Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0012/21 výkon zodpovednej osobyosobný údaj Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 osobnyudaj.sk,s.r.o. 50528041 36,00 € 01.02.2021 12.03.2021 Faktúra
DFB0025/21 vyúčtovanie elektrickej energie Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 417,14 € 31.01.2021 12.03.2021 Faktúra
DFB0015/21 služby v oblasti CO Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 CO-COMPANY s.r.o. 52134504 30,00 € 31.01.2021 12.03.2021 Faktúra
DFB0026/21 služby v oblasti BOZP a PO Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 H.P.T. BEPOS plus 41188063 36,00 € 31.01.2021 12.03.2021 Faktúra
DFB0023/21 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 František Lukáčik-Mäso 30048761 406,20 € 28.01.2021 12.03.2021 Faktúra
DFB0009/21 služby technika PO Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 P.O.-TECH Richard Zomborský 35351241 50,00 € 27.01.2021 04.02.2021 Faktúra
DFB0019/21 Webminár PAM Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Solitea Vema 36237337 54,00 € 27.01.2021 12.03.2021 Faktúra
DFB0010/21 dávkovacia pumpa Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 TORBIA s.r.o.( GA ) 36343129 22,82 € 26.01.2021 04.02.2021 Faktúra
DFB0013/21 vývoz kontajnera Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Poľnohospodárske družstvo 00207781 201,82 € 26.01.2021 12.03.2021 Faktúra
DFB0011/21 vývoz septika Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Poľnohospodárske družstvo 00207781 144,00 € 25.01.2021 04.02.2021 Faktúra
DFB0018/21 zálohová platba za elektrickú energiu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 416,88 € 24.01.2021 12.03.2021 Faktúra
DFB0017/21 zálohová platba za elektrickú energiu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 66,16 € 24.01.2021 12.03.2021 Faktúra
DFB0008/21 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 ALFA-R FOOD,s.r.o. 36269948 178,19 € 21.01.2021 04.02.2021 Faktúra
DFB0007/21 dezinfekcia Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 TORBIA s.r.o.( GA ) 36343129 422,93 € 15.01.2021 04.02.2021 Faktúra
DFB0005/21 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Čerňan Rudolf 11781386 921,65 € 14.01.2021 04.02.2021 Faktúra
DFB0006/21 zálohová platba za plyn Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 973,00 € 12.01.2021 04.02.2021 Faktúra
DFO0004/21 ošetrenie zubov Prielomková Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 ESTHE,s.r.o. 36857530 451,00 € 07.01.2021 05.02.2021 Faktúra
DFO0003/21 ošetrenie zubov Novotná Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 ESTHE,s.r.o. 36857530 119,00 € 07.01.2021 05.02.2021 Faktúra
DFB0001/21 ročná podpora pre webové sídlo Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Mgr. Peter Slížik-SPTec 51061902 300,00 € 04.01.2021 04.02.2021 Faktúra
DFB0002/21 výkon zodpovednej osoby 01/2021 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 osobnyudaj.sk,s.r.o. 50528041 36,00 € 01.01.2021 04.02.2021 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9