DFB0378/24 |
materiál na pergolu |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Menyhárt Roland- M&M |
41110897 |
|
1 695,00 € |
29.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
0073/24 |
dodanie materiálu pre pergolu v sume 1695.-€ |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Menyhárt Roland- M&M |
41110897 |
|
1 695,00 € |
28.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Objednávka |
Zmluva č. 9/2024/CSSJah |
Dohoda o príležitostnom spoločnom verejnom obstarávaní |
Centrum sociálnych služieb Jahodná, Mlynská 2401/75, Jahodná, Dunajská Streda |
00596477 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
0,00 € |
25.10.2024 |
01.11.2024 |
|
31.10.2024 |
PhDr. Kvetoslava Tóthová, MPH |
poverená riaditeľka |
Zmluva |
DFB0376/24 |
vyúčtovanie vodného a stočného -výmena merača 05-10/2024 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36550949 |
|
622,68 € |
23.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0375/24 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Potraviny Baranyai, s.r.o. |
47444851 |
|
2 336,29 € |
22.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0374/24 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
306,29 € |
22.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0372/24 |
za odstránenie havarijného stavu-výmena potrubia |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Arabor Mont s.r.o. |
50276018 |
|
1 174,74 € |
21.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0373/24 |
pekár.výr. |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
281,14 € |
20.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0371/24 |
PHM 10/24 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pumpa SK s.r.o. |
52252256 |
|
53,35 € |
18.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0377/24 |
tréningový seminár 5P a "10z10" |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Navzájom lepší |
51564882 |
|
1 320,00 € |
18.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0370/24 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
369,19 € |
17.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0367/24 |
čistiace potreby |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Alžbeta Szokolová - TRILAK |
36918156 |
|
2 268,42 € |
14.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0366/24 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
428,70 € |
14.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0369/24 |
pekár.výrobky |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
235,49 € |
12.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0361/24 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
333,34 € |
10.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFO0081/24 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
AG FOODS SK s.r.o Pezinok |
34144579 |
|
87,84 € |
10.10.2024 |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFO0080/24 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
AG FOODS SK s.r.o Pezinok |
34144579 |
|
409,49 € |
10.10.2024 |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0365/24 |
revízne činnosti |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Veolia Energia Slovensko, a.s |
35702257 |
|
469,20 € |
09.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0362/24 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Potraviny Baranyai, s.r.o. |
47444851 |
|
2 222,00 € |
09.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFO0076/24 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
MÜLLER a MÜLLEROVÁ, s.r.o. |
36537853 |
|
43,93 € |
09.10.2024 |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |