Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0336/25 odvoz odpadovej vody za 11/2025 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Bogár Trans 17679419 1 178,76 € 27.11.2025 03.12.2025 Faktúra
DFO0092/25 darčeky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 DRÁČIK - DUVI spol. s r.o. 46118985 853,32 € 27.11.2025 03.12.2025 Faktúra
DFB0337/25 inštalačné práce počítačov (Windows 11 ) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 ORBIE Slovakia, s.r.o. 36254916 569,54 € 26.11.2025 03.12.2025 Faktúra
DFO0089/25 Dove kozmetické balíčky na Vianoce Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 R.G. MONT s.r.o. 36227889 70,00 € 26.11.2025 03.12.2025 Faktúra
DFO0088/25 hygienické potreby Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 HARTMANN-RICO spol.s r.o. 31351361 134,91 € 25.11.2025 02.12.2025 Faktúra
DFO0087/25 Dove kozmetické balíčky na Vianoce Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 R.G. MONT s.r.o. 36227889 70,00 € 25.11.2025 02.12.2025 Faktúra
DFB0335/25 materiál na zdravotný úsek: ihla jednorázová, striekačka jednorázová, náplň do lekárničiek Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 R.G. MONT s.r.o. 36227889 179,96 € 25.11.2025 03.12.2025 Faktúra
DFB0334/25 nitrilové rukavice M,S,L Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 ROMISI s. r. o. 55834884 159,29 € 24.11.2025 03.12.2025 Faktúra
DFB0330/25 vyúčtovanie elektrickej energie od 16.06.2025 do 14.11.2025 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 encare, s.r.o. 52302555 117,90 € 24.11.2025 03.12.2025 Faktúra
DFB0331/25 digi TV za mes. 12/2025 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 DIGI SLOVAKIA s.r.o. 35701722 14,25 € 24.11.2025 03.12.2025 Faktúra
DFB0332/25 digi TV za mes. 12/2025 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 DIGI SLOVAKIA s.r.o. 35701722 20,20 € 24.11.2025 03.12.2025 Faktúra
DFB0333/25 digi TV za mes. 12/2025 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 DIGI SLOVAKIA s.r.o. 35701722 17,63 € 24.11.2025 03.12.2025 Faktúra
DFB0328/25 automatická pračka, vysávač, sekáčik potravín Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 FAST PLUS, a.s. 35712783 596,19 € 21.11.2025 02.12.2025 Faktúra
DFB0327/25 pekárenské výrobky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným 18049362 175,42 € 21.11.2025 03.12.2025 Faktúra
DFB0329/25 voda pí Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. 47205750 26,00 € 21.11.2025 03.12.2025 Faktúra
DFS0001/25 Lidl darčekové poukážky pre zamestnancov Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Lidl Slovenská republika, v.o.s. 35793783 4 490,00 € 19.11.2025 02.12.2025 Faktúra
DFB0326/25 inštalácia počítačov (Windows 11) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 ORBIE Slovakia, s.r.o. 36254916 528,74 € 19.11.2025 02.12.2025 Faktúra
DFB0325/25 časopis SME na rok 2026 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Petit Press a.s. 35790253 281,00 € 18.11.2025 22.11.2025 Faktúra
DFB0324/25 mäso, mäsové výrobky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Ing. Július Beke-MASO-ÚDENINY 45981353 1 090,16 € 18.11.2025 02.12.2025 Faktúra
DFB0323/25 pekárenské výrobky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným 18049362 305,84 € 14.11.2025 22.11.2025 Faktúra
DFB0322/25 sanitácia stroja Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. 47205750 15,50 € 14.11.2025 22.11.2025 Faktúra
DFO0086/25 potravinové výživové doplnky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 AG FOODS SK s.r.o. 34144579 956,43 € 14.11.2025 02.12.2025 Faktúra
DFB0320/25 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Seboová Beáta- Potraviny 47623837 2 077,81 € 13.11.2025 22.11.2025 Faktúra
DFB0321/25 služby v oblasti BOZP-OPP 09,10/2025 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Ing. Klára Lászlóová 43125981 400,00 € 13.11.2025 22.11.2025 Faktúra
DFB0318/25 inštalačné práce počítačov (Windows 11 ) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 ORBIE Slovakia, s.r.o. 36254916 528,74 € 11.11.2025 22.11.2025 Faktúra
DFB0319/25 revízie za 11/2025 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 VEOLIA a.s. 35702257 448,95 € 11.11.2025 22.11.2025 Faktúra
DFO0085/25 doplatok za lieky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 R.G. MONT s.r.o. 36227889 489,59 € 10.11.2025 21.11.2025 Faktúra
DFB0316/25 voda pí Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. 47205750 77,69 € 10.11.2025 22.11.2025 Faktúra
DFB0317/25 vyúčtovanie elektrickej energie od 15.10.2025 do 31.10.2025 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 encare, s.r.o. 52302555 -18,63 € 10.11.2025 22.11.2025 Faktúra
DFB0311/25 poplatok za mobilné služby 10/2025 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Slovak Telekom a.s. 35763469 90,19 € 04.11.2025 19.11.2025 Faktúra