Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0038/26 digi TV za mes. 03/2026 Centrum sociálnych služieb Medveďov 00655651 DIGI SLOVAKIA s.r.o. 35701722 20,20 € 25.02.2026 03.03.2026 Faktúra
DFB0039/26 digi TV za mes. 03/2026 Centrum sociálnych služieb Medveďov 00655651 DIGI SLOVAKIA s.r.o. 35701722 14,25 € 25.02.2026 03.03.2026 Faktúra
DFB0040/26 digi TV za mes. 03/2026 Centrum sociálnych služieb Medveďov 00655651 DIGI SLOVAKIA s.r.o. 35701722 17,63 € 25.02.2026 03.03.2026 Faktúra
DFO0016/26 pedikúra Centrum sociálnych služieb Medveďov 00655651 Alíz Bodó 52567290 440,00 € 25.02.2026 03.03.2026 Faktúra
DFO0017/26 radiomagnetofón Centrum sociálnych služieb Medveďov 00655651 Alza.cz a.s. 27082440 85,01 € 24.02.2026 03.03.2026 Faktúra
DFB0041/26 odvoz odpadovej vody za 02/2026 Centrum sociálnych služieb Medveďov 00655651 Bogár Trans 17679419 1 964,93 € 23.02.2026 03.03.2026 Faktúra
DFO0014/26 potravinové výživové doplnky Centrum sociálnych služieb Medveďov 00655651 AG FOODS SK s.r.o. 34144579 1 284,28 € 23.02.2026 03.03.2026 Faktúra
DFB0036/26 pekárenské výrobky Centrum sociálnych služieb Medveďov 00655651 C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným 18049362 231,75 € 20.02.2026 03.03.2026 Faktúra
DFB0037/26 voda pí Centrum sociálnych služieb Medveďov 00655651 Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. 47205750 31,20 € 20.02.2026 03.03.2026 Faktúra
DFB0032/26 čistiace prostriedky Centrum sociálnych služieb Medveďov 00655651 TUTI Elektro s.r.o. 55326196 1 564,94 € 17.02.2026 25.02.2026 Faktúra
DFB0035/26 revízie za 2/2026 Centrum sociálnych služieb Medveďov 00655651 VEOLIA a.s. 35702257 393,60 € 17.02.2026 25.02.2026 Faktúra
DFB0033/26 mäso, mäsové výrobky Centrum sociálnych služieb Medveďov 00655651 Ing. Július Beke-MASO-ÚDENINY 45981353 1 084,07 € 16.02.2026 25.02.2026 Faktúra
DFB0034/26 vyhotovenie pečiatok s novým názvom zariadenia "Centrum sociálnych služieb Medveďov Centrum sociálnych služieb Medveďov 00655651 Copy Guru s.r.o. 47141875 37,50 € 16.02.2026 25.02.2026 Faktúra
DFO0013/26 dávkovač liekov Centrum sociálnych služieb Medveďov 00655651 EMRAMA s.r.o. 46057234 576,50 € 12.02.2026 20.02.2026 Faktúra
DFB0031/26 potraviny Centrum sociálnych služieb Medveďov 00655651 Seboová Beáta- Potraviny 47623837 1 726,20 € 12.02.2026 25.02.2026 Faktúra
DFB0030/26 vyúčtovanie elektrickej energie od 01.01.2026 do 31.01.2026 Centrum sociálnych služieb Medveďov 00655651 Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. 44553412 385,16 € 11.02.2026 20.02.2026 Faktúra
DFB0029/26 pekárenské výrobky Centrum sociálnych služieb Medveďov 00655651 C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným 18049362 303,44 € 11.02.2026 25.02.2026 Faktúra
DFB0027/26 vyhotovenie pečiatok a tabúľ s novým názvom zariadenia "Centrum sociálnych služieb Medveďov Centrum sociálnych služieb Medveďov 00655651 Copy Guru s.r.o. 47141875 748,60 € 09.02.2026 20.02.2026 Faktúra
DFO0010/26 strihanie Centrum sociálnych služieb Medveďov 00655651 Alexandra Sidóová 56480164 336,00 € 09.02.2026 20.02.2026 Faktúra
DFB0028/26 vyúčtovanie elektrickej energie od 01.01.2026 do 31.01.2026 Centrum sociálnych služieb Medveďov 00655651 encare, s.r.o. 52302555 1 184,51 € 09.02.2026 20.02.2026 Faktúra
DFB0026/26 voda pí Centrum sociálnych služieb Medveďov 00655651 Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. 47205750 77,69 € 05.02.2026 20.02.2026 Faktúra
DFB0025/26 poplatok za mobilné služby 01/2026 Centrum sociálnych služieb Medveďov 00655651 Slovak Telekom a.s. 35763469 189,47 € 04.02.2026 19.02.2026 Faktúra
DFB0024/26 poplatok za telekomunikačné služby 01/2026 Centrum sociálnych služieb Medveďov 00655651 Slovak Telekom a.s. 35763469 73,80 € 04.02.2026 19.02.2026 Faktúra
DFB0022/26 odvoz kuchynského odpadu Centrum sociálnych služieb Medveďov 00655651 INTA s.r.o. 34129863 49,20 € 03.02.2026 19.02.2026 Faktúra
DFB0021/26 elektrická energia za 02/2026 Centrum sociálnych služieb Medveďov 00655651 encare, s.r.o. 52302555 139,63 € 02.02.2026 19.02.2026 Faktúra
DFB0019/26 pekárenské výrobky Centrum sociálnych služieb Medveďov 00655651 C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným 18049362 263,74 € 31.01.2026 19.02.2026 Faktúra
DFB0023/26 PHM za 01/2026 Centrum sociálnych služieb Medveďov 00655651 Slovnaft , a.s. 31322832 180,13 € 31.01.2026 19.02.2026 Faktúra
DFO0009/26 doplatok za lieky Centrum sociálnych služieb Medveďov 00655651 R.G. MONT s.r.o. 36227889 470,03 € 31.01.2026 20.02.2026 Faktúra
DFB0018/26 mäso, mäsové výrobky Centrum sociálnych služieb Medveďov 00655651 Ing. Július Beke-MASO-ÚDENINY 45981353 1 361,79 € 30.01.2026 19.02.2026 Faktúra
DFB0017/26 zelenina, ovocie Centrum sociálnych služieb Medveďov 00655651 NARIAS s.r.o. 51095416 1 506,30 € 30.01.2026 19.02.2026 Faktúra