Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0040/24 úhrada za elektrinu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 455,45 € 31.01.2024 28.02.2024 Faktúra
DFB0022/24 služby v oblasti CO 1/2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 CO-COMPANY s.r.o. 52134504 30,00 € 31.01.2024 28.02.2024 Faktúra
DFB0027/24 služby v oblasti BOZP 01/2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 H & C Safety Group s.r.o. 52724255 36,00 € 31.01.2024 28.02.2024 Faktúra
DFB0034/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Vavrová Jana 52781861 1 057,30 € 31.01.2024 28.02.2024 Faktúra
DFB0023/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 František Lukáčik-Mäso 30048761 246,87 € 31.01.2024 28.02.2024 Faktúra
DFB0021/24 seminár PAM 26.01.2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Seyfor Vema 36237337 96,00 € 30.01.2024 28.02.2024 Faktúra
DFB0018/24 Webinár 30.01.2024 - Štandardy kvality Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Nezávislá platforma SocioFórum, o. z. 42263000 50,00 € 23.01.2024 30.01.2024 Faktúra
DFB0020/24 úhrada za plyn Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 1 800,00 € 22.01.2024 30.01.2024 Faktúra
DFB0011/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 RRfruit s.r.o. 44378254 632,59 € 18.01.2024 25.01.2024 Faktúra
DFB0014/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 37,16 € 18.01.2024 25.01.2024 Faktúra
DFB0013/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 356,39 € 18.01.2024 25.01.2024 Faktúra
DFB0016/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 František Lukáčik-Mäso 30048761 414,65 € 18.01.2024 25.01.2024 Faktúra
DFB0019/24 vývoz septiku Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Poľnohospodárske družstvo 00207781 350,00 € 18.01.2024 30.01.2024 Faktúra
DFB0012/24 inštalácia/nastavenie IT techniky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Ing. Michal Hrnčiar - binari 48089907 75,00 € 17.01.2024 25.01.2024 Faktúra
DFB0015/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 František Lukáčik-Mäso 30048761 27,95 € 17.01.2024 25.01.2024 Faktúra
DFB0010/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 139,27 € 11.01.2024 23.01.2024 Faktúra
DFB0009/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 240,53 € 11.01.2024 23.01.2024 Faktúra
DFB0035/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 RRfruit s.r.o. 44378254 497,72 € 09.01.2024 28.02.2024 Faktúra
DFB0006/24 HDMI redukcia Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Ing. Michal Hrnčiar - binari 48089907 13,00 € 08.01.2024 23.01.2024 Faktúra
DFB0005/24 oprava pc Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Ing. Michal Hrnčiar - binari 48089907 40,00 € 05.01.2024 23.01.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 »