Faktúra č. DFB0305/23

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov
  • IČO: 00611964
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0305/23
  • Popis fakturovaného plnenia: tonery
  • Dátum doručenia: 06.12.2023
  • Celková hodnota: 211,80 €
  • Dátum zverejnenia: 19.12.2023
  • Poznámka:
Tlačiť