Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0365/25 mäso, mäsové výrobky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Ing. Július Beke-MASO-ÚDENINY 45981353 1 407,03 € 18.12.2025 24.12.2025 Faktúra
DFB0367/25 kurz opatrovania 233 hodín, v čase od 07.11.2025 do 19.12.2025 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 ÚzS Slovenský Červený kríž 00415944 1 600,00 € 18.12.2025 24.12.2025 Faktúra
DFB0366/25 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Seboová Beáta- Potraviny 47623837 2 906,67 € 18.12.2025 24.12.2025 Faktúra
DFB0374/25 voda pí Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. 47205750 41,60 € 18.12.2025 24.12.2025 Faktúra
DFB0370/25 stravovaciu službu pre zamestnancov DSS a TTSK (prehliadka novopostavených rodinných domov) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Alfréd Mészáros ABC Mészáros 11848979 348,90 € 18.12.2025 24.12.2025 Faktúra
DFB0364/25 zelenina, ovocie Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 NARIAS s.r.o. 51095416 1 188,53 € 18.12.2025 24.12.2025 Faktúra
DFB0371/25 digi TV za mes. 01/2026 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 DIGI SLOVAKIA s.r.o. 35701722 20,20 € 18.12.2025 24.12.2025 Faktúra
DFB0372/25 digi TV za mes. 01/2026 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 DIGI SLOVAKIA s.r.o. 35701722 17,63 € 18.12.2025 24.12.2025 Faktúra
DFB0373/25 digi TV za mes. 01/2026 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 DIGI SLOVAKIA s.r.o. 35701722 14,25 € 18.12.2025 24.12.2025 Faktúra
DFB0368/25 vyúčtovanie elektrickej energie od 01.10.2025 do 31.10.2025 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. 44553412 285,32 € 18.12.2025 24.12.2025 Faktúra
DFB0369/25 vyúčtovanie elektrickej energie od 01.11.2025 do 30.11.2025 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. 44553412 291,43 € 18.12.2025 24.12.2025 Faktúra
DFB0363/25 poháre 420 ml Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 S.K.GLASS-Sipos Karol 32304544 36,00 € 16.12.2025 24.12.2025 Faktúra
DFB0361/25 skupinová supervízia Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Mgr. Peter Kollárovič - LIFE consult 41261097 299,00 € 15.12.2025 24.12.2025 Faktúra
DFB0362/25 prípravu služobného motorového vozidla Citroen Jumper DS 704FX a odvoz na STK a EK Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Attila Lengyel - Diagnostika 44903162 170,00 € 15.12.2025 24.12.2025 Faktúra
DFB0359/25 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Seboová Beáta- Potraviny 47623837 1 695,50 € 11.12.2025 20.12.2025 Faktúra
DFB0358/25 čistiace prostriedky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 TUTI Elektro s.r.o. 55326196 989,64 € 10.12.2025 16.12.2025 Faktúra
DFB0357/25 oprava automatickej pračky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Tibik shop 11849789 109,10 € 10.12.2025 16.12.2025 Faktúra
DFB0360/25 pekárenské výrobky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným 18049362 266,11 € 10.12.2025 20.12.2025 Faktúra
DFB0354/25 odvoz odpadovej vody za 12/2025 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Bogár Trans 17679419 1 178,76 € 09.12.2025 16.12.2025 Faktúra
DFB0355/25 elektroinštalačné a porevízne opravy na RD 1,RD2, RD 3 (zavedenie sieťových káblov k internetu) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 G-S Elektro s.r.o. 54473756 651,90 € 09.12.2025 16.12.2025 Faktúra
DFB0356/25 defibrilačné elektródy pre defibrilátor Smarty Saver Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Spencer Medical s.r.o. 51436817 123,00 € 09.12.2025 16.12.2025 Faktúra
DFO0100/25 darčeky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Alza.cz a.s. 27082440 709,80 € 09.12.2025 20.12.2025 Faktúra
DFO0101/25 darčeky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Alza.cz a.s. 27082440 9,42 € 09.12.2025 20.12.2025 Faktúra
DFK0003/25 náklady spojené so zmluvou o vybudovaní metalickej prípojky k telekomunikačnej sieti TELEKOM, DI Medveďov I, parc. č. 272 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Slovak Telekom a.s. 35763469 4 691,20 € 09.12.2025 20.12.2025 Faktúra
DFK0004/25 náklady spojené so zmluvou o vybudovaní metalickej prípojky k telekomunikačnej sieti TELEKOM, DI Medveďov II, parc. č. 279 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Slovak Telekom a.s. 35763469 4 888,00 € 09.12.2025 20.12.2025 Faktúra
DFO0099/25 strihanie Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Alexandra Sidóová 56480164 352,00 € 09.12.2025 20.12.2025 Faktúra
DFO0098/25 predplatné Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Slov.posta a.s. 36631124 34,75 € 09.12.2025 20.12.2025 Faktúra
DFB0353/25 vyúčtovanie elektrickej energie od 01.11.2025 do 30.11.2025 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 encare, s.r.o. 52302555 386,07 € 08.12.2025 16.12.2025 Faktúra
DFO0097/25 potravinový tovar Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 TUTI Elektro s.r.o. 55326196 42,43 € 08.12.2025 20.12.2025 Faktúra
DFO0096/25 doplatok za lieky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 R.G. MONT s.r.o. 36227889 699,71 € 08.12.2025 20.12.2025 Faktúra