Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0148/23 výmena izolačného skla Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Peter Vrtík 33434263 229,80 € 21.06.2023 08.07.2023 Faktúra
DFB0149/23 údržba plynového kotla Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Peter Jančovič 37284118 207,60 € 20.06.2023 08.07.2023 Faktúra
DFB0153/23 vývoz septika Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Poľnohospodárske družstvo 00207781 279,00 € 20.06.2023 08.07.2023 Faktúra
292023 Oprava plynového zariadenia Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Peter Jančovič 37284118 207,60 € 19.06.2023 19.06.2023 Objednávka
302023 Výmena izolačného skla Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Peter Vrtík 33434263 230,00 € 19.06.2023 22.06.2023 Objednávka
DFB0152/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 RRfruit s.r.o. 44378254 410,29 € 19.06.2023 08.07.2023 Faktúra
282023 Oprava tlačiarne Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Ing. Michal Hrnčiar - binari 48089907 151,00 € 15.06.2023 16.06.2023 Objednávka
DFB0147/23 zálohová platba za elektrickú energiu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 73,13 € 15.06.2023 08.07.2023 Faktúra
DFB0144/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 59,47 € 15.06.2023 08.07.2023 Faktúra
DFB0145/23 oprava tlačiarne ,tonery Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Ing. Michal Hrnčiar - binari 48089907 151,00 € 15.06.2023 08.07.2023 Faktúra
272023 Tonery do tlačiarní Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Damedis spol s r.o. 47864249 136,60 € 13.06.2023 13.06.2023 Objednávka
DFB0146/23 tonery, papier Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Damedis spol s r.o. 47864249 144,60 € 13.06.2023 08.07.2023 Faktúra
DFB0141/23 papierové útierky, papier Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 DAMITO s. r. o. 44148542 376,78 € 12.06.2023 10.07.2023 Faktúra
DFB0142/23 vývoz septíka Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Poľnohospodárske družstvo 00207781 216,84 € 09.06.2023 08.07.2023 Faktúra
DFB0138/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 315,95 € 08.06.2023 10.07.2023 Faktúra
DFB0137/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 185,49 € 08.06.2023 10.07.2023 Faktúra
DFB0139/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 František Lukáčik-Mäso 30048761 196,49 € 08.06.2023 10.07.2023 Faktúra
DFO0014/23 lieky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 NOVIO-HC s.r.o 51318512 787,84 € 07.06.2023 07.07.2023 Faktúra
DFO0011/23 lieky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 NOVIO-HC s.r.o 51318512 188,30 € 07.06.2023 07.07.2023 Faktúra
252023 Hygienický tovar Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 DAMITO s. r. o. 44148542 352,80 € 06.06.2023 06.06.2023 Objednávka