| DFB0083/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov | 00611964 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 |  | 559,76 € | 10.04.2025 |  |  | 05.05.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0080/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov | 00611964 | RRfruit s.r.o. | 44378254 |  | 637,70 € | 10.04.2025 |  |  | 05.05.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0078/25 | úhrada za plyn | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov | 00611964 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. | 50060872 |  | 2 752,26 € | 07.04.2025 |  |  | 05.05.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFO0006/25 | lieky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov | 00611964 | Dr.Max 38 s.r.o. | 47386827 |  | 810,86 € | 04.04.2025 |  |  | 29.04.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0076/25 | úhrada za služby pevnej siete | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov | 00611964 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 |  | 10,58 € | 04.04.2025 |  |  | 05.05.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0077/25 | úhrada za služby mobilnej siete | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov | 00611964 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 |  | 48,32 € | 04.04.2025 |  |  | 05.05.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0075/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov | 00611964 | Vavrová Jana | 52781861 |  | 1 985,66 € | 03.04.2025 |  |  | 05.05.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0074/25 | úhrada za služby technika PO za obdobie druhého štvrťroka 2025 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov | 00611964 | P.O.-TECH Richard Zomborský | 35351241 |  | 50,00 € | 03.04.2025 |  |  | 05.05.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0073/25 | úhrada za internet | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov | 00611964 | DATAGRAM, s.r.o. | 36617032 |  | 22,14 € | 01.04.2025 |  |  | 05.05.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0072/25 | úhrada za výkon zodpovednej osoby za 04/2025 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov | 00611964 | osobnyudaj.sk,s.r.o. | 50528041 |  | 36,90 € | 01.04.2025 |  |  | 05.05.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0071/25 | úhrada služby v oblasti BOZP v mesiaci marec 2025 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov | 00611964 | H & C Safety Group s.r.o. | 52724255 |  | 36,90 € | 01.04.2025 |  |  | 05.05.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0070/25 | úhrada za elektrinu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov | 00611964 | encare, s.r.o. | 52302555 |  | 1 147,44 € | 01.04.2025 |  |  | 05.05.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0069/25 | úhrada v oblasti CO za obdobie 3/2025 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov | 00611964 | CO-COMPANY s.r.o. | 52134504 |  | 30,00 € | 31.03.2025 |  |  | 05.05.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0066/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov | 00611964 | František Lukáčik-Mäso | 30048761 |  | 196,65 € | 27.03.2025 |  |  | 01.04.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0067/25 | vývoz septiku | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov | 00611964 | Poľnohospodárske družstvo | 00207781 |  | 216,00 € | 27.03.2025 |  |  | 01.04.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0065/25 | seminár PAM 26.03.2025 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov | 00611964 | Seyfor Vema | 36237337 |  | 98,40 € | 27.03.2025 |  |  | 01.04.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFO0005/25 | 5ks antidekubitný matrac | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov | 00611964 | Zdravzar s.r.o. | 47831499 |  | 768,75 € | 27.03.2025 |  |  | 02.04.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0064/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov | 00611964 | RRfruit s.r.o. | 44378254 |  | 529,21 € | 25.03.2025 |  |  | 01.04.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0062/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov | 00611964 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 |  | 506,19 € | 24.03.2025 |  |  | 01.04.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0063/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov | 00611964 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 |  | 293,16 € | 24.03.2025 |  |  | 01.04.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0061/25 | STK, údržba VW | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov | 00611964 | TOFE s r.o. | 34152130 |  | 468,02 € | 20.03.2025 |  |  | 01.04.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0060/25 | vývoz septiku | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov | 00611964 | Poľnohospodárske družstvo | 00207781 |  | 252,00 € | 14.03.2025 |  |  | 24.03.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0059/25 | diagnostika a testovanie zariadenia, oprava tlačiarne | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov | 00611964 | Ing. Michal Hrnčiar - binari | 48089907 |  | 28,00 € | 13.03.2025 |  |  | 24.03.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0058/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov | 00611964 | RRfruit s.r.o. | 44378254 |  | 699,47 € | 10.03.2025 |  |  | 24.03.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0056/25 | úhrada za elektrinu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov | 00611964 | encare, s.r.o. | 52302555 |  | 168,11 € | 07.03.2025 |  |  | 24.03.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0057/25 | úhrada za plyn | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov | 00611964 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. | 50060872 |  | 3 002,55 € | 07.03.2025 |  |  | 24.03.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0055/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov | 00611964 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 |  | 458,88 € | 06.03.2025 |  |  | 24.03.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0053/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov | 00611964 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 |  | 354,91 € | 06.03.2025 |  |  | 24.03.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0054/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov | 00611964 | František Lukáčik-Mäso | 30048761 |  | 361,90 € | 06.03.2025 |  |  | 24.03.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0052/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov | 00611964 | Vavrová Jana | 52781861 |  | 1 675,57 € | 05.03.2025 |  |  | 24.03.2025 |  |  | Faktúra |