Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0134/24 čistiace prostriedky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 REMPPOL Polačik Igor 30727952 445,94 € 21.05.2024 03.06.2024 Faktúra
DFB0130/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 422,64 € 16.05.2024 03.06.2024 Faktúra
DFB0129/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 127,05 € 16.05.2024 03.06.2024 Faktúra
DFB0132/24 vývoz kontajnera Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Poľnohospodárske družstvo 00207781 305,14 € 16.05.2024 03.06.2024 Faktúra
DFB0127/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 RRfruit s.r.o. 44378254 652,13 € 15.05.2024 03.06.2024 Faktúra
DFB0128/24 inštalácia/nastavenie IT techniky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Ing. Michal Hrnčiar - binari 48089907 45,00 € 15.05.2024 03.06.2024 Faktúra
DFB0131/24 orezávanie stromov - OA Hlohovec Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Milan Brodek BRODEK A SPOL 33430896 414,00 € 15.05.2024 03.06.2024 Faktúra
DFB0126/24 úhrada za vodu - budova OA Hlohovec Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. 36255556 6,68 € 10.05.2024 03.06.2024 Faktúra
DFB0123/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 František Lukáčik-Mäso 30048761 294,81 € 09.05.2024 31.05.2024 Faktúra
DFB0124/24 vývoz septiku Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Poľnohospodárske družstvo 00207781 315,00 € 07.05.2024 31.05.2024 Faktúra
DFB0121/24 drobná oprava poruchy na odbernom mieste Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Západoslovenská distribučná, a.s. 36361518 78,36 € 02.05.2024 31.05.2024 Faktúra
DFB0114/24 úhrada za služby v oblasti BOZP 04/2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 H & C Safety Group s.r.o. 52724255 36,00 € 02.05.2024 31.05.2024 Faktúra
DFB0111/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 RRfruit s.r.o. 44378254 730,76 € 02.05.2024 31.05.2024 Faktúra
DFB0113/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 96,32 € 02.05.2024 31.05.2024 Faktúra
DFB0112/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 419,16 € 02.05.2024 31.05.2024 Faktúra
DFB0120/24 úhrada za služby mobilnej siete Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Slovak Telecom, a.s. 35763469 47,14 € 01.05.2024 31.05.2024 Faktúra
DFB0119/24 úhrada za služby pevnej siete Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Slovak Telecom, a.s. 35763469 11,50 € 01.05.2024 31.05.2024 Faktúra
DFB0109/24 úhrada za výkon zodpovednej osoby za 05/2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 osobnyudaj.sk,s.r.o. 50528041 36,00 € 01.05.2024 31.05.2024 Faktúra
DFB0116/24 úhrada za plyn Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 1 800,00 € 01.05.2024 31.05.2024 Faktúra
DFB0118/24 úhrada za energiu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 521,07 € 01.05.2024 31.05.2024 Faktúra
DFB0117/24 úhrada za energiu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 66,96 € 01.05.2024 31.05.2024 Faktúra
DFB0110/24 úhrada za internet Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 DATAGRAM, s.r.o. 36617032 21,60 € 01.05.2024 31.05.2024 Faktúra
DFO0009/24 lieky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 NOVIO-HC s.r.o 51318512 502,34 € 30.04.2024 28.05.2024 Faktúra
DFO0008/24 lieky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 NOVIO-HC s.r.o 51318512 214,71 € 30.04.2024 28.05.2024 Faktúra
DFB0125/24 úhrada za elektrinu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 291,21 € 30.04.2024 31.05.2024 Faktúra
DFB0122/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Vavrová Jana 52781861 1 736,08 € 30.04.2024 31.05.2024 Faktúra
DFB0108/24 úhrada za služby v oblasti CO 04/2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 CO-COMPANY s.r.o. 52134504 30,00 € 30.04.2024 31.05.2024 Faktúra
DFB0115/24 revízia VZT Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 KLIMATI-ČP 34112421 240,00 € 29.04.2024 31.05.2024 Faktúra
DFB0105/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 František Lukáčik-Mäso 30048761 285,79 € 25.04.2024 31.05.2024 Faktúra
DFB0106/24 kontrola funkčnosti germicídnych žiaričov Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Kamil Vlkovič 47697431 160,80 € 24.04.2024 31.05.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 »