DFO0024/23 |
lieky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
NOVIO-HC s.r.o |
51318512 |
|
323,58 € |
31.10.2023 |
|
|
23.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0268/23 |
úhrada za elektrinu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
216,84 € |
31.10.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0274/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Vavrová Jana |
52781861 |
|
1 212,31 € |
31.10.2023 |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0265/23 |
program podpory zdravia a tréningový seminár 10z10 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Navzájom lepší |
51564882 |
|
700,00 € |
26.10.2023 |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
Zmluva č. 14/2023/DSSPas |
Prenájom pozemku. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov, Pastuchov 262, Hlohovec |
00611964 |
Mestský úrad Hlohovec |
312509 |
|
1,00 € |
25.10.2023 |
26.10.2023 |
|
26.10.2023 |
PhDr. Mária Grznárová |
riaditeľka |
Zmluva |
DFB0256/23 |
vývoz septika |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Poľnohospodárske družstvo |
00207781 |
|
420,00 € |
23.10.2023 |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0255/23 |
kancelárske potreby, papier |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
PAPIER CENTRUM spol.s.r.o |
36235644 |
|
220,26 € |
23.10.2023 |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFK0002/23 |
projekt OA Hlohovec - architektonická štúdia |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
3MP projekt s.r.o. |
47566035 |
|
6 000,00 € |
23.10.2023 |
|
|
23.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0254/23 |
doména DSS Pastuchov |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Websupport,s.r.o. |
36421928 |
|
17,88 € |
21.10.2023 |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0253/23 |
školenie zamestnancov v oblasti CO |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
CO-COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
50,00 € |
20.10.2023 |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0257/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
RRfruit s.r.o. |
44378254 |
|
413,35 € |
20.10.2023 |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
462023 |
Kancelársky materiál |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
PAPIER CENTRUM spol.s.r.o |
36235644 |
|
220,00 € |
20.10.2023 |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Objednávka |
DFB0252/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
František Lukáčik-Mäso |
30048761 |
|
476,69 € |
19.10.2023 |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
Zmluva č. 13/2023/DSSPas |
dodávanie tepla pre ústredné vykurovanie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov, Pastuchov 262, Hlohovec |
00611964 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
22 019,94 € |
17.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
PhDr. Mária Grznárová |
Riaditeľka |
Zmluva |
DFB0250/23 |
mobilná skartácia dokumentov |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Green Wave Recycling, s.r.o. |
45539197 |
|
211,20 € |
16.10.2023 |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0251/23 |
vývoz kontajnera |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Poľnohospodárske družstvo |
00207781 |
|
230,04 € |
16.10.2023 |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0246/23 |
dss pastuchov - hosting |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Websupport,s.r.o. |
36421928 |
|
31,67 € |
12.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0248/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
278,10 € |
12.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0247/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
172,14 € |
12.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0249/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
František Lukáčik-Mäso |
30048761 |
|
304,94 € |
12.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |