DFO0067/25 |
hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Renáta Zacharová - EZAL |
22634452 |
|
324,99 € |
03.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DFO0065/25 |
potravinový a spotrebný tovar |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
TUTI Elektro s.r.o. |
55326196 |
|
783,76 € |
28.08.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0229/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Seboová Beáta- Potraviny |
47623837 |
|
788,93 € |
28.08.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DFO0066/25 |
potravinové výživové doplnky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
757,53 € |
28.08.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0230/25 |
zelenina, ovocie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
NARIAS s.r.o. |
51095416 |
|
1 337,33 € |
28.08.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0228/25 |
odvoz odpadovej vody za 08/2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Bogár Trans |
17679419 |
|
1 178,76 € |
26.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0227/25 |
voda pí |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. |
47205750 |
|
36,30 € |
22.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DFO0064/25 |
stríhanie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Alexandra Sidóová |
56480164 |
|
352,00 € |
22.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0224/25 |
digi TV za 09/2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
35701722 |
|
14,25 € |
22.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0225/25 |
digi TV za 09/2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
35701722 |
|
17,63 € |
22.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0226/25 |
digi TV za 09/2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
35701722 |
|
20,20 € |
22.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0222/25 |
pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
247,28 € |
21.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0223/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Seboová Beáta- Potraviny |
47623837 |
|
1 355,14 € |
21.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0221/25 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Ing. Július Beke-MASO-ÚDENINY |
45981353 |
|
967,65 € |
18.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0220/25 |
pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
217,74 € |
12.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0218/25 |
voda pí |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. |
47205750 |
|
82,89 € |
08.08.2025 |
|
|
16.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0217/25 |
vyúčtovanie elektrickej energie za 07/2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-66,43 € |
08.08.2025 |
|
|
16.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0219/25 |
revízie za 08/2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
VEOLIA a.s. |
35702257 |
|
448,95 € |
08.08.2025 |
|
|
16.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFO0063/25 |
pedikúra |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Alíz Bodó |
52567290 |
|
460,00 € |
06.08.2025 |
|
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0213/25 |
poplatok za mobilné služby 07/2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
90,19 € |
01.08.2025 |
|
|
16.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0214/25 |
poplatok za telekomunikačné služby 07/2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
74,27 € |
01.08.2025 |
|
|
16.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0215/25 |
odber kuchynského odpadu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
49,20 € |
01.08.2025 |
|
|
16.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0216/25 |
elektrická enenrgia za 07/2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
962,17 € |
01.08.2025 |
|
|
16.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFO0062/25 |
potr. výživové doplnky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
653,81 € |
01.08.2025 |
|
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0207/25 |
mäso,mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Ing. Július Beke-MASO-ÚDENINY |
45981353 |
|
1 024,36 € |
31.07.2025 |
|
|
16.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0208/25 |
pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
296,89 € |
31.07.2025 |
|
|
16.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0209/25 |
montáž vodovodnej prípojky a vodomeru na parc. č. 279 ( RD 1 ) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Zapadoslov.vodarne a kan. |
36550949 |
|
315,10 € |
31.07.2025 |
|
|
16.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0210/25 |
montáž vodovodnej prípojky a vodomeru na parc. č. 279 ( RD 2 ) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Zapadoslov.vodarne a kan. |
36550949 |
|
315,10 € |
31.07.2025 |
|
|
16.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0211/25 |
montáž vodovodnej prípojky a vodomeru na parc. č. 279 ( RD 3 ), |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Zapadoslov.vodarne a kan. |
36550949 |
|
372,03 € |
31.07.2025 |
|
|
16.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0206/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Seboová Beáta- Potraviny |
47623837 |
|
1 863,11 € |
31.07.2025 |
|
|
16.08.2025 |
|
|
Faktúra |