| DFB0110/25 | CANON tonery | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov | 00611964 | binari s.r.o. | 52377270 |  | 250,81 € | 29.05.2025 |  |  | 24.06.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0108/25 | vývoz septiku | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov | 00611964 | Poľnohospodárske družstvo | 00207781 |  | 396,00 € | 28.05.2025 |  |  | 24.06.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0107/25 | pracie prostriedky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov | 00611964 | Professional support s.r.o., | 51644801 |  | 453,99 € | 19.05.2025 |  |  | 29.05.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0105/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov | 00611964 | František Lukáčik-Mäso | 30048761 |  | 399,81 € | 15.05.2025 |  |  | 29.05.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0103/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov | 00611964 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 |  | 399,18 € | 15.05.2025 |  |  | 29.05.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0104/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov | 00611964 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 |  | 653,75 € | 15.05.2025 |  |  | 29.05.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0106/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov | 00611964 | RRfruit s.r.o. | 44378254 |  | 633,23 € | 15.05.2025 |  |  | 29.05.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0102/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov | 00611964 | Vavrová Jana | 52781861 |  | 1 475,30 € | 12.05.2025 |  |  | 29.05.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0101/25 | úhrada za plyn | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov | 00611964 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. | 50060872 |  | 1 830,60 € | 09.05.2025 |  |  | 29.05.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0099/25 | čistiace prostriedky, sáčky do koša | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov | 00611964 | REMPPOL Polačik Igor | 30727952 |  | 349,56 € | 06.05.2025 |  |  | 29.05.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFO0009/25 | lieky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov | 00611964 | Dr.Max 38 s.r.o. | 47386827 |  | 223,90 € | 05.05.2025 |  |  | 26.05.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFO0010/25 | lieky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov | 00611964 | Dr.Max 38 s.r.o. | 47386827 |  | 3,24 € | 05.05.2025 |  |  | 26.05.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0097/25 | úhrada za služby pevnej siete | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov | 00611964 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 |  | 10,49 € | 05.05.2025 |  |  | 29.05.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0098/25 | úhrada za služby mobilnej siete | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov | 00611964 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 |  | 51,82 € | 05.05.2025 |  |  | 29.05.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0096/25 | úhrada za elektrinu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov | 00611964 | encare, s.r.o. | 52302555 |  | 1 147,44 € | 02.05.2025 |  |  | 29.05.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0095/25 | úhrada za internet | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov | 00611964 | DATAGRAM, s.r.o. | 36617032 |  | 22,14 € | 01.05.2025 |  |  | 29.05.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0094/25 | úhrada za zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby za obdobie máj 2025 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov | 00611964 | osobnyudaj.sk,s.r.o. | 50528041 |  | 36,90 € | 01.05.2025 |  |  | 29.05.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0093/25 | úhrada za služby v oblasti BOZP v mesiaci apríl 2025 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov | 00611964 | H & C Safety Group s.r.o. | 52724255 |  | 36,90 € | 30.04.2025 |  |  | 29.05.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0092/25 | úhrada za služby v oblasti CO za obdobie 4/2025 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov | 00611964 | CO-COMPANY s.r.o. | 52134504 |  | 30,00 € | 30.04.2025 |  |  | 29.05.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0090/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov | 00611964 | František Lukáčik-Mäso | 30048761 |  | 254,18 € | 24.04.2025 |  |  | 05.05.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0089/25 | vývoz kontajnera | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov | 00611964 | Poľnohospodárske družstvo | 00207781 |  | 264,70 € | 24.04.2025 |  |  | 05.05.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0087/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov | 00611964 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 |  | 251,58 € | 24.04.2025 |  |  | 05.05.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0088/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov | 00611964 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 |  | 402,75 € | 24.04.2025 |  |  | 05.05.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0091/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov | 00611964 | RRfruit s.r.o. | 44378254 |  | 647,55 € | 24.04.2025 |  |  | 05.05.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFO0007/25 | vlhčené čistiace utierky, fixačné body, žinky a pena na umývanie | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov | 00611964 | Ing. Peter Prívracký - UNTRACO-SR | 55868720 |  | 501,50 € | 17.04.2025 |  |  | 29.04.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFO0008/25 | poskytnutie zdravotnej starostlivosti Zuzana Valášková - zubár | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov | 00611964 | ESTHE,s.r.o. | 36857530 |  | 167,00 € | 17.04.2025 |  |  | 29.04.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0086/25 | Dvojdňová konferencia Empatia v komunikácií v krízových situáciách a Deeskalácia konfliktov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov | 00611964 | Navzájom lepší | 51564882 |  | 990,00 € | 14.04.2025 |  |  | 29.05.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0084/25 | výmena pneu 2x | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov | 00611964 | TOFE s r.o. | 34152130 |  | 63,00 € | 11.04.2025 |  |  | 05.05.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0081/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov | 00611964 | František Lukáčik-Mäso | 30048761 |  | 336,39 € | 10.04.2025 |  |  | 05.05.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0082/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov | 00611964 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 |  | 338,89 € | 10.04.2025 |  |  | 05.05.2025 |  |  | Faktúra |