DFB0129/21 |
hyg. a dezinfekčné prostriedky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
REMPPOL Polačik Igor |
30727952 |
|
551,76 € |
22.07.2021 |
|
|
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0128/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
František Lukáčik-Mäso |
30048761 |
|
312,91 € |
22.07.2021 |
|
|
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
Zmluva č. 2/2021/DSSPas |
Vyhotovenie projektovej dokumentácie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov, Pastuchov 262, Hlohovec |
00611964 |
3MP ateliér, s.r.o. |
|
|
26 500,00 € |
19.07.2021 |
|
|
20.07.2021 |
Grznárová Mária, PhDr. |
riaditeľka |
Zmluva |
DFB0126/21 |
vývoz odpadu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Poľnohospodárske družstvo |
00207781 |
|
192,00 € |
14.07.2021 |
|
|
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0125/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
ADOS-MH s.r.o. |
48066397 |
|
223,11 € |
13.07.2021 |
|
|
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0127/21 |
vývoz odpadu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Poľnohospodárske družstvo |
00207781 |
|
172,73 € |
13.07.2021 |
|
|
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFO0023/21 |
zmrzlina |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
ALFA-R FOOD,s.r.o. |
36269948 |
|
29,95 € |
12.07.2021 |
|
|
27.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0124/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
ALFA-R FOOD,s.r.o. |
36269948 |
|
333,76 € |
12.07.2021 |
|
|
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0123/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
František Lukáčik-Mäso |
30048761 |
|
193,77 € |
08.07.2021 |
|
|
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0118/21 |
Služby technika PO |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
P.O.-TECH Richard Zomborský |
35351241 |
|
50,00 € |
07.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFO0022/21 |
skriňa |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Rastislav Chlubna RATUS |
34307630 |
|
160,00 € |
01.07.2021 |
|
|
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFO0021/21 |
lieky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
NOVIO-HC s.r.o |
51318512 |
|
310,00 € |
01.07.2021 |
|
|
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFO0020/21 |
lieky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
NOVIO-HC s.r.o |
51318512 |
|
60,37 € |
01.07.2021 |
|
|
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0117/21 |
výkon zodpovednej osoby osobný údaj |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
50528041 |
|
36,00 € |
01.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0116/21 |
zálohová platba za plyn |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
973,00 € |
01.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0121/21 |
služby mobilnej siete |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
36,97 € |
01.07.2021 |
|
|
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0120/21 |
služby pevnej siete |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
10,56 € |
01.07.2021 |
|
|
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0113/21 |
služby v oblasti CO |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
CO-COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
30,00 € |
30.06.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0112/21 |
služby v oblasti BOZP a OPP |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
H & C Safety Group s.r.o. |
52724255 |
|
36,00 € |
30.06.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0111/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Čerňan Rudolf |
11781386 |
|
789,29 € |
30.06.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |