Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFO0077/25 hygienické potreby Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 vasalekaren.sk s.r.o. 52600157 99,12 € 03.10.2025 04.10.2025 Faktúra
DFO0075/25 vitamíny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Najlekáreň s.r.o. 46670165 163,08 € 30.09.2025 04.10.2025 Faktúra
DFB0263/25 pračka Whirlpool Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Tibik shop 11849789 549,99 € 29.09.2025 02.10.2025 Faktúra
DFB0265/25 COVID testy Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 R.G. MONT s.r.o. 36227889 78,00 € 26.09.2025 02.10.2025 Faktúra
DFB0262/25 postrekovanie proti komárom v areály DSS a v Špecializovanom zariadení, prenájom a prepravu kontajnera Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Obecný úrad Medveďov 00305588 1 200,00 € 25.09.2025 01.10.2025 Faktúra
DFO0071/25 doplatok za lieky Ambrušová Alžbeta Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 R.G. MONT s.r.o. 36227889 18,96 € 25.09.2025 02.10.2025 Faktúra
DFB0256/25 odvoz odpadovej vody za 09/2025 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Bogár Trans 17679419 1 178,76 € 24.09.2025 01.10.2025 Faktúra
DFB0257/25 odvoz nebezpečného odpadu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 PolyStar s.r.o. 36552119 72,82 € 24.09.2025 01.10.2025 Faktúra
DFB0258/25 digi TV za mes. 10/2025 Vila Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 DIGI SLOVAKIA s.r.o. 35701722 14,25 € 24.09.2025 01.10.2025 Faktúra
DFB0259/25 digi TV za mes. 10/2025 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 DIGI SLOVAKIA s.r.o. 35701722 17,63 € 24.09.2025 01.10.2025 Faktúra
DFB0260/25 digi TV za mes. 10/2025 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 DIGI SLOVAKIA s.r.o. 35701722 20,20 € 24.09.2025 01.10.2025 Faktúra
DFB0250/25 pekárenské výrobky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným 18049362 198,50 € 23.09.2025 01.10.2025 Faktúra
DFB0255/25 gastro lístky pre zamestnancov Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Edenred Slovakia s.r.o. 31328695 343,53 € 23.09.2025 01.10.2025 Faktúra
DFB0253/25 kancelársky materiál Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Papierníctvo DS s.r.o. 52672492 321,90 € 23.09.2025 01.10.2025 Faktúra
DFB0254/25 COVID testy Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 UNIZDRAV Prešov s.r.o. 36515388 49,90 € 23.09.2025 01.10.2025 Faktúra
DFB0251/25 oprava smažiacej panvice Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Attila Pothe 52751376 162,00 € 23.09.2025 01.10.2025 Faktúra
DFB0252/25 vyúčtovanie elektrickej energie od 01.09.2025 do 14.09.2025 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 encare, s.r.o. 52302555 305,24 € 23.09.2025 01.10.2025 Faktúra
DFB0249/25 voda pí Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. 47205750 26,00 € 19.09.2025 01.10.2025 Faktúra
DFO0070/25 hygienické potreby Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 HARTMANN-RICO spol.s r.o. 31351361 149,76 € 19.09.2025 02.10.2025 Faktúra
DFB0248/25 pedikúra Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Alíz Bodó 52567290 450,00 € 17.09.2025 02.10.2025 Faktúra
DFB0246/25 mäso, mäsové výrobky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Ing. Július Beke-MASO-ÚDENINY 45981353 1 174,30 € 16.09.2025 01.10.2025 Faktúra
DFB0247/25 pekárenské výrobky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným 18049362 267,00 € 16.09.2025 01.10.2025 Faktúra
DFB0244/25 služby v oblasti BOZP-OPP 07,08/2025 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Ing. Klára Lászlóová 43125981 400,00 € 11.09.2025 18.09.2025 Faktúra
DFB0242/25 aktivovanie .sk domény dssmedvedov.sk na obdobie od 19.09.2025 do 19.09.2026 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Websupport , sr.o. 36421928 20,79 € 11.09.2025 18.09.2025 Faktúra
DFB0243/25 revízie za 09/2025 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 VEOLIA a.s. 35702257 448,95 € 11.09.2025 18.09.2025 Faktúra
DFO0069/25 doplatok za lieky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 R.G. MONT s.r.o. 36227889 405,22 € 11.09.2025 24.09.2025 Faktúra
DFB0245/25 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Seboová Beáta- Potraviny 47623837 1 570,36 € 11.09.2025 01.10.2025 Faktúra
DFB0240/25 vyúčtovanie elektrickej energie za 08/2025 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 encare, s.r.o. 52302555 -200,05 € 09.09.2025 24.09.2025 Faktúra
DFB0236/25 poplatok za telekomunikačné služby Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Slovak Telekom a.s. 35763469 73,59 € 08.09.2025 18.09.2025 Faktúra
DFB0237/25 poplatok za mobilné služby Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Slovak Telekom a.s. 35763469 90,26 € 08.09.2025 18.09.2025 Faktúra