Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFO0041/25 potr. výživové doplnky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 AG FOODS SK s.r.o. 34144579 587,30 € 29.05.2025 06.06.2025 Faktúra
DFO0039/25 pedikúra Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Alíz Bodó 52567290 460,00 € 28.05.2025 02.06.2025 Faktúra
DFO0043/25 sprchový olej Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Dr.Max 100 s.r.o. 48115860 127,14 € 28.05.2025 02.06.2025 Faktúra
DFO0042/25 hygienické potreby Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Renáta Zacharová - EZAL 22634452 425,64 € 28.05.2025 06.06.2025 Faktúra
DFB0143/25 odvoz odpadovej vody za mes. 05/2025 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Bogár Trans 17679419 1 178,76 € 27.05.2025 30.05.2025 Faktúra
DFB0142/25 náhradná kruhová vložka Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 UNITRADE MARKET s.r.o. 48029637 136,20 € 23.05.2025 28.05.2025 Faktúra
DFB0139/25 digi TV za mes. 06/2025 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 DIGI SLOVAKIA s.r.o. 35701722 20,20 € 23.05.2025 28.05.2025 Faktúra
DFB0140/25 digi TV za mes. 06/2025 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 DIGI SLOVAKIA s.r.o. 35701722 17,63 € 23.05.2025 28.05.2025 Faktúra
DFB0141/25 digi TV za mes. 06/2025 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 DIGI SLOVAKIA s.r.o. 35701722 14,25 € 23.05.2025 28.05.2025 Faktúra
DFB0133/25 odstránenie havarijného stavu kúpeľne v zariadení Vila Viktória, oprava vodovodného potrubia, murárske práce Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 BUKOV Štúdio, s. r. o. 52891500 1 050,00 € 15.05.2025 19.05.2025 Faktúra
DFB0138/25 mäso,mäsové výrobky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Ing. Július Beke-MASO-ÚDENINY 45981353 970,22 € 15.05.2025 22.05.2025 Faktúra
DFB0135/25 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Seboová Beáta- Potraviny 47623837 700,32 € 15.05.2025 22.05.2025 Faktúra
DFB0136/25 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Seboová Beáta- Potraviny 47623837 1 517,01 € 15.05.2025 22.05.2025 Faktúra
DFB0137/25 voda pí Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. 47205750 85,01 € 15.05.2025 22.05.2025 Faktúra
DFB0134/25 Kurz prvej pomoci pre 15 zamestnancov Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky 36076643 418,80 € 15.05.2025 22.05.2025 Faktúra
DFB0131/25 pekárenské výrobky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným 18049362 231,61 € 13.05.2025 19.05.2025 Faktúra
DFB0132/25 oprava služobného motorového vozidla Citroen DS 704FX, a Škoda Fábia DS 564HE Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Attila Lengyel - Diagnostika 44903162 640,00 € 13.05.2025 19.05.2025 Faktúra
DFB0129/25 služby v oblasti BOZP-OP 03,04/2025 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Ing. Klára Lászlóová 43125981 400,00 € 09.05.2025 19.05.2025 Faktúra
DFB0128/25 vyúčtovanie elektrickej energie za 04/2025 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 encare, s.r.o. 52302555 -77,12 € 09.05.2025 19.05.2025 Faktúra
DFB0130/25 revízie za 05/2025 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 VEOLIA a.s. 35702257 448,95 € 09.05.2025 19.05.2025 Faktúra
DFB0127/25 skupinová supervízia Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Mgr. Peter Kollárovič - LIFE consult 41261097 211,00 € 07.05.2025 16.05.2025 Faktúra
DFO0037/25 náplň Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 CHIROS MEDICAL s.r.o. Bratislava 36204587 135,30 € 07.05.2025 19.05.2025 Faktúra
DFO0038/25 náplň Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 CHIROS MEDICAL s.r.o. Bratislava 36204587 135,30 € 07.05.2025 19.05.2025 Faktúra
DFB0125/25 odber kuchynského odpadu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 INTA s.r.o. 34129863 49,20 € 06.05.2025 15.05.2025 Faktúra
DFB0122/25 poplatok za telekomunikačné služby za mes. 05/2025 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Slovak Telekom a.s. 35763469 73,52 € 05.05.2025 15.05.2025 Faktúra
DFB0123/25 poplatok za mobilné služby za mes. 05/2025 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Slovak Telekom a.s. 35763469 90,19 € 05.05.2025 15.05.2025 Faktúra
DFB0120/25 tonery Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 ORBIE Slovakia, s.r.o. 36254916 1 273,00 € 02.05.2025 15.05.2025 Faktúra
DFB0119/25 elektrická energia za 05/2025 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 encare, s.r.o. 52302555 856,93 € 02.05.2025 15.05.2025 Faktúra
DFB0121/25 potravinový a spotrebný tovar Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 TUTI Elektro s.r.o. 55326196 724,85 € 02.05.2025 19.05.2025 Faktúra
DFO0035/25 doplatok za lieky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 R.G. MONT s.r.o. 36227889 343,38 € 02.05.2025 19.05.2025 Faktúra