Faktúra č. DFB0043/25

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov
  • IČO: 00611964
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0043/25
  • Popis fakturovaného plnenia: toaletný papier, utierky Tork
  • Dátum doručenia: 28.02.2025
  • Celková hodnota: 737,39 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 24.03.2025
  • Poznámka:
Tlačiť