Faktúra č. DFB0120/25

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov
  • IČO: 00655651
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0120/25
  • Popis fakturovaného plnenia: tonery
  • Dátum doručenia: 02.05.2025
  • Celková hodnota: 1 273,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0022/25
  • Dátum zverejnenia: 15.05.2025
  • Poznámka:
Tlačiť