| DFB0058/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov | 00611964 | RRfruit s.r.o. | 44378254 |  | 699,47 € | 10.03.2025 |  |  | 24.03.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0056/25 | úhrada za elektrinu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov | 00611964 | encare, s.r.o. | 52302555 |  | 168,11 € | 07.03.2025 |  |  | 24.03.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0057/25 | úhrada za plyn | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov | 00611964 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. | 50060872 |  | 3 002,55 € | 07.03.2025 |  |  | 24.03.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0055/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov | 00611964 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 |  | 458,88 € | 06.03.2025 |  |  | 24.03.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0053/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov | 00611964 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 |  | 354,91 € | 06.03.2025 |  |  | 24.03.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0054/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov | 00611964 | František Lukáčik-Mäso | 30048761 |  | 361,90 € | 06.03.2025 |  |  | 24.03.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0052/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov | 00611964 | Vavrová Jana | 52781861 |  | 1 675,57 € | 05.03.2025 |  |  | 24.03.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0051/25 | úhrada za služby v oblasti supervízie | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov | 00611964 | Mgr.Peter Kollárovič | 41261097 |  | 210,00 € | 05.03.2025 |  |  | 24.03.2025 |  |  | Faktúra | 
    | 032025 | Servis vozidla,EK,TK | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov | 00611964 | TOFE s r.o. | 34152130 |  | 445,00 € | 05.03.2025 |  |  | 05.03.2025 |  |  | Objednávka | 
    | DFB0050/25 | úhrada za služby mobilnej siete | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov | 00611964 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 |  | 48,32 € | 04.03.2025 |  |  | 24.03.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0049/25 | úhrada za služby pevnej siete | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov | 00611964 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 |  | 10,46 € | 04.03.2025 |  |  | 24.03.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0048/25 | úhrada za elektrinu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov | 00611964 | encare, s.r.o. | 52302555 |  | 1 147,44 € | 02.03.2025 |  |  | 24.03.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0046/25 | úhrada za výkon zodpovednej osoby za 03/2025 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov | 00611964 | osobnyudaj.sk,s.r.o. | 50528041 |  | 36,90 € | 01.03.2025 |  |  | 24.03.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0047/25 | úhrada za internet | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov | 00611964 | DATAGRAM, s.r.o. | 36617032 |  | 22,14 € | 01.03.2025 |  |  | 24.03.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0044/25 | úhrada za služby v oblasti CO za obdobie 02/2025 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov | 00611964 | CO-COMPANY s.r.o. | 52134504 |  | 30,00 € | 28.02.2025 |  |  | 24.03.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0045/25 | úhrada za služby v oblasti BOZP v mesiaci február 2025 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov | 00611964 | H & C Safety Group s.r.o. | 52724255 |  | 36,90 € | 28.02.2025 |  |  | 24.03.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0043/25 | toaletný papier, utierky Tork | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov | 00611964 | DAMITO s. r. o. | 44148542 |  | 737,39 € | 28.02.2025 |  |  | 24.03.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFO0004/25 | lieky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov | 00611964 | Dr.Max 38 s.r.o. | 47386827 |  | 938,64 € | 28.02.2025 |  |  | 21.03.2025 |  |  | Faktúra | 
    | Zmluva č. 5/2025/DSSPas | Dodávka : čistiace, hygienické a dezinfekčné potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov, Pastuchov 262, Hlohovec | 00611964 | REMPOL -I.Poláčik | 30727952 |  | 0,00 € | 27.02.2025 |  | 28.02.2027 | 11.03.2025 | PhDr. Grznárová Mária | riaditeľka | Zmluva | 
    | Zmluva č. 5/2025/DSSPas | Dodávka : čistiace, hygienické a dezinfekčné potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov, Pastuchov 262, Hlohovec | 00611964 | REMPOL -I.Poláčik | 30727952 |  | 0,00 € | 27.02.2025 |  | 28.02.2027 | 11.03.2025 | PhDr. Grznárová Mária | riaditeľka | Zmluva |