Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0107/25 pracie prostriedky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Professional support s.r.o., 51644801 453,99 € 19.05.2025 29.05.2025 Faktúra
DFB0105/25 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 František Lukáčik-Mäso 30048761 399,81 € 15.05.2025 29.05.2025 Faktúra
DFB0103/25 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 399,18 € 15.05.2025 29.05.2025 Faktúra
DFB0104/25 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 653,75 € 15.05.2025 29.05.2025 Faktúra
DFB0106/25 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 RRfruit s.r.o. 44378254 633,23 € 15.05.2025 29.05.2025 Faktúra
DFB0102/25 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Vavrová Jana 52781861 1 475,30 € 12.05.2025 29.05.2025 Faktúra
DFB0101/25 úhrada za plyn Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. 50060872 1 830,60 € 09.05.2025 29.05.2025 Faktúra
DFB0099/25 čistiace prostriedky, sáčky do koša Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 REMPPOL Polačik Igor 30727952 349,56 € 06.05.2025 29.05.2025 Faktúra
DFO0009/25 lieky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Dr.Max 38 s.r.o. 47386827 223,90 € 05.05.2025 26.05.2025 Faktúra
DFO0010/25 lieky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Dr.Max 38 s.r.o. 47386827 3,24 € 05.05.2025 26.05.2025 Faktúra
DFB0097/25 úhrada za služby pevnej siete Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Slovak Telecom, a.s. 35763469 10,49 € 05.05.2025 29.05.2025 Faktúra
DFB0098/25 úhrada za služby mobilnej siete Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Slovak Telecom, a.s. 35763469 51,82 € 05.05.2025 29.05.2025 Faktúra
DFB0096/25 úhrada za elektrinu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 encare, s.r.o. 52302555 1 147,44 € 02.05.2025 29.05.2025 Faktúra
DFB0095/25 úhrada za internet Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 DATAGRAM, s.r.o. 36617032 22,14 € 01.05.2025 29.05.2025 Faktúra
DFB0094/25 úhrada za zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby za obdobie máj 2025 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 osobnyudaj.sk,s.r.o. 50528041 36,90 € 01.05.2025 29.05.2025 Faktúra
DFB0093/25 úhrada za služby v oblasti BOZP v mesiaci apríl 2025 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 H & C Safety Group s.r.o. 52724255 36,90 € 30.04.2025 29.05.2025 Faktúra
DFB0092/25 úhrada za služby v oblasti CO za obdobie 4/2025 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 CO-COMPANY s.r.o. 52134504 30,00 € 30.04.2025 29.05.2025 Faktúra
DFB0090/25 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 František Lukáčik-Mäso 30048761 254,18 € 24.04.2025 05.05.2025 Faktúra
DFB0089/25 vývoz kontajnera Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Poľnohospodárske družstvo 00207781 264,70 € 24.04.2025 05.05.2025 Faktúra
DFB0087/25 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 251,58 € 24.04.2025 05.05.2025 Faktúra
DFB0088/25 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 402,75 € 24.04.2025 05.05.2025 Faktúra
DFB0091/25 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 RRfruit s.r.o. 44378254 647,55 € 24.04.2025 05.05.2025 Faktúra
DFO0007/25 vlhčené čistiace utierky, fixačné body, žinky a pena na umývanie Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Ing. Peter Prívracký - UNTRACO-SR 55868720 501,50 € 17.04.2025 29.04.2025 Faktúra
DFO0008/25 poskytnutie zdravotnej starostlivosti Zuzana Valášková - zubár Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 ESTHE,s.r.o. 36857530 167,00 € 17.04.2025 29.04.2025 Faktúra
DFB0086/25 Dvojdňová konferencia Empatia v komunikácií v krízových situáciách a Deeskalácia konfliktov Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Navzájom lepší 51564882 990,00 € 14.04.2025 29.05.2025 Faktúra
DFB0084/25 výmena pneu 2x Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 TOFE s r.o. 34152130 63,00 € 11.04.2025 05.05.2025 Faktúra
DFB0081/25 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 František Lukáčik-Mäso 30048761 336,39 € 10.04.2025 05.05.2025 Faktúra
DFB0082/25 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 338,89 € 10.04.2025 05.05.2025 Faktúra
DFB0083/25 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 559,76 € 10.04.2025 05.05.2025 Faktúra
DFB0080/25 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 RRfruit s.r.o. 44378254 637,70 € 10.04.2025 05.05.2025 Faktúra