Slovenský plynárenský priemysel a.s.


Informácie
  • Názov: Slovenský plynárenský priemysel a.s.
  • IČO: 35815256
  • Adresa: , 91583 Nové Mesto nad Váhom

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0024/19 zálohová platba za plyn Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 918,00 € 01.02.2019 28.03.2019 Faktúra
DFB0044/19 zálohová platba za plyn Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 918,00 € 01.03.2019 20.04.2019 Faktúra
DFB0112/19 zálohová platba za plyn Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 918,00 € 01.07.2019 08.08.2019 Faktúra
DFB0132/19 zálohová platba za plyn Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 918,00 € 01.08.2019 03.09.2019 Faktúra
DFB0162/19 zálohová platba za plyn Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 918,00 € 01.09.2019 18.10.2019 Faktúra
Dodatok č. 1 (Zmluva č. 6/2015/DSSPas) Dodávka plynu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých , Pastuchov 262, Hlohovec 00611964 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 0,00 € 17.10.2019 01.11.2019 31.10.2020 21.10.2019 PhDr. Mária Grznárová riaditeľka Zmluva
DFB0174/19 zálohová platba za plyn Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 918,00 € 01.10.2019 06.11.2019 Faktúra
DFB0217/19 vyúčtovanie plynu-dobropis Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 -504,58 € 06.11.2019 18.12.2019 Faktúra
DFB0204/19 zálohová platba za plyn Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 918,00 € 01.11.2019 12.12.2019 Faktúra
DFB0224/19 zálohová platba za plyn Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 918,00 € 01.12.2019 04.01.2020 Faktúra
DFB0256/19 vyúčtovanie plynu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 1 229,40 € 31.12.2019 21.02.2020 Faktúra
DFB0005/18 zálohová platba za plyn Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 1 003,00 € 15.01.2018 17.12.2018 Faktúra
DFB0011/18 zálohová platba za plyn Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 1 003,00 € 01.02.2018 17.12.2018 Faktúra
DFB0026/18 zálohová platba za plyn Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 1 003,00 € 01.03.2018 17.12.2018 Faktúra
DFB0048/18 zálohová platba za plyn Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 1 003,00 € 01.04.2018 17.12.2018 Faktúra
DFB0068/18 zálohová platba za plyn Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 1 003,00 € 01.05.2018 17.12.2018 Faktúra
DFB0084/18 zálohová platba za plyn Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 1 003,00 € 01.06.2018 17.12.2018 Faktúra
DFB0106/18 zálohová platba za plyn Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 1 003,00 € 01.07.2018 17.12.2018 Faktúra
DFB0126/18 zálohová platba za plyn Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 1 003,00 € 01.08.2018 17.12.2018 Faktúra
DFB0142/18 zálohová platba za plyn Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 1 003,00 € 01.09.2018 17.12.2018 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 »