Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0162/25 vývoz septiku Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Poľnohospodárske družstvo 00207781 252,00 € 23.07.2025 08.08.2025 Faktúra
DFB0161/25 všeobecný materiál Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 REMPPOL Polačik Igor 30727952 576,81 € 17.07.2025 08.08.2025 Faktúra
DFB0160/25 zverejnenie pracovných ponúk Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Zoznam, s.r.o. 36029076 183,27 € 14.07.2025 08.08.2025 Faktúra
DFB0158/25 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 RRfruit s.r.o. 44378254 620,11 € 14.07.2025 08.08.2025 Faktúra
DFB0159/25 STK + údržba Škoda Rapid Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 TOFE s r.o. 34152130 386,06 € 14.07.2025 08.08.2025 Faktúra
DFB0156/25 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 František Lukáčik-Mäso 30048761 500,17 € 10.07.2025 08.08.2025 Faktúra
DFB0157/25 práčka Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Elektroslužba Srnka 30709466 379,00 € 10.07.2025 08.08.2025 Faktúra
DFB0154/25 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 444,19 € 10.07.2025 08.08.2025 Faktúra
DFB0155/25 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 605,96 € 10.07.2025 08.08.2025 Faktúra
DFB0153/25 soľ a umývací prostriedok do úmývačky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 GASTROLUX, s.r.o. 36413186 209,10 € 09.07.2025 08.08.2025 Faktúra
DFB0152/25 úhrada za odber kuchynského odpadu 1-6/2025 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 ecol Trade,s.r.o. 45956839 118,08 € 09.07.2025 08.08.2025 Faktúra
DFB0150/25 úhrada za plyn Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. 50060872 474,09 € 07.07.2025 08.08.2025 Faktúra
DFB0149/25 oprava vozidla WV Transporter Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 TOFE s r.o. 34152130 862,01 € 07.07.2025 08.08.2025 Faktúra
DFB0138/25 vývoz septiku Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Poľnohospodárske družstvo 00207781 323,99 € 24.06.2025 07.07.2025 Faktúra
DFB0136/25 čistiace prostriedky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 REMPPOL Polačik Igor 30727952 344,22 € 23.06.2025 07.07.2025 Faktúra
DFB0137/25 revízia VZT Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 KLIMATI-ČP 34112421 240,00 € 23.06.2025 07.07.2025 Faktúra
DFB0133/25 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 RRfruit s.r.o. 44378254 615,19 € 20.06.2025 07.07.2025 Faktúra
DFB0132/25 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 František Lukáčik-Mäso 30048761 270,13 € 19.06.2025 07.07.2025 Faktúra
DFB0130/25 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 403,15 € 19.06.2025 07.07.2025 Faktúra
DFB0131/25 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 237,66 € 19.06.2025 07.07.2025 Faktúra
DFB0128/25 vývoz kontajnera Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Poľnohospodárske družstvo 00207781 269,50 € 17.06.2025 24.06.2025 Faktúra
DFB0129/25 zdravotnícky materiál - CRP Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Eurolab Lambda a.s. 35869429 115,35 € 17.06.2025 24.06.2025 Faktúra
DFB0126/25 revízia germicídnych žiaričov Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Kamil Vlkovič 47697431 200,00 € 11.06.2025 24.06.2025 Faktúra
DFB0127/25 2x kreslo FLAVIO Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Rastislav Chlubna RATUS 34307630 520,00 € 11.06.2025 24.06.2025 Faktúra
DFB0134/25 inštalácia tlačiarne Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Ing. Michal Hrnčiar - binari 48089907 15,00 € 09.06.2025 07.07.2025 Faktúra
DFB0135/25 tlačiaren CANON Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 binari s.r.o. 52377270 245,00 € 09.06.2025 07.07.2025 Faktúra
DFB0124/25 úhrada za plyn Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. 50060872 1 362,20 € 06.06.2025 24.06.2025 Faktúra
DFB0123/25 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Vavrová Jana 52781861 1 722,47 € 06.06.2025 24.06.2025 Faktúra
DFB0121/25 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 František Lukáčik-Mäso 30048761 396,07 € 05.06.2025 24.06.2025 Faktúra
DFB0122/25 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 RRfruit s.r.o. 44378254 755,80 € 05.06.2025 24.06.2025 Faktúra