Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0217/23 vyúčtovanie elektrickej energie Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 100,59 € 18.09.2023 04.10.2023 Faktúra
DFB0224/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 RRfruit s.r.o. 44378254 745,05 € 18.09.2023 25.10.2023 Faktúra
DFB0216/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 František Lukáčik-Mäso 30048761 136,70 € 14.09.2023 04.10.2023 Faktúra
DFB0213/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 370,65 € 07.09.2023 04.10.2023 Faktúra
DFB0212/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 269,63 € 07.09.2023 04.10.2023 Faktúra
DFB0215/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 František Lukáčik-Mäso 30048761 238,03 € 07.09.2023 04.10.2023 Faktúra
DFB0214/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 RRfruit s.r.o. 44378254 684,24 € 06.09.2023 04.10.2023 Faktúra
DFB0211/23 spotreba vody za 1 polrok 2023 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Obecný úrad Pastuchov 00312851 480,00 € 06.09.2023 04.10.2023 Faktúra
DFB0204/23 pripojenie k internetu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 DATAGRAM, s.r.o. 36617032 21,60 € 01.09.2023 03.10.2023 Faktúra
DFB0210/23 služby mobilnej siete Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Slovak Telecom, a.s. 35763469 48,42 € 01.09.2023 04.10.2023 Faktúra
DFB0207/23 zálohová platba za plyn Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 2 603,00 € 01.09.2023 04.10.2023 Faktúra
DFB0209/23 zálohová platba za elektrickú energiu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 551,23 € 01.09.2023 04.10.2023 Faktúra
DFB0208/23 zálohová platba za elektrickú energiu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 66,64 € 01.09.2023 04.10.2023 Faktúra
DFB0206/23 služby pevnej siete Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Slovak Telecom, a.s. 35763469 10,49 € 01.09.2023 04.10.2023 Faktúra
DFB0202/23 výkon zodpovednej osoby Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 osobnyudaj.sk,s.r.o. 50528041 36,00 € 01.09.2023 04.10.2023 Faktúra
DFO0021/23 lieky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 NOVIO-HC s.r.o 51318512 774,84 € 31.08.2023 02.10.2023 Faktúra
DFO0020/23 lieky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 NOVIO-HC s.r.o 51318512 257,24 € 31.08.2023 02.10.2023 Faktúra
DFB0203/23 služby v oblasti CO Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 CO-COMPANY s.r.o. 52134504 30,00 € 31.08.2023 04.10.2023 Faktúra
DFB0201/23 služby v oblasti BOZP Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 H & C Safety Group s.r.o. 52724255 36,00 € 31.08.2023 04.10.2023 Faktúra
DFB0205/23 oprava strechy Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Jozef Svetlík - IZOPLAST 14102293 891,00 € 31.08.2023 04.10.2023 Faktúra
DFB0219/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Vavrová Jana 52781861 1 320,68 € 31.08.2023 25.10.2023 Faktúra
DFB0200/23 vývoz septika Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Poľnohospodárske družstvo 00207781 248,00 € 24.08.2023 04.10.2023 Faktúra
DFK0001/23 dokumentácia jestvujúceho stavu DSS, Zdravotné stredisko Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 3MP projekt s.r.o. 47566035 6 000,00 € 22.08.2023 04.10.2023 Faktúra
DFB0199/23 vývoz kontajnera Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Poľnohospodárske družstvo 00207781 235,32 € 22.08.2023 04.10.2023 Faktúra
DFB0197/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 267,71 € 17.08.2023 06.09.2023 Faktúra
DFB0196/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 372,32 € 17.08.2023 06.09.2023 Faktúra
DFB0198/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 František Lukáčik-Mäso 30048761 261,24 € 17.08.2023 06.09.2023 Faktúra
DFB0193/23 utierky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Alžbeta Chovancová-Mobilservis 46015221 77,00 € 14.08.2023 06.09.2023 Faktúra
DFO0019/23 zubné kefky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 NOVIO-HC s.r.o 51318512 121,30 € 04.08.2023 05.09.2023 Faktúra
DFB0192/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 PPM LOGISTIC s. r. o. 54123267 300,91 € 04.08.2023 06.09.2023 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »