Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0047/21 vývoz odpadu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Poľnohospodárske družstvo 00207781 169,27 € 16.03.2021 12.04.2021 Faktúra
DFB0039/21 hygienické s dezinfekčné prostriedky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 REMPPOL Polačik Igor 30727952 880,52 € 04.03.2021 30.03.2021 Faktúra
DFB0034/21 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Čerňan Rudolf 11781386 811,15 € 04.03.2021 30.03.2021 Faktúra
DFB0040/21 vývoz odpadu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Poľnohospodárske družstvo 00207781 120,00 € 02.03.2021 30.03.2021 Faktúra
DFB0042/21 služby mobilnej siete Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Slovak Telecom, a.s. 35763469 50,62 € 01.03.2021 30.03.2021 Faktúra
DFB0041/21 služby pevnej siete Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Slovak Telecom, a.s. 35763469 10,88 € 01.03.2021 30.03.2021 Faktúra
DFB0035/21 výkon zodpovednej osobyosobný údaj Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 osobnyudaj.sk,s.r.o. 50528041 36,00 € 01.03.2021 30.03.2021 Faktúra
DFB0038/21 zálohová platba za plyn Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 973,00 € 01.03.2021 30.03.2021 Faktúra
DFB0032/21 služby v oblasti CO Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 CO-COMPANY s.r.o. 52134504 30,00 € 28.02.2021 30.03.2021 Faktúra
DFB0033/21 služby BOZP Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 H.P.T. BEPOS plus 41188063 36,00 € 28.02.2021 30.03.2021 Faktúra
DFB0043/21 vyúčtovanie elektrickej energie Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 333,49 € 28.02.2021 30.03.2021 Faktúra
DFO0009/21 lieky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 NOVIO-HC s.r.o 51318512 188,48 € 26.02.2021 23.03.2021 Faktúra
DFO0008/21 lieky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 NOVIO-HC s.r.o 51318512 662,80 € 26.02.2021 23.03.2021 Faktúra
DFB0044/21 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 František Lukáčik-Mäso 30048761 329,50 € 25.02.2021 30.03.2021 Faktúra
DFB0031/21 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 ALFA-R FOOD,s.r.o. 36269948 296,92 € 25.02.2021 30.03.2021 Faktúra
DFB0028/21 verejná správa-ročný prístup Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Poradca podnikateľa 31592503 165,00 € 23.02.2021 12.03.2021 Faktúra
DFB0037/21 zálohová platba za elektrickú energiu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 416,88 € 23.02.2021 30.03.2021 Faktúra
DFB0036/21 zálohová platba za elektrickú energiu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 66,16 € 23.02.2021 30.03.2021 Faktúra
DFB0030/21 papierové utierky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 ALDA Slovakia s.r.o. 50594851 215,28 € 22.02.2021 30.03.2021 Faktúra
DFB0029/21 údržba mot. vozidla TT-635 CY Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 TOFE s r.o. 34152130 330,00 € 18.02.2021 12.03.2021 Faktúra
DFB0027/21 vývoz fekálií Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Poľnohospodárske družstvo 00207781 120,00 € 09.02.2021 12.03.2021 Faktúra
DFB0022/21 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Čerňan Rudolf 11781386 519,78 € 05.02.2021 12.03.2021 Faktúra
DFB0024/21 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Vavrová Jana 52781861 1 200,81 € 05.02.2021 12.03.2021 Faktúra
DFB0014/21 germicídne žiariče Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 PROMOS s r.o. 34130730 852,00 € 04.02.2021 12.03.2021 Faktúra
DFO0007/21 lieky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 NOVIO-HC s.r.o 51318512 307,64 € 01.02.2021 01.03.2021 Faktúra
DFO0006/21 lieky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 NOVIO-HC s.r.o 51318512 114,66 € 01.02.2021 01.03.2021 Faktúra
DFO0005/21 zinok Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 NOVIO-HC s.r.o 51318512 225,90 € 01.02.2021 01.03.2021 Faktúra
DFB0016/21 záloha na plyn Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 973,00 € 01.02.2021 12.03.2021 Faktúra
DFB0021/21 služby pevnej siete Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Slovak Telecom, a.s. 35763469 12,49 € 01.02.2021 12.03.2021 Faktúra
DFB0020/21 služby mobilnej siete Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Slovak Telecom, a.s. 35763469 36,84 € 01.02.2021 12.03.2021 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 »