Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFO0003/26 kreslo pre kardiakov Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Zdravzar s.r.o. 47831499 601,47 € 11.02.2026 27.02.2026 Faktúra
DFO0002/26 lieky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Lekáreň Vysoká pri Morave s.r.o. 35726822 596,92 € 04.02.2026 27.02.2026 Faktúra
DFB0026/26 CANON toner Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 binari s.r.o. 52377270 122,00 € 26.01.2026 12.02.2026 Faktúra
DFB0020/26 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 František Lukáčik-Mäso 30048761 363,08 € 22.01.2026 12.02.2026 Faktúra
DFB0023/26 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 502,05 € 22.01.2026 12.02.2026 Faktúra
DFB0025/26 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 367,44 € 22.01.2026 12.02.2026 Faktúra
DFB0024/26 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 RRfruit s.r.o. 44378254 517,42 € 22.01.2026 12.02.2026 Faktúra
DFB0021/26 oprava na plynovom zariadení - kotol Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Peter Jančovič 37284118 258,30 € 22.01.2026 12.02.2026 Faktúra
DFB0022/26 oprava na plynovom zariadení - kotol Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Peter Jančovič 37284118 712,17 € 22.01.2026 12.02.2026 Faktúra
DFB0018/26 vývoz septiku Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Poľnohospodárske družstvo 00207781 323,99 € 21.01.2026 12.02.2026 Faktúra
DFB0019/26 úhrada za služby technika PO za obdobie prvého štvrťroka 2026 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 P.O.-TECH Richard Zomborský 35351241 50,00 € 21.01.2026 12.02.2026 Faktúra
DFB0017/26 vývoz kontajnera Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Poľnohospodárske družstvo 00207781 287,83 € 16.01.2026 12.02.2026 Faktúra
DFB0016/26 úhrada za elektrinu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. 44553412 60,67 € 15.01.2026 12.02.2026 Faktúra
DFB0015/26 úhrada vody za 2. polrok 2025 - budova OA Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. 36255556 16,50 € 14.01.2026 12.02.2026 Faktúra
DFB0014/26 úhrada za elektrinu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. 44553412 55,40 € 14.01.2026 12.02.2026 Faktúra
DFB0013/26 úhrada vody za 2. polrok 2025 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Obecný úrad Pastuchov 00312851 537,25 € 13.01.2026 12.02.2026 Faktúra
DFB0012/26 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 RRfruit s.r.o. 44378254 669,70 € 12.01.2026 12.02.2026 Faktúra
DFB0011/26 úhrada za elektrinu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 encare, s.r.o. 52302555 51,46 € 11.01.2026 12.02.2026 Faktúra
DFB0010/26 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 František Lukáčik-Mäso 30048761 376,45 € 08.01.2026 12.02.2026 Faktúra