MABONEX SLOVAKIA s.r.o.
Informácie
- Názov: MABONEX SLOVAKIA s.r.o.
- IČO: 31428819
- Adresa: Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany
Súvisiace dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFB0216/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov | 00611964 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 317,48 € | 02.09.2024 | 26.09.2024 | Faktúra | |||||
DFB0212/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov | 00611964 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 573,84 € | 28.08.2024 | 26.09.2024 | Faktúra | |||||
DFB0231/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov | 00611964 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 615,57 € | 12.09.2024 | 30.09.2024 | Faktúra | |||||
DFB0230/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov | 00611964 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 253,03 € | 12.09.2024 | 30.09.2024 | Faktúra | |||||
DFB0268/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov | 00611964 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 537,08 € | 17.10.2024 | 31.10.2024 | Faktúra | |||||
DFB0267/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov | 00611964 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 479,12 € | 17.10.2024 | 31.10.2024 | Faktúra | |||||
DFB0248/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov | 00611964 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 884,42 € | 03.10.2024 | 31.10.2024 | Faktúra | |||||
DFB0247/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov | 00611964 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 11,06 € | 03.10.2024 | 31.10.2024 | Faktúra | |||||
DFB0246/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov | 00611964 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 356,48 € | 03.10.2024 | 31.10.2024 | Faktúra | |||||
DFB0297/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov | 00611964 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 644,12 € | 21.11.2024 | 28.11.2024 | Faktúra | |||||
DFB0296/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov | 00611964 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 272,36 € | 21.11.2024 | 28.11.2024 | Faktúra | |||||
DFB0286/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov | 00611964 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 240,27 € | 07.11.2024 | 28.11.2024 | Faktúra | |||||
DFB0285/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov | 00611964 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 574,43 € | 07.11.2024 | 28.11.2024 | Faktúra | |||||
DFB0323/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov | 00611964 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 569,19 € | 12.12.2024 | 19.12.2024 | Faktúra | |||||
DFB0324/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov | 00611964 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 771,51 € | 12.12.2024 | 19.12.2024 | Faktúra | |||||
032023 | Potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov | 00611964 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 630,00 € | 12.01.2023 | 12.01.2023 | Objednávka | |||||
Zmluva č. 3/2023/DSSPas | Potravinársky tovar | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov, Pastuchov 262, Hlohovec | 00611964 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 0,00 € | 23.01.2023 | 23.01.2023 | PhDr. Mária Grznárová | Riaditeľka | Zmluva | |||
DFB0008/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov | 00611964 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 286,59 € | 12.01.2023 | 13.02.2023 | Faktúra | |||||
DFB0007/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov | 00611964 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 336,48 € | 12.01.2023 | 13.02.2023 | Faktúra | |||||
DFB0037/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov | 00611964 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 386,13 € | 16.02.2023 | 10.03.2023 | Faktúra |