Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFO0016/25 lieky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Lekáreň Vysoká pri Morave s.r.o. 35726822 568,35 € 06.10.2025 30.10.2025 Faktúra
DFB0223/25 úhrada za služby pevnej siete Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Slovak Telecom, a.s. 35763469 10,47 € 06.10.2025 30.10.2025 Faktúra
DFB0224/25 úhrada za služby mobilnej siete Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Slovak Telecom, a.s. 35763469 48,32 € 06.10.2025 30.10.2025 Faktúra
DFB0220/25 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 František Lukáčik-Mäso 30048761 327,82 € 02.10.2025 30.10.2025 Faktúra
DFB0221/25 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 552,48 € 02.10.2025 30.10.2025 Faktúra
DFB0222/25 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 364,60 € 02.10.2025 30.10.2025 Faktúra
DFB0217/25 čistiace prostriedky, všeobecný materiál Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 REMPPOL Polačik Igor 30727952 285,62 € 01.10.2025 30.10.2025 Faktúra
DFB0219/25 úhrada za internet Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 DATAGRAM, s.r.o. 36617032 22,14 € 01.10.2025 30.10.2025 Faktúra
DFB0216/25 úhrada za zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby za obdobie október 2025 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 osobnyudaj.sk,s.r.o. 50528041 36,90 € 01.10.2025 30.10.2025 Faktúra
DFB0218/25 úhrada za elektrinu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 encare, s.r.o. 52302555 108,23 € 01.10.2025 30.10.2025 Faktúra
DFB0212/25 seminár PAM 26.09.2025 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Seyfor Vema 36237337 98,40 € 30.09.2025 30.10.2025 Faktúra
DFB0213/25 úhrada za služby v oblasti BOZP a OPP v mesiaci september 2025 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 H & C Safety Group s.r.o. 52724255 36,90 € 30.09.2025 30.10.2025 Faktúra
DFB0214/25 úhrada za služby v oblasti CO za obdobie 9/2025 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 CO-COMPANY s.r.o. 52134504 30,00 € 30.09.2025 30.10.2025 Faktúra
DFB0211/25 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 RRfruit s.r.o. 44378254 409,54 € 22.09.2025 27.09.2025 Faktúra
DFB0210/25 úhrada za elektrinu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 encare, s.r.o. 52302555 334,45 € 19.09.2025 27.09.2025 Faktúra
DFB0207/25 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 František Lukáčik-Mäso 30048761 389,78 € 18.09.2025 27.09.2025 Faktúra
DFB0208/25 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 239,74 € 18.09.2025 27.09.2025 Faktúra
DFB0209/25 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 662,78 € 18.09.2025 27.09.2025 Faktúra
DFB0206/25 vývoz septiku Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Poľnohospodárske družstvo 00207781 252,00 € 17.09.2025 27.09.2025 Faktúra
DFB0205/25 úhrada za servisné práce - oprava kabeláže SAT a TEL Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 PROFI Line, s r.o. 36234745 764,08 € 17.09.2025 27.09.2025 Faktúra
DFB0204/25 čistiace prostriedky, sáčky do koša Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 REMPPOL Polačik Igor 30727952 415,94 € 10.09.2025 24.09.2025 Faktúra
DFB0203/25 mixér ETA stolový Vital Blend Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Elektroslužba Srnka 30709466 145,00 € 09.09.2025 24.09.2025 Faktúra
DFB0202/25 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Vavrová Jana 52781861 2 022,15 € 08.09.2025 24.09.2025 Faktúra
DFB0200/25 úhrada za plyn Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. 50060872 424,60 € 05.09.2025 24.09.2025 Faktúra
DFB0198/25 úhrada za služby pevnej siete Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Slovak Telecom, a.s. 35763469 10,76 € 03.09.2025 24.09.2025 Faktúra
DFB0199/25 úhrada za služby mobilnej siete Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Slovak Telecom, a.s. 35763469 48,32 € 03.09.2025 24.09.2025 Faktúra
DFB0196/25 úhrada za internet Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 DATAGRAM, s.r.o. 36617032 22,14 € 02.09.2025 24.09.2025 Faktúra
DFB0197/25 diagnostika a testovanie zariadenia Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Ing. Michal Hrnčiar - binari 48089907 12,00 € 02.09.2025 24.09.2025 Faktúra
DFO0015/25 lieky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Lekáreň Vysoká pri Morave s.r.o. 35726822 334,90 € 02.09.2025 02.10.2025 Faktúra
DFB0191/25 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 619,84 € 01.09.2025 24.09.2025 Faktúra