Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0058/26 oprava a údržba VW Transporter TT635CY Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 TOFE s r.o. 34152130 316,01 € 03.03.2026 01.04.2026 Faktúra
DFB0055/26 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 295,75 € 02.03.2026 01.04.2026 Faktúra
DFB0056/26 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 465,16 € 02.03.2026 01.04.2026 Faktúra
DFB0057/26 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 15,77 € 02.03.2026 01.04.2026 Faktúra
Zmluva č. 2/2026/DSSPas ZMLUVA o vykonávaní služieb bezpečnosti práce Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov, Pastuchov 262, Hlohovec 00611964 H & C Safety Group s. r. o. 52724255 36,90 € 01.03.2026 02.03.2026 PhDr. Mária Grznárová riaditeľka Zmluva
Zmluva č. 3/2026/DSSPas Vykonávanie pracovnej zdravotnej služby Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov, Pastuchov 262, Hlohovec 00611964 PYROBOSS, s.r.o. 36644048 221,40 € 01.03.2026 06.03.2026 PhDr. Mária Grznárová riaditeľka Zmluva
Zmluva č. 4/2026/DSSPas Zmluva o vykonávaní činnosti technika požiarnej ochrany Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov, Pastuchov 262, Hlohovec 00611964 Richard Zomborský - P.O - T E C H 35351241 200,00 € 01.03.2026 11.03.2026 PhDr. Mária Grznárová riaditeľka Zmluva
DFB0054/26 úhrada za internet Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 DATAGRAM, s.r.o. 36617032 22,14 € 01.03.2026 01.04.2026 Faktúra
DFB0052/26 úhrada za zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby za obdobie február 2026 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 osobnyudaj.sk,s.r.o. 50528041 36,90 € 01.03.2026 01.04.2026 Faktúra
DFB0053/26 úhrada za elektrinu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 encare, s.r.o. 52302555 91,62 € 01.03.2026 01.04.2026 Faktúra
DFB0050/26 úhrada za služby v oblasti BOZP v mesiaci február 2026 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 H & C Safety Group s.r.o. 52724255 36,90 € 28.02.2026 01.04.2026 Faktúra
DFB0051/26 úhrada za služby v oblasti CO za obdobie 02/2026 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 CO-COMPANY s.r.o. 52134504 30,00 € 28.02.2026 01.04.2026 Faktúra
DFO0004/26 ochranné návleky na ruky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 TheraCare 51400294 196,90 € 25.02.2026 07.03.2026 Faktúra
DFB0049/26 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 0,72 € 23.02.2026 06.03.2026 Faktúra
032026 Standard F CRP ,páska Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Eurolab Lambda a.s. 35869429 127,33 € 17.02.2026 18.02.2026 Objednávka
DFB0048/26 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 RRfruit s.r.o. 44378254 338,29 € 17.02.2026 06.03.2026 Faktúra
DFB0047/26 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Vavrová Jana 52781861 1 372,11 € 16.02.2026 06.03.2026 Faktúra
DFB0046/26 príslušenstvo k CRP Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Eurolab Lambda a.s. 35869429 130,48 € 16.02.2026 06.03.2026 Faktúra
DFB0045/26 vývoz septiku Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Poľnohospodárske družstvo 00207781 252,00 € 13.02.2026 06.03.2026 Faktúra
DFB0044/26 školenie Konsolidovaná účtovná závierka 12.02.2026 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 EDOS-PEM s.r.o. 36287229 119,00 € 12.02.2026 06.03.2026 Faktúra