Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0136/24 webinár: zásady komunikácie s rodinnými príslušníkmi Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 ADEVEC s.r.o. 36558117 150,00 € 18.04.2024 22.04.2024 Faktúra
DFB0135/24 webinár:riziká Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Nezávislá platforma SocioFórum, o. z. 42263000 180,00 € 17.04.2024 24.04.2024 Faktúra
DFB0130/24 skupinová supervízia Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Mgr. Peter Kollárovič - LIFE consult 41261097 198,00 € 11.04.2024 19.04.2024 Faktúra
DFB0110/24 za uloženie privodného kábla k vrátnici Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Ján Mucska ELEKTRA 35017368 3 000,00 € 10.04.2024 15.04.2024 Faktúra
DFB0132/24 talč a laminovanie Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 CanTon 35803916 15,00 € 10.04.2024 19.04.2024 Faktúra
DFB0127/24 výmena barel na vodu PI Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Lediks s.r.o. 47706848 51,00 € 09.04.2024 19.04.2024 Faktúra
DFB0111/24 vyúčtovanie tepla 3/24 Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Magna Teplo 46189289 -1 854,96 € 09.04.2024 24.04.2024 Faktúra
DFB0125/24 revízne činnosti 4/24 Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Veolia Energia Slovensko, a.s 35702257 469,20 € 08.04.2024 19.04.2024 Faktúra
DFB0103/24 PHM 3/24 Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Pumpa SK s.r.o. 52252256 117,53 € 04.04.2024 12.04.2024 Faktúra
DFB0118/24 defibrilátor Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 MEDIHUM, s.r.o. 35952580 1 590,00 € 04.04.2024 19.04.2024 Faktúra
DFB0122/24 zľava z ceny tepla Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Magna Teplo 46189289 -2 565,67 € 04.04.2024 19.04.2024 Faktúra
DFB0116/24 analyzer Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 R.G. MONT, s.r.o. 36227889 1 288,00 € 04.04.2024 19.04.2024 Faktúra
DFB0117/24 resuscitačná sada Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 SELVIT, spol. s r.o. 36370053 82,80 € 04.04.2024 19.04.2024 Faktúra
DFB0119/24 oprava čerpadla Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Ivan Bugár-Plynospotrebiče 32320698 153,60 € 03.04.2024 19.04.2024 Faktúra
DFB0108/24 odvoz odp.vody 3/24 Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Obecny urad Jahodná 00305472 480,92 € 02.04.2024 12.04.2024 Faktúra
DFB0109/24 za holenie Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Hancková Anita 47916745 782,50 € 02.04.2024 12.04.2024 Faktúra
DFB0115/24 za užívanie programu cygnus 4-6 /24 Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 IRESOFT SK s. r. o. 55806538 1 358,60 € 02.04.2024 19.04.2024 Faktúra
DFB0134/24 inšt.práce, tonery Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Orbie Slovakia - Zoltán Hanák 36254916 696,80 € 02.04.2024 19.04.2024 Faktúra
DFB0105/24 za telekom.služby 3/24 Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Slovak Telekom 35763469 53,04 € 01.04.2024 12.04.2024 Faktúra
DFB0104/24 za telekomunikačné služby 3/24 Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Slovak Telekom 35763469 111,88 € 01.04.2024 12.04.2024 Faktúra
DFB0113/24 TKR 4/24 Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 I.Heizer-MINI SERVIS s.r.o. 46181113 90,00 € 01.04.2024 19.04.2024 Faktúra
DFB0112/24 záloha na elek.en. 4/24 Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 encare, s.r.o. 52302555 1 484,68 € 01.04.2024 19.04.2024 Faktúra
DFB0120/24 odvoz odp.vôd Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Obecny urad Jahodná 00305472 542,50 € 01.04.2024 19.04.2024 Faktúra
DFB0107/24 odvoz kuchynského odpadu Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 FCC Slovensko 31318762 30,00 € 31.03.2024 12.04.2024 Faktúra
DFB0106/24 zneškodnenie odpadu Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 FCC Slovensko 31318762 807,28 € 31.03.2024 12.04.2024 Faktúra
DFB0123/24 vyúčt.elek.en. 3/24 Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 encare, s.r.o. 52302555 44,58 € 31.03.2024 19.04.2024 Faktúra
DFB0101/24 pekár.výr. Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Pavel Egri Bistro Royal 17730775 400,63 € 31.03.2024 19.04.2024 Faktúra
DFO0019/24 za vlastné Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Kapsová Carmen 45002274 394,05 € 31.03.2024 22.04.2024 Faktúra
DFB0099/24 kancelárske potreby Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Papierníctvo, s.r.o. 52672492 274,26 € 28.03.2024 12.04.2024 Faktúra
DFO0020/24 za vlastné Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 R.G. MONT, s.r.o. 36227889 751,79 € 28.03.2024 22.04.2024 Faktúra
1 2 3 4 5 »