0042/23 |
inštalačné a servisné práce, tonery,iné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Orbie Slovakia - Zoltán Hanák |
36254916 |
|
951,90 € |
15.09.2023 |
|
|
20.09.2023 |
|
|
Objednávka |
0041/23 |
Údržbársky materiál, iné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
ZOÁR s. r. o. |
53244940 |
|
168,29 € |
12.09.2023 |
|
|
20.09.2023 |
|
|
Objednávka |
0039/23 |
Objednávame si u Vás podľa cenovej ponuky zo dňa 24.07.2023 Bubnový sušič Electrolux TD6-14 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
ELS Slovakia, s.r.o. |
35801387 |
|
5 912,40 € |
11.09.2023 |
|
|
11.09.2023 |
|
|
Objednávka |
0040/23 |
Objednávame si u Vás podľa cenovej ponuky umývačku riadu Electrolux NHT8P |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
SOLLER, s.r.o. |
35728337 |
|
4 638,00 € |
11.09.2023 |
|
|
11.09.2023 |
|
|
Objednávka |
DFB0271/23 |
za vyúčtovanie tepla 8/23 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Magna Teplo |
46189289 |
|
-4 049,93 € |
08.09.2023 |
|
|
20.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0264/23 |
za odvoz odpadových vôd 8/23 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Obecny urad Jahodná |
00305472 |
|
624,04 € |
06.09.2023 |
|
|
15.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0265/23 |
za holenie |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Hancková Anita |
47916745 |
|
890,00 € |
05.09.2023 |
|
|
15.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0260/23 |
PHM 8/23 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pumpa SK s.r.o. |
52252256 |
|
80,12 € |
04.09.2023 |
|
|
15.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0262/23 |
za telekom.služby 8/23 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
111,98 € |
01.09.2023 |
|
|
15.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0261/23 |
za telekom.služby 8/23 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
53,29 € |
01.09.2023 |
|
|
15.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0268/23 |
TKR 9/23 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
I.Heizer-MINI SERVIS s.r.o. |
46181113 |
|
90,00 € |
01.09.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0267/23 |
za elek.en. 9/23 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
MAGNA ENERGIA a.s |
35743565 |
|
1 141,91 € |
01.09.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0263/23 |
prenájom kontajnera |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
FCC Slovensko |
31318762 |
|
148,80 € |
31.08.2023 |
|
|
15.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0266/23 |
za odvoz kuchynského odpadu |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
FCC Slovensko |
31318762 |
|
30,00 € |
31.08.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DFO0058/23 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Kapsová Carmen |
45002274 |
|
315,24 € |
27.08.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0255/23 |
školenie prvej pomoci |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Slovenský Červený kríž, územný spolok Dunajská Streda |
00415944 |
|
150,00 € |
24.08.2023 |
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
0038/23 |
školenie prvej pomoci pre 6 zamestnancov |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Slovenský Červený kríž, územný spolok Dunajská Streda |
00415944 |
|
150,00 € |
23.08.2023 |
|
|
05.09.2023 |
|
|
Objednávka |
DFB0254/23 |
pekár.výr. |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
361,25 € |
20.08.2023 |
|
|
15.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0247/23 |
PHM 8/23 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pumpa SK s.r.o. |
52252256 |
|
33,68 € |
17.08.2023 |
|
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0249/23 |
maso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
572,56 € |
17.08.2023 |
|
|
15.09.2023 |
|
|
Faktúra |