Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0409/24 mäso, mäsové výrobky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Ing. Július Beke-MASO-ÚDENINY 45981353 310,18 € 19.12.2024 30.12.2024 Faktúra
DFB0405/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Seboová Beáta- Potraviny 47623837 2 299,82 € 19.12.2024 30.12.2024 Faktúra
DFB0406/24 digi TV za 01/2025 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 DIGI SLOVAKIA s.r.o. 35701722 13,90 € 18.12.2024 30.12.2024 Faktúra
DFB0407/24 digi TV za 01/2025 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 DIGI SLOVAKIA s.r.o. 35701722 17,20 € 18.12.2024 30.12.2024 Faktúra
DFB0408/24 digi TV za 01/2025 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 DIGI SLOVAKIA s.r.o. 35701722 19,70 € 18.12.2024 30.12.2024 Faktúra
DFO0104/24 kurz jazdenia na koni Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Gergő Múcska 50154206 840,00 € 18.12.2024 30.12.2024 Faktúra
DFO0102/24 divadelné predstavenie Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Divadlo na Predmestí 42111226 350,00 € 18.12.2024 30.12.2024 Faktúra
DFB0402/24 zelenina, ovocie Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Loránt Nagy - NARIAS 47514248 1 091,21 € 18.12.2024 30.12.2024 Faktúra
DFB0403/24 mäso, mäsové výrobky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Ing. Július Beke-MASO-ÚDENINY 45981353 313,46 € 17.12.2024 30.12.2024 Faktúra
DFB0404/24 odvoz odpadovej vody za 12/2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Bogár Trans 17679419 1 150,01 € 17.12.2024 30.12.2024 Faktúra
DFO0103/24 pedikúra Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Alíz Bodó 52567290 450,00 € 17.12.2024 30.12.2024 Faktúra
DFO0101/24 výživové doplnky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 AG FOODS SK s.r.o. 34144579 784,74 € 16.12.2024 30.12.2024 Faktúra
DFB0401/24 kontrola služobného motorového vozidla DS 564HE, príprava vozidla na STK a EK Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Attila Lengyel - Diagnostika 44903162 180,00 € 13.12.2024 19.12.2024 Faktúra
DFB0399/24 mäso, mäsové výrobky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Ing. Július Beke-MASO-ÚDENINY 45981353 225,93 € 12.12.2024 19.12.2024 Faktúra
DFB0396/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Seboová Beáta- Potraviny 47623837 2 185,53 € 12.12.2024 19.12.2024 Faktúra
DFO0100/24 hygienické potreby Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Renáta Zacharová - EZAL 22634452 638,61 € 12.12.2024 30.12.2024 Faktúra
DFB0397/24 voda pí Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. 47205750 107,00 € 11.12.2024 19.12.2024 Faktúra
DFO0099/24 darčeky na Vianoce Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 TEXTUS s.r.o. 36682195 429,98 € 11.12.2024 19.12.2024 Faktúra
DFB0398/24 chlieb, pečivo Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným 18049362 200,92 € 10.12.2024 19.12.2024 Faktúra
DFB0400/24 predplatné odborného časopisu Sestra na rok 2025 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Silvia Hodálová - VIUSS 47982594 20,00 € 10.12.2024 19.12.2024 Faktúra
DFO0098/24 hygienické potreby Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Ing.Peter Prívracký - UNTRACO SR 55868720 651,24 € 10.12.2024 19.12.2024 Faktúra
DFB0395/24 mäso, mäsové výrobky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Ing. Július Beke-MASO-ÚDENINY 45981353 202,38 € 09.12.2024 12.12.2024 Faktúra
DFO0095/24 strihanie Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Hancková Anita 47916745 344,00 € 09.12.2024 19.12.2024 Faktúra
DFB0394/24 tonery Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 ORBIE Slovakia, s.r.o. 36254916 267,80 € 06.12.2024 12.12.2024 Faktúra
DFB0393/24 mäso, mäsové výrobky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Ing. Július Beke-MASO-ÚDENINY 45981353 421,34 € 05.12.2024 12.12.2024 Faktúra
DFO0097/24 darčeky na Vianoce Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 UNIZDRAV Prešov s.r.o. 36515388 97,50 € 05.12.2024 13.12.2024 Faktúra
DFO0090/24 darčeky na Vianoce Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 DM - Drogerie markt, s. r. o. 31393781 388,40 € 05.12.2024 13.12.2024 Faktúra
DFB0391/24 skupinová supervízia Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Mgr. Peter Kollárovič - LIFE consult 41261097 195,00 € 04.12.2024 12.12.2024 Faktúra
DFO0092/24 darčeky na Vianoce Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Stoklasa textilní galanterie s.r.o. 25877666 170,93 € 04.12.2024 13.12.2024 Faktúra
DFB0386/24 revízie za 12/2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 VEOLIA a.s. 35702257 302,40 € 04.12.2024 13.12.2024 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »