Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0080/23 telekomunikačné služby mobilnej siete Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Slovak Telecom, a.s. 35763469 51,91 € 01.04.2023 10.05.2023 Faktúra
DFB0076/23 výkon zodpovednej osoby Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 osobnyudaj.sk,s.r.o. 50528041 36,00 € 01.04.2023 10.05.2023 Faktúra
DFB0075/23 zálohová platba za plyn Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 2 603,00 € 01.04.2023 10.05.2023 Faktúra
DFB0074/23 zálohová platba za elektrickú energiu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 478,10 € 01.04.2023 10.05.2023 Faktúra
DFB0072/23 zálohová platba za elektrickú energiu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 66,84 € 01.04.2023 10.05.2023 Faktúra
DFB0078/23 pripojenie k internetu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 DATAGRAM, s.r.o. 36617032 19,20 € 01.04.2023 10.05.2023 Faktúra
DFB0093/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Vavrová Jana 52781861 1 542,79 € 31.03.2023 10.05.2023 Faktúra
DFB0084/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 PPM LOGISTIC s. r. o. 54123267 190,58 € 31.03.2023 10.05.2023 Faktúra
DFB0085/23 služby v oblasti BOZP Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 H & C Safety Group s.r.o. 52724255 36,00 € 31.03.2023 10.05.2023 Faktúra
DFB0091/23 vyúčtovanie elektrická energia Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 380,03 € 31.03.2023 10.05.2023 Faktúra
DFB0079/23 telekomunikačné služby pevnej siete Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Slovak Telecom, a.s. 35763469 10,30 € 31.03.2023 10.05.2023 Faktúra
DFB0077/23 služby v oblasti CO Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 CO-COMPANY s.r.o. 52134504 30,00 € 31.03.2023 10.05.2023 Faktúra
DFB0073/23 seminár 5P-postcovidová rehabilitácia Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Navzájom lepší 51564882 320,00 € 31.03.2023 10.05.2023 Faktúra
DFB0068/23 tlačiareň HP LaserJet M11 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 binari s.r.o. 52377270 140,00 € 30.03.2023 05.04.2023 Faktúra
DFB0067/23 oprava počítača Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Ing. Michal Hrnčiar - binari 48089907 160,00 € 30.03.2023 05.04.2023 Faktúra
DFB0071/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 František Lukáčik-Mäso 30048761 296,81 € 30.03.2023 05.04.2023 Faktúra
DFB0069/23 seminár PAM Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Seyfor Vema 36237337 60,00 € 29.03.2023 05.04.2023 Faktúra
DFB0070/23 údržba konvektomatu, dodávka čistiacich prostriedkov Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Gama HOLDING Slovakia s.r.o. 35801484 490,30 € 28.03.2023 05.04.2023 Faktúra
DFB0066/23 seminár 5 P Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Navzájom lepší 51564882 240,00 € 27.03.2023 05.04.2023 Faktúra
DFB0064/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 239,53 € 23.03.2023 05.04.2023 Faktúra
DFB0063/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 229,69 € 23.03.2023 05.04.2023 Faktúra
DFB0062/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 38,18 € 23.03.2023 05.04.2023 Faktúra
DFB0065/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 František Lukáčik-Mäso 30048761 317,19 € 23.03.2023 05.04.2023 Faktúra
DFB0056/23 služby v oblasti BOZP a OOP Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 H & C Safety Group s.r.o. 52724255 36,00 € 22.03.2023 05.04.2023 Faktúra
DFB0061/23 toaletný papier, utierky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 DAMITO s. r. o. 44148542 335,23 € 20.03.2023 05.04.2023 Faktúra
DFB0060/23 pracie prášky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Professional support s.r.o., 51644801 495,29 € 20.03.2023 05.04.2023 Faktúra
DFB0059/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 RRfruit s.r.o. 44378254 680,93 € 16.03.2023 05.04.2023 Faktúra
DFO0007/23 zdravotná starostlivost Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 ESTHE,s.r.o. 36857530 76,00 € 15.03.2023 01.04.2023 Faktúra
DFB0057/23 vývoz septika Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Poľnohospodárske družstvo 00207781 232,01 € 10.03.2023 05.04.2023 Faktúra
DFB0050/23 čistiace potreby Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 REMPPOL Polačik Igor 30727952 586,45 € 03.03.2023 07.04.2023 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »