PolyStar
Informácie
- Názov: PolyStar
- IČO: 36552119
- Adresa: Slovenská 13, 94001 Nové Zámky
Súvisiace dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFB0055/23 | za odvoz nebezpečného odpadu | Centrum sociálnych služieb Jahodná | 00596477 | PolyStar | 36552119 | 30,90 € | 02.03.2023 | 13.03.2023 | Faktúra | |||||
DFB0037/22 | Centrum sociálnych služieb Jahodná | 00596477 | PolyStar | 36552119 | 158,34 € | 17.02.2022 | 08.03.2022 | Faktúra | ||||||
DFB0068/22 | VYHOTOVENIE OHLáSENIA O VZNIKU ODPADU | Centrum sociálnych služieb Jahodná | 00596477 | PolyStar | 36552119 | 30,90 € | 15.03.2022 | 01.04.2022 | Faktúra | |||||
DFB0141/22 | zber nebezp.odpadu | Centrum sociálnych služieb Jahodná | 00596477 | PolyStar | 36552119 | 81,42 € | 30.05.2022 | 15.06.2022 | Faktúra | |||||
DFB0250/22 | za odvoz nebezpečného odpadu 8/22 | Centrum sociálnych služieb Jahodná | 00596477 | PolyStar | 36552119 | 100,38 € | 30.08.2022 | 20.09.2022 | Faktúra | |||||
DFB0327/22 | za odvoz nebezpečného odpadu 11/22 | Centrum sociálnych služieb Jahodná | 00596477 | PolyStar | 36552119 | 51,30 € | 18.11.2022 | 06.12.2022 | Faktúra | |||||
Zmluva č. 8/2021/CSSJah | Rámcová zmluva o zbere a preprave odpadov za účelom ich zneškodnenia alebo zhodnotenia | Centrum sociálnych služieb Jahodná, Mlynská ulica 240/75, Jahodná, Dunajská Streda | 00596477 | PolyStar, s.r.o. | 36552119 | 0,00 € | 22.07.2021 | 06.09.2021 | PhDr. Marian Kósa | riaditeľ | Zmluva | |||
Zmluva č. 9/2021/CSSJah | Zmluva o vyhotovení ohlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním | Centrum sociálnych služieb Jahodná, Mlynská ulica 240/75, Jahodná, Dunajská Streda | 00596477 | PolyStar, s.r.o. | 36552119 | 0,00 € | 22.07.2021 | 06.09.2021 | PhDr. Marian Kósa | riaditeľ | Zmluva | |||
DFB0252/21 | Odvoz nebezpečného odpadu 17.08.2021 | Centrum sociálnych služieb Jahodná | 00596477 | PolyStar | 36552119 | 48,66 € | 31.08.2021 | 13.10.2021 | Faktúra | |||||
DFB0040/20 | zber a odvoz nebezpečného odpadu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná | 00596477 | PolyStar | 36552119 | 34,38 € | 15.02.2020 | 31.03.2020 | Faktúra | |||||
DFB0070/20 | ohlásenie o vzniku odpadu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná | 00596477 | PolyStar | 36552119 | 18,78 € | 06.03.2020 | 16.04.2020 | Faktúra | |||||
DFB0132/20 | odvoz nebezpečného odpadu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná | 00596477 | PolyStar | 36552119 | 31,93 € | 22.05.2020 | 09.07.2020 | Faktúra | |||||
DFB0240/20 | Zneškodnenie nebezpečného odpadu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná | 00596477 | PolyStar | 36552119 | 28,38 € | 31.08.2020 | 13.10.2020 | Faktúra | |||||
DFB0348/20 | Odvoz špecifického odpadu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná | 00596477 | PolyStar | 36552119 | 31,38 € | 30.11.2020 | 16.12.2020 | Faktúra | |||||
DFB0074/19 | Odvoz špecifického odpadu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná | 00596477 | PolyStar | 36552119 | 16,20 € | 14.03.2019 | 20.04.2019 | Faktúra | |||||
DFB0145/19 | Odvoz špecifického odpadu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná | 00596477 | PolyStar | 36552119 | 19,56 € | 17.05.2019 | 04.07.2019 | Faktúra | |||||
DFB0240/19 | zber nebezpečného odpadu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná | 00596477 | PolyStar | 36552119 | 29,52 € | 20.08.2019 | 09.10.2019 | Faktúra | |||||
DFB0337/19 | zber a odvoz nebezpečného odpadu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná | 00596477 | PolyStar | 36552119 | 23,58 € | 29.11.2019 | 04.01.2020 | Faktúra | |||||
DFB0072/18 | odvoz a likvidácia špec.odpadu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná | 00596477 | PolyStar | 36552119 | 16,20 € | 08.03.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
DFB0108/18 | odvoz a likvidácia špec.odpadu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná | 00596477 | PolyStar | 36552119 | 21,36 € | 05.04.2018 | 17.12.2018 | Faktúra |