Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
102025 Kreslá Flavio Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Rastislav Chlubna RATUS 34307630 520,00 € 10.06.2025 17.06.2025 Objednávka
DFB0134/25 inštalácia tlačiarne Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Ing. Michal Hrnčiar - binari 48089907 15,00 € 09.06.2025 07.07.2025 Faktúra
DFB0135/25 tlačiaren CANON Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 binari s.r.o. 52377270 245,00 € 09.06.2025 07.07.2025 Faktúra
DFB0124/25 úhrada za plyn Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. 50060872 1 362,20 € 06.06.2025 24.06.2025 Faktúra
DFB0123/25 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Vavrová Jana 52781861 1 722,47 € 06.06.2025 24.06.2025 Faktúra
DFB0121/25 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 František Lukáčik-Mäso 30048761 396,07 € 05.06.2025 24.06.2025 Faktúra
DFB0122/25 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 RRfruit s.r.o. 44378254 755,80 € 05.06.2025 24.06.2025 Faktúra
072025 Tlačiareň Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 binari s.r.o. 52377270 245,00 € 04.06.2025 04.06.2025 Objednávka
082025 Oprava a servis žiaričov Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Kamil Vlkovič 47697431 200,00 € 04.06.2025 04.06.2025 Objednávka
DFB0119/25 úhrada za služby pevnej siete Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Slovak Telecom, a.s. 35763469 10,49 € 04.06.2025 24.06.2025 Faktúra
DFB0120/25 úhrada za služby mobilnej siete Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Slovak Telecom, a.s. 35763469 48,25 € 04.06.2025 24.06.2025 Faktúra
DFO0012/25 lieky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Lekáreň Vysoká pri Morave s.r.o. 35726822 895,92 € 03.06.2025 25.06.2025 Faktúra
DFO0011/25 lieky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Dr.Max 38 s.r.o. 47386827 105,56 € 03.06.2025 25.06.2025 Faktúra
DFB0117/25 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 636,58 € 02.06.2025 24.06.2025 Faktúra
DFB0116/25 úhrada za elektrinu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 encare, s.r.o. 52302555 1 147,44 € 02.06.2025 24.06.2025 Faktúra
DFB0118/25 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 434,68 € 02.06.2025 25.06.2025 Faktúra
DFB0115/25 úhrada za internet Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 DATAGRAM, s.r.o. 36617032 22,14 € 01.06.2025 24.06.2025 Faktúra
DFB0113/25 úhrada za zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby za obdobie jún 2025 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 osobnyudaj.sk,s.r.o. 50528041 36,90 € 01.06.2025 24.06.2025 Faktúra
DFB0114/25 úhrada za služby v oblasti CO za obdobie 5/2025 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 CO-COMPANY s.r.o. 52134504 30,00 € 01.06.2025 24.06.2025 Faktúra
DFB0112/25 kancelárske potreby Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Michal Knotek PANDA MK 35111054 67,01 € 30.05.2025 24.06.2025 Faktúra