Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0060/26 Objednávame si u Vás Škrabku na zemiaky 380-460V10 KG/BATCH podľa cenovej ponuky zo dňa 11.05.2026 v sume 2 205,39€ Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 ROAX s.r.o. 44526075 2 205,39 € 17.07.2026 17.07.2026 Objednávka
0061/26 medaily na turnaj,samolepky. stuhy Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 VEGA - TAKÁČ, s.r.o. 44550359 255,70 € 15.07.2026 17.07.2026 Objednávka
0059/26 Verejná správa Slovenskej republiky - ročný prístup Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Poradca podnikatela 31592503 265,68 € 10.07.2026 15.07.2026 Objednávka
DFB0210/26 ovocie,zelenina Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 DARÁZSVIN s.r.o. 45470642 1 049,68 € 09.07.2026 17.07.2026 Faktúra
DFB0207/26 výmena barel vody PI Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Lediks s.r.o. 47706848 68,40 € 09.07.2026 17.07.2026 Faktúra
DFB0213/26 hygienické potreby Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 ILLE Papier,servis 36226947 174,54 € 09.07.2026 17.07.2026 Faktúra
DFB0208/26 PHM 6/26 Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 slovenské pumpy s. r. o. 45932581 255,25 € 09.07.2026 17.07.2026 Faktúra
DFB0211/26 revízne činnosti 7/26 Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Veolia Energia Slovensko, a.s 35702257 355,47 € 09.07.2026 17.07.2026 Faktúra
DFB0205/26 za telekom.popl. 6/26 Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Slovak Telekom 35763469 54,43 € 07.07.2026 17.07.2026 Faktúra
DFB0206/26 za telekom.popl. 6/26 Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Slovak Telekom 35763469 102,50 € 07.07.2026 17.07.2026 Faktúra
DFB0203/26 užívania prog. Cygnus Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 IRESOFT SK s. r. o. 55806538 1 488,84 € 03.07.2026 15.07.2026 Faktúra
DFO0053/26 za vlastné Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Jednota COOP SD 00168831 689,55 € 02.07.2026 14.07.2026 Faktúra
DFB0201/26 za odpadovú vodu 6/2026 Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Obecny urad Jahodná 00305472 454,56 € 02.07.2026 14.07.2026 Faktúra
DFB0202/26 TKR 7/2026 Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 I.Heizer-MINI SERVIS s.r.o. 46181113 92,25 € 02.07.2026 15.07.2026 Faktúra
DFB0192/26 cartridge HP Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 CanTon 35803916 36,00 € 30.06.2026 03.07.2026 Faktúra
DFB0198/26 odvoz kuch.odpadu Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 FCC Slovensko 31318762 30,75 € 30.06.2026 14.07.2026 Faktúra
DFB0197/26 za zneškodnenie odpadu Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 FCC Slovensko 31318762 1 082,90 € 30.06.2026 14.07.2026 Faktúra
DFO0052/26 za vlastné Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 R.G. MONT, s.r.o. 36227889 637,59 € 30.06.2026 14.07.2026 Faktúra
DFB0200/26 údržbársky materiál Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 FERROFRUCT s.r.o. 48268381 65,54 € 30.06.2026 14.07.2026 Faktúra
DFB0193/26 mäso Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY 45981353 2 102,31 € 30.06.2026 15.07.2026 Faktúra