DFB0278/24 |
úhrada za internet |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
DATAGRAM, s.r.o. |
36617032 |
|
21,60 € |
01.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFO0027/24 |
lieky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
NOVIO-HC s.r.o |
51318512 |
|
442,85 € |
31.10.2024 |
|
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFO0026/24 |
lieky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
NOVIO-HC s.r.o |
51318512 |
|
264,90 € |
31.10.2024 |
|
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0289/24 |
úhrada za elektrinu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
327,49 € |
31.10.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0276/24 |
školenie zamestnancov v oblasti CO |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
CO-COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
50,00 € |
31.10.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0275/24 |
úhrada za služby v oblasti CO za obdobie 10/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
CO-COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
30,00 € |
31.10.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0274/24 |
utierky Tork |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
DAMITO s. r. o. |
44148542 |
|
485,40 € |
31.10.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0284/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Vavrová Jana |
52781861 |
|
1 501,17 € |
31.10.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFO0025/24 |
opierka hlavy - Valková |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
REVO - MAT, spol. s r.o. |
36311847 |
|
378,40 € |
28.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0273/24 |
revízia elektrických spotrebičov |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
H & C Safety Group s.r.o. |
52724255 |
|
633,60 € |
25.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFO0024/24 |
váľanda |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Rastislav Chlubna RATUS |
34307630 |
|
180,00 € |
23.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0271/24 |
doména DSS Pastuchov |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Websupport,s.r.o. |
36421928 |
|
19,08 € |
20.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0270/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
RRfruit s.r.o. |
44378254 |
|
596,04 € |
17.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0268/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
537,08 € |
17.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0267/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
479,12 € |
17.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0266/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
František Lukáčik-Mäso |
30048761 |
|
361,37 € |
17.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0269/24 |
opierka hlavy, oprava zdravotníckej pomôcky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
REVO - MAT, spol. s r.o. |
36311847 |
|
418,40 € |
16.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0265/24 |
tlačiareň Canon MF651Cw |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
binari s.r.o. |
52377270 |
|
345,00 € |
15.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0264/24 |
skupinová supervízia |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Mgr.Peter Kollárovič |
41261097 |
|
196,00 € |
15.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0272/24 |
Tréningový seminár 5P, Tréningový seminár "10 z 10" |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Navzájom lepší |
51564882 |
|
870,00 € |
14.10.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0260/24 |
dss pastuchov - hosting |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Websupport,s.r.o. |
36421928 |
|
43,06 € |
12.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0263/24 |
vývoz septiku |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Poľnohospodárske družstvo |
00207781 |
|
280,01 € |
11.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0261/24 |
diagnostika a testovanie zariadenia - tlačiareň |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Ing. Michal Hrnčiar - binari |
48089907 |
|
12,00 € |
11.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0262/24 |
úhrada za výkon práce technika PO za obdobie štvrtého štvrťroka 2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
P.O.-TECH Richard Zomborský |
35351241 |
|
50,00 € |
09.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0243/24 |
úhrada za zverejnenie pracovných ponúk |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Zoznam, s.r.o. |
36029076 |
|
142,80 € |
03.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0255/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
RRfruit s.r.o. |
44378254 |
|
566,00 € |
03.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0248/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
884,42 € |
03.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0247/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
11,06 € |
03.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0246/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
356,48 € |
03.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0249/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
František Lukáčik-Mäso |
30048761 |
|
349,99 € |
03.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |