Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0066/26 kancelársky materiál Centrum sociálnych služieb Medveďov 00655651 Papierníctvo DS s.r.o. 52672492 280,91 € 18.03.2026 21.03.2026 Faktúra
DFB0067/26 zariadenie do novopostavených domov podporovaného bývania Centrum sociálnych služieb Medveďov 00655651 FAST PLUS, a.s. 35712783 1 393,07 € 18.03.2026 21.03.2026 Faktúra
DFB0064/26 mäso, mäsové výrobky Centrum sociálnych služieb Medveďov 00655651 Ing. Július Beke-MASO-ÚDENINY 45981353 1 309,82 € 17.03.2026 21.03.2026 Faktúra
DFB0065/26 stravné poukážky pre zamestnancov Centrum sociálnych služieb Medveďov 00655651 Edenred Slovakia s.r.o. 31328695 867,92 € 17.03.2026 21.03.2026 Faktúra
DFB0062/26 potraviny Centrum sociálnych služieb Medveďov 00655651 Seboová Beáta- Potraviny 47623837 1 493,34 € 16.03.2026 21.03.2026 Faktúra
DFB0063/26 materiál, zariadenie do zariadení podporovaného bývania Centrum sociálnych služieb Medveďov 00655651 Alza.sk s. r. o. 36562939 2 584,92 € 13.03.2026 17.03.2026 Faktúra
DFB0058/26 vyúčtovanie elektrickej energie od 01.02.2026 do 28.05.2026 Centrum sociálnych služieb Medveďov 00655651 Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. 44553412 296,04 € 11.03.2026 17.03.2026 Faktúra
DFB0059/26 pekárenské výrobky Centrum sociálnych služieb Medveďov 00655651 C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným 18049362 320,23 € 11.03.2026 21.03.2026 Faktúra
DFB0060/26 poplatok za mobilné služby od 26.02.2026 do 07.03.2026 RD2 Centrum sociálnych služieb Medveďov 00655651 ORANGE Slovensko a.s. 35697270 64,21 € 10.03.2026 17.03.2026 Faktúra
DFB0061/26 poplatok za mobilné služby od 08.02.2026 do 07.03.2026 RD1 Centrum sociálnych služieb Medveďov 00655651 ORANGE Slovensko a.s. 35697270 2,98 € 10.03.2026 17.03.2026 Faktúra
DFO0021/26 predplatné Centrum sociálnych služieb Medveďov 00655651 Slov.posta a.s. 36631124 35,50 € 09.03.2026 19.03.2026 Faktúra
DFB0055/26 skupinová riadiaca a tímová supevízia pre zamestnancov CSS Centrum sociálnych služieb Medveďov 00655651 Mgr. Soňa Kollárovičová - Consult plus 47361221 223,00 € 06.03.2026 17.03.2026 Faktúra
DFB0054/26 voda pí Centrum sociálnych služieb Medveďov 00655651 Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. 47205750 72,49 € 06.03.2026 17.03.2026 Faktúra
DFB0056/26 vyúčtovanie elektrickej energie od 01.02.2026 do 28.02.2026 Centrum sociálnych služieb Medveďov 00655651 encare, s.r.o. 52302555 507,31 € 06.03.2026 17.03.2026 Faktúra
DFO0020/26 hygienické potreby Centrum sociálnych služieb Medveďov 00655651 HARTMANN-RICO spol.s r.o. 31351361 149,76 € 06.03.2026 19.03.2026 Faktúra
DFB0052/26 poplatok za mobilné služby 02/2026 Centrum sociálnych služieb Medveďov 00655651 Slovak Telekom a.s. 35763469 189,47 € 04.03.2026 13.03.2026 Faktúra
DFB0051/26 poplatok za telekomunikačné služby 02/2026 Centrum sociálnych služieb Medveďov 00655651 Slovak Telekom a.s. 35763469 73,60 € 04.03.2026 13.03.2026 Faktúra
DFB0053/26 služby v oblasti BOZP-OPP 01,02/2026 Centrum sociálnych služieb Medveďov 00655651 Ing. Klára Lászlóová 43125981 400,00 € 04.03.2026 13.03.2026 Faktúra
DFB0049/26 odber kuchynského odpadu Centrum sociálnych služieb Medveďov 00655651 INTA s.r.o. 34129863 49,20 € 03.03.2026 13.03.2026 Faktúra
DFB0048/26 elektrická energia za 03/2026/ZPB Centrum sociálnych služieb Medveďov 00655651 encare, s.r.o. 52302555 139,63 € 02.03.2026 13.03.2026 Faktúra
DFO0019/26 doplatok za lieky Centrum sociálnych služieb Medveďov 00655651 R.G. MONT s.r.o. 36227889 416,72 € 02.03.2026 19.03.2026 Faktúra
DFB0046/26 pekárenské výrobky Centrum sociálnych služieb Medveďov 00655651 C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným 18049362 200,36 € 28.02.2026 13.03.2026 Faktúra
DFB0050/26 PHM za 02/2026 Centrum sociálnych služieb Medveďov 00655651 Slovnaft , a.s. 31322832 249,58 € 28.02.2026 13.03.2026 Faktúra
DFB0045/26 mäso, mäsové výrobky Centrum sociálnych služieb Medveďov 00655651 Ing. Július Beke-MASO-ÚDENINY 45981353 1 245,27 € 27.02.2026 13.03.2026 Faktúra
DFB0047/26 zelenina, ovocie Centrum sociálnych služieb Medveďov 00655651 NARIAS s.r.o. 51095416 1 354,15 € 27.02.2026 13.03.2026 Faktúra
DFB0044/26 SMART televízory + nástenné držiaky na televízor ( do rodinných domov pre ZPB) Centrum sociálnych služieb Medveďov 00655651 Investment Project Lyra, spol. s r.o. 46759611 1 584,50 € 27.02.2026 13.03.2026 Faktúra
DFB0042/26 potraviny Centrum sociálnych služieb Medveďov 00655651 Seboová Beáta- Potraviny 47623837 1 468,07 € 26.02.2026 13.03.2026 Faktúra
DFB0043/26 lekárnička - skrinka plechová biela a náplň do lekárničiek Centrum sociálnych služieb Medveďov 00655651 R.G. MONT s.r.o. 36227889 138,70 € 26.02.2026 13.03.2026 Faktúra
DFO0018/26 právne služby Centrum sociálnych služieb Medveďov 00655651 Zuzana Gavorová 43619878 190,00 € 26.02.2026 19.03.2026 Faktúra
DFB0038/26 digi TV za mes. 03/2026 Centrum sociálnych služieb Medveďov 00655651 DIGI SLOVAKIA s.r.o. 35701722 20,20 € 25.02.2026 03.03.2026 Faktúra