DFO0010/25 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Jednota COOP SD |
00168831 |
|
534,83 € |
04.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFO0005/25 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
DREVEX - Tomanovics Juraj, s.r.o. |
50592017 |
|
565,80 € |
03.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFO0008/25 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
LUARI, s.r.o. |
36773239 |
|
140,00 € |
31.01.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0014/25 |
tonery, inšt.práce |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Orbie Slovakia - Zoltán Hanák |
36254916 |
|
482,88 € |
30.01.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0023/25 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
379,44 € |
30.01.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0024/25 |
ovocie,zelenina |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
505,61 € |
30.01.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0026/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
1 012,45 € |
28.01.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0025/25 |
vyúčtovanie za odber plynu r.2024 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Magna Teplo |
46189289 |
|
2 492,18 € |
28.01.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFO0007/25 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Kapsová Carmen |
45002274 |
|
315,24 € |
28.01.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFO0001/25 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Chiros Medical |
36204587 |
|
664,20 € |
28.01.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0013/25 |
za elektromontážnu prácu |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Gabriel Tóth - ELEKTRO |
43222170 |
|
165,00 € |
27.01.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0022/25 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
174,00 € |
27.01.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFO0002/25 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
R.G. MONT, s.r.o. |
36227889 |
|
11,63 € |
23.01.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0021/25 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
522,98 € |
23.01.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0009/25 |
ovocie,zelenina |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
466,70 € |
22.01.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0019/25 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
247,52 € |
22.01.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0020/25 |
pekár.výrobky |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
240,93 € |
22.01.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0011/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
946,59 € |
21.01.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0010/25 |
ovocie,zelenina |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
314,18 € |
16.01.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0017/25 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
183,15 € |
16.01.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0018/25 |
pekár.výrobky |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
179,77 € |
16.01.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0012/25 |
užívanie IS Cygnus 1-3/2025 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
1 431,57 € |
16.01.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0004/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
14,28 € |
14.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0005/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
492,26 € |
14.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0016/25 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
201,00 € |
14.01.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFO0003/25 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
AG FOODS SK s.r.o Pezinok |
34144579 |
|
116,76 € |
14.01.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0015/25 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
381,90 € |
10.01.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0002/25 |
vyúčtovanie tepla 12/24 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Magna Teplo |
46189289 |
|
1 434,56 € |
09.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DFO0004/25 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
AG FOODS SK s.r.o Pezinok |
34144579 |
|
389,89 € |
09.01.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0008/25 |
ovocie,zelenina |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
467,34 € |
08.01.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |