Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFO0047/25 kurz jazdenia na koni, jazda kočom Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Gergő Múcska 50154206 473,55 € 20.06.2025 26.06.2025 Faktúra
DFO0046/25 hygienické potreby Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 HARTMANN-RICO spol.s r.o. 31351361 149,76 € 20.06.2025 26.06.2025 Faktúra
DFB0165/25 mäso,mäsové výrobky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Ing. Július Beke-MASO-ÚDENINY 45981353 1 349,82 € 18.06.2025 25.06.2025 Faktúra
DFB0164/25 pekárenské výrobky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným 18049362 244,97 € 13.06.2025 25.06.2025 Faktúra
DFB0162/25 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Seboová Beáta- Potraviny 47623837 1 610,53 € 12.06.2025 25.06.2025 Faktúra
DFB0163/25 voda pí Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. 47205750 82,89 € 12.06.2025 25.06.2025 Faktúra
DFB0161/25 stolový mixér Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 S.K.GLASS-Sipos Karol 32304544 302,40 € 09.06.2025 16.06.2025 Faktúra
DFB0158/25 kancelársky materiál Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Papierníctvo DS s.r.o. 52672492 109,83 € 09.06.2025 16.06.2025 Faktúra
DFB0160/25 nitrilové rukavice Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 ROMISI s. r. o. 55834884 318,57 € 09.06.2025 16.06.2025 Faktúra
DFB0159/25 vyúčtovanie elektrickej energie za 05/2025 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 encare, s.r.o. 52302555 -265,21 € 09.06.2025 17.06.2025 Faktúra
DFO0045/25 predplatné Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Slov.posta a.s. 36631124 34,74 € 06.06.2025 16.06.2025 Faktúra
DFB0155/25 prenájom a preprava kontajnera Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Obecný úrad Medveďov 00305588 300,00 € 05.06.2025 13.06.2025 Faktúra
DFB0154/25 deratizácia Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 TRIO-D s.r.o. 43962351 246,00 € 05.06.2025 13.06.2025 Faktúra
DFB0156/25 revízie za 06/2025 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 VEOLIA a.s. 35702257 448,95 € 05.06.2025 13.06.2025 Faktúra
DFB0151/25 poplatok za telekomunikačné služby za mes. 05/2025 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Slovak Telekom a.s. 35763469 73,63 € 04.06.2025 13.06.2025 Faktúra
DFB0153/25 poplatok za mobilné služby 05/2025 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Slovak Telekom a.s. 35763469 91,65 € 04.06.2025 13.06.2025 Faktúra
DFB0152/25 odber kuchynského odpadu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 INTA s.r.o. 34129863 49,20 € 04.06.2025 13.06.2025 Faktúra
DFB0150/25 elektrická energia za 06/2025 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 encare, s.r.o. 52302555 856,93 € 02.06.2025 13.06.2025 Faktúra
DFB0149/25 pekárenské výrobky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným 18049362 220,99 € 31.05.2025 13.06.2025 Faktúra
DFB0147/25 mäso,mäsové výrobky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Ing. Július Beke-MASO-ÚDENINY 45981353 944,67 € 30.05.2025 13.06.2025 Faktúra
DFB0146/25 voda pí Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. 47205750 30,00 € 30.05.2025 13.06.2025 Faktúra
DFB0148/25 zelenina, ovocie Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 NARIAS s.r.o. 51095416 1 547,24 € 30.05.2025 13.06.2025 Faktúra
DFB0157/25 PHM za mes. 06/2025 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Slovnaft , a.s. 31322832 236,62 € 30.05.2025 13.06.2025 Faktúra
DFO0044/25 doplatok za lieky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 R.G. MONT s.r.o. 36227889 360,85 € 30.05.2025 16.06.2025 Faktúra
DFO0041/25 potr. výživové doplnky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 AG FOODS SK s.r.o. 34144579 587,30 € 29.05.2025 06.06.2025 Faktúra
DFB0145/25 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Seboová Beáta- Potraviny 47623837 1 801,94 € 29.05.2025 13.06.2025 Faktúra
DFO0039/25 pedikúra Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Alíz Bodó 52567290 460,00 € 28.05.2025 02.06.2025 Faktúra
DFO0043/25 sprchový olej Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Dr.Max 100 s.r.o. 48115860 127,14 € 28.05.2025 02.06.2025 Faktúra
DFO0042/25 hygienické potreby Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Renáta Zacharová - EZAL 22634452 425,64 € 28.05.2025 06.06.2025 Faktúra
DFO0040/25 potravinový a spotrebný tovar Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 TUTI Elektro s.r.o. 55326196 778,83 € 28.05.2025 16.06.2025 Faktúra