Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0182/25 vývoz kontajnera Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Poľnohospodárske družstvo 00207781 264,94 € 22.08.2025 05.09.2025 Faktúra
DFB0183/25 CANON toner Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 binari s.r.o. 52377270 55,01 € 22.08.2025 05.09.2025 Faktúra
DFB0181/25 vývoz kontajnera Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Poľnohospodárske družstvo 00207781 263,10 € 19.08.2025 05.09.2025 Faktúra
DFB0180/25 oprava práčky Lavamac LN95 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Viliam Lukáč Páleník VVLP 34664891 128,41 € 18.08.2025 05.09.2025 Faktúra
DFB0179/25 vývoz septiku Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Poľnohospodárske družstvo 00207781 396,00 € 15.08.2025 04.09.2025 Faktúra
DFB0177/25 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Vavrová Jana 52781861 1 943,74 € 11.08.2025 04.09.2025 Faktúra
DFB0176/25 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 RRfruit s.r.o. 44378254 639,54 € 08.08.2025 04.09.2025 Faktúra
DFB0174/25 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 František Lukáčik-Mäso 30048761 390,25 € 07.08.2025 04.09.2025 Faktúra
DFB0172/25 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 621,84 € 07.08.2025 04.09.2025 Faktúra
DFB0173/25 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 828,52 € 07.08.2025 04.09.2025 Faktúra
DFB0175/25 úhrada za plyn Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. 50060872 420,88 € 07.08.2025 04.09.2025 Faktúra
DFO0014/25 lieky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Lekáreň Vysoká pri Morave s.r.o. 35726822 965,62 € 04.08.2025 29.08.2025 Faktúra
DFB0169/25 úhrada poplatku za vodné - 1. polrok 2025 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Obecný úrad Pastuchov 00312851 586,50 € 04.08.2025 04.09.2025 Faktúra
DFB0170/25 úhrada za služby mobilnej siete Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Slovak Telecom, a.s. 35763469 48,25 € 04.08.2025 04.09.2025 Faktúra
DFB0171/25 úhrada za služby pevnej siete Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Slovak Telecom, a.s. 35763469 10,54 € 04.08.2025 04.09.2025 Faktúra
DFB0168/25 úhrada za elektrinu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 encare, s.r.o. 52302555 1 147,44 € 03.08.2025 04.09.2025 Faktúra
DFB0167/25 úhrada za internet Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 DATAGRAM, s.r.o. 36617032 22,14 € 01.08.2025 04.09.2025 Faktúra
DFB0166/25 úhrada za zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby za obdobie august 2025 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 osobnyudaj.sk,s.r.o. 50528041 36,90 € 01.08.2025 04.09.2025 Faktúra
DFB0164/25 úhrada za služby v oblasti BOZP v mesiaci júl 2025 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 H & C Safety Group s.r.o. 52724255 36,90 € 31.07.2025 04.09.2025 Faktúra
DFB0165/25 úhrada za služby v oblasti CO za obdobie 7/2025 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 CO-COMPANY s.r.o. 52134504 30,00 € 31.07.2025 04.09.2025 Faktúra
DFB0163/25 utierky, toaletný papier TORK Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 DAMITO s. r. o. 44148542 737,39 € 30.07.2025 04.09.2025 Faktúra
DFB0162/25 vývoz septiku Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Poľnohospodárske družstvo 00207781 252,00 € 23.07.2025 08.08.2025 Faktúra
DFB0161/25 všeobecný materiál Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 REMPPOL Polačik Igor 30727952 576,81 € 17.07.2025 08.08.2025 Faktúra
DFB0160/25 zverejnenie pracovných ponúk Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Zoznam, s.r.o. 36029076 183,27 € 14.07.2025 08.08.2025 Faktúra
DFB0158/25 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 RRfruit s.r.o. 44378254 620,11 € 14.07.2025 08.08.2025 Faktúra
DFB0159/25 STK + údržba Škoda Rapid Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 TOFE s r.o. 34152130 386,06 € 14.07.2025 08.08.2025 Faktúra
DFB0156/25 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 František Lukáčik-Mäso 30048761 500,17 € 10.07.2025 08.08.2025 Faktúra
DFB0157/25 práčka Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Elektroslužba Srnka 30709466 379,00 € 10.07.2025 08.08.2025 Faktúra
DFB0154/25 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 444,19 € 10.07.2025 08.08.2025 Faktúra
DFB0155/25 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 605,96 € 10.07.2025 08.08.2025 Faktúra