Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
Zmluva č. 6/2024/CSSJah Zmluva o zverení majetku do správy - Germicídny žiarič Centrum sociálnych služieb Jahodná, Mlynská 2401/75, Jahodná, Dunajská Streda 00596477 TTSK 283,92 € 22.07.2024 26.07.2024 25.07.2024 PhDr. Kvetoslava Tóthová, MPH poverená riaditeľka Zmluva
0053/24 Skupinová supervízia Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Mgr. Peter Kollárovič - LIFE consult 41261097 198,00 € 18.07.2024 25.07.2024 Objednávka
0052/24 Verejná správa Slovenskej republiky - ročný prístup Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Poradca podnikatela 31592503 228,00 € 17.07.2024 25.07.2024 Objednávka
DFB0256/24 mäso Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY 45981353 428,05 € 15.07.2024 17.07.2024 Faktúra
DFB0253/24 hygienické potreby Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 ILLE Papier,servis 36226947 279,12 € 11.07.2024 17.07.2024 Faktúra
DFB0255/24 pekár.výr. Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Pavel Egri Bistro Royal 17730775 257,82 € 10.07.2024 17.07.2024 Faktúra
DFB0257/24 vyúčt tepla jún 2024 Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Magna Teplo 46189289 -2 367,10 € 10.07.2024 22.07.2024 Faktúra
DFB0254/24 potraviny Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Potraviny Baranyai, s.r.o. 47444851 3 132,03 € 09.07.2024 17.07.2024 Faktúra
DFB0248/24 revízne činnosti 7/24 Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Veolia Energia Slovensko, a.s 35702257 469,20 € 08.07.2024 17.07.2024 Faktúra
DFB0251/24 mäso Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY 45981353 490,69 € 08.07.2024 17.07.2024 Faktúra
DFB0250/24 mäso Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY 45981353 334,17 € 08.07.2024 17.07.2024 Faktúra
DFO0052/24 za vlastné Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Seveček Mária 51994143 715,00 € 08.07.2024 22.07.2024 Faktúra
DFB0252/24 čistiace potreby Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Alžbeta Szokolová - TRILAK 36918156 1 778,60 € 07.07.2024 17.07.2024 Faktúra
DFB0235/24 PHM 6/24 Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Pumpa SK s.r.o. 52252256 172,74 € 04.07.2024 15.07.2024 Faktúra
DFB0244/24 za odvoz odpad.vôd 6/24 Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Obecny urad Jahodná 00305472 464,28 € 03.07.2024 15.07.2024 Faktúra
DFB0242/24 za užívanie programu cygnus 7-9/2024 Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 IRESOFT SK s. r. o. 55806538 1 358,60 € 02.07.2024 15.07.2024 Faktúra
DFB0245/24 toner a servisné práce Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Orbie Slovakia - Zoltán Hanák 36254916 919,80 € 02.07.2024 15.07.2024 Faktúra
DFB0243/24 TKR7/2024 Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 I.Heizer-MINI SERVIS s.r.o. 46181113 90,00 € 01.07.2024 15.07.2024 Faktúra
DFB0234/24 služby BOZP máj-jún Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Lászlóová Klára Ing. 43125981 360,00 € 01.07.2024 15.07.2024 Faktúra
DFB0237/24 za telekom.služby 6/24 Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Slovak Telekom 35763469 53,29 € 01.07.2024 15.07.2024 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »