Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0164/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 272,37 € 06.07.2023 28.07.2023 Faktúra
DFB0163/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 František Lukáčik-Mäso 30048761 457,47 € 06.07.2023 28.07.2023 Faktúra
DFB0168/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 RRfruit s.r.o. 44378254 525,00 € 04.07.2023 28.07.2023 Faktúra
DFB0157/23 čistiace potreby a hygienické Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 REMPPOL Polačik Igor 30727952 130,30 € 04.07.2023 28.07.2023 Faktúra
DFB0160/23 služby pevnej siete Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Slovak Telecom, a.s. 35763469 10,38 € 01.07.2023 28.07.2023 Faktúra
DFB0159/23 služby mobilnej siete Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Slovak Telecom, a.s. 35763469 48,77 € 01.07.2023 28.07.2023 Faktúra
DFB0154/23 výkon zodpovednej osoby osobný údaj Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 osobnyudaj.sk,s.r.o. 50528041 36,00 € 01.07.2023 28.07.2023 Faktúra
DFB0158/23 zálohová platba za plyn Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 2 603,00 € 01.07.2023 28.07.2023 Faktúra
DFB0167/23 zálohová platba za elektrickú energiu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 66,84 € 01.07.2023 28.07.2023 Faktúra
DFB0166/23 zálohová platba za elektrickú energiu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 551,23 € 01.07.2023 28.07.2023 Faktúra
DFB0161/23 pripojenie k internetu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 DATAGRAM, s.r.o. 36617032 19,20 € 01.07.2023 28.07.2023 Faktúra
DFO0016/23 lieky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 NOVIO-HC s.r.o 51318512 168,01 € 30.06.2023 27.07.2023 Faktúra
DFO0015/23 lieky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 NOVIO-HC s.r.o 51318512 26,35 € 30.06.2023 27.07.2023 Faktúra
DFB0171/23 vyúčtovanie elektrickej energie Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 115,20 € 30.06.2023 28.07.2023 Faktúra
DFB0172/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Vavrová Jana 52781861 1 148,52 € 30.06.2023 28.07.2023 Faktúra
DFB0162/23 služby v oblasti CO Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 CO-COMPANY s.r.o. 52134504 30,00 € 30.06.2023 28.07.2023 Faktúra
DFB0156/23 služby v oblasti BOZP Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 H & C Safety Group s.r.o. 52724255 36,00 € 30.06.2023 28.07.2023 Faktúra
DFB0155/23 oprava výškovo nastaviteľnej vane Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 PROMOS s r.o. 34130730 1 368,48 € 29.06.2023 28.07.2023 Faktúra
DFB0151/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 PPM LOGISTIC s. r. o. 54123267 167,05 € 22.06.2023 08.07.2023 Faktúra
DFB0150/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 František Lukáčik-Mäso 30048761 261,02 € 22.06.2023 08.07.2023 Faktúra
« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »