DFB0079/25 |
ovocie,zelenina |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
606,78 € |
06.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0092/25 |
ovocie,zelenina |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
668,92 € |
06.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFO0018/25 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Alžbeta Szokolová - TRILAK |
36918156 |
|
764,32 € |
06.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFO0017/25 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
AG FOODS SK s.r.o Pezinok |
34144579 |
|
333,80 € |
05.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0075/25 |
za odvoz odpad.vody 2/25 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Obecny urad Jahodná |
00305472 |
|
382,74 € |
04.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0086/25 |
výmena barel vody PÍ a výdajník |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Lediks s.r.o. |
47706848 |
|
354,60 € |
04.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0076/25 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
392,83 € |
04.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0073/25 |
telekom.služby 2/25 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
54,19 € |
04.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0074/25 |
za telekom.služby 2/25 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
113,26 € |
04.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0085/25 |
toner, router,inštal.práce |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Orbie Slovakia - Zoltán Hanák |
36254916 |
|
543,70 € |
04.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0082/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
1 294,57 € |
04.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0083/25 |
elek.en.3/25 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
2 106,28 € |
04.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFO0016/25 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
R.G. MONT, s.r.o. |
36227889 |
|
387,87 € |
04.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0091/25 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
350,33 € |
04.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0077/25 |
pekár.výr. |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
206,17 € |
03.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0071/25 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
501,29 € |
28.02.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0069/25 |
zneškodnenie odpadu 2/25 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
FCC Slovensko |
31318762 |
|
817,78 € |
28.02.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0070/25 |
odvoz kuchynského odpadu 2/25 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
FCC Slovensko |
31318762 |
|
30,75 € |
28.02.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0072/25 |
mat.na údržbu |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
FERROFRUCT s.r.o. |
48268381 |
|
299,20 € |
28.02.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFO0015/25 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
R.G. MONT, s.r.o. |
36227889 |
|
317,00 € |
28.02.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFS0001/25 |
darčekové karty k MDŽ |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
dm drogerie markt, s.r.o. |
31393781 |
|
735,00 € |
27.02.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0068/25 |
pekár.výrobky |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
241,04 € |
26.02.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0066/25 |
zákusky |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Csilla Antal - Z S E R B Ó |
34433856 |
|
140,00 € |
26.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0067/25 |
online vzdel.prog. |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
ADEVEC s.r.o. |
36558117 |
|
50,00 € |
26.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0065/25 |
zákusky |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Csilla Antal - Z S E R B Ó |
34433856 |
|
191,90 € |
25.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0062/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
908,94 € |
25.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0064/25 |
oprava a kontrola chladničiek |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ján Šebák - predaj,montáž a servis chlad.zar. |
17678226 |
|
215,00 € |
25.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0063/25 |
PHM 2/25 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pumpa SK s.r.o. |
52252256 |
|
63,60 € |
25.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFO0014/25 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Kapsová Carmen |
45002274 |
|
315,24 € |
25.02.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0058/25 |
ovocie,zelenina |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
658,63 € |
20.02.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |