| DFB0023/25 | úhrada za výkon zodpovednej osoby za 02/2025 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov | 00611964 | osobnyudaj.sk,s.r.o. | 50528041 |  | 36,90 € | 01.02.2025 |  |  | 27.02.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0022/25 | úhrada za služby v oblasti CO za obdobie 1/2025 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov | 00611964 | CO-COMPANY s.r.o. | 52134504 |  | 30,00 € | 31.01.2025 |  |  | 27.02.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0020/25 | inštalácia Microsoft Office do počítaču | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov | 00611964 | Ing. Michal Hrnčiar - binari | 48089907 |  | 105,00 € | 30.01.2025 |  |  | 27.02.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0021/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov | 00611964 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 |  | 31,63 € | 30.01.2025 |  |  | 27.02.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0018/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov | 00611964 | RRfruit s.r.o. | 44378254 |  | 862,63 € | 28.01.2025 |  |  | 27.02.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0019/25 | Seminár PAM 24.01.2025 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov | 00611964 | Seyfor Vema | 36237337 |  | 98,40 € | 28.01.2025 |  |  | 27.02.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0015/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov | 00611964 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 |  | 361,79 € | 23.01.2025 |  |  | 06.02.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0017/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov | 00611964 | František Lukáčik-Mäso | 30048761 |  | 297,90 € | 23.01.2025 |  |  | 06.02.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0016/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov | 00611964 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 |  | 496,55 € | 23.01.2025 |  |  | 06.02.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0012/25 | poplatok za vodu - 2. polrok 2024 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov | 00611964 | Obecný úrad Pastuchov | 00312851 |  | 532,50 € | 13.01.2025 |  |  | 06.02.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0011/25 | úhrada za plyn | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov | 00611964 | Slovenský plynárenský priemysel  a.s. | 35815256 |  | 41,28 € | 08.01.2025 |  |  | 06.02.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0013/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov | 00611964 | RRfruit s.r.o. | 44378254 |  | 806,04 € | 08.01.2025 |  |  | 06.02.2025 |  |  | Faktúra |