Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0335/25 nanuk Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 31,70 € 04.09.2025 09.09.2025 Faktúra
DFO0065/25 za vlastne Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 MÜLLER a MÜLLEROVÁ, s.r.o. 36537853 35,51 € 04.09.2025 12.09.2025 Faktúra
DFB0341/25 výmena barel vody PI Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Lediks s.r.o. 47706848 66,20 € 04.09.2025 17.09.2025 Faktúra
DFB0342/25 za kontajnera Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 FCC Slovensko 31318762 190,65 € 04.09.2025 17.09.2025 Faktúra
DFB0337/25 ovocie,zelenina Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 QUALITED s.r.o. 36638528 436,09 € 04.09.2025 17.09.2025 Faktúra
DFB0333/25 mäso Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY 45981353 1 520,34 € 03.09.2025 09.09.2025 Faktúra
DFB0332/25 odvoz kuch.odpadu 8/25 Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 FCC Slovensko 31318762 30,75 € 03.09.2025 09.09.2025 Faktúra
DFB0330/25 za telekom.služby 8/25 Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Slovak Telekom 35763469 131,94 € 03.09.2025 09.09.2025 Faktúra
DFB0331/25 za telekom.služby 8/25 Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Slovak Telekom 35763469 55,25 € 03.09.2025 09.09.2025 Faktúra
DFB0334/25 pekár.výr. Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Pavel Egri Bistro Royal 17730775 241,41 € 03.09.2025 09.09.2025 Faktúra
DFB0329/25 odvoz odpad.vôd 8/2025 Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Obecny urad Jahodná 00305472 409,37 € 03.09.2025 09.09.2025 Faktúra
DFB0328/25 PHM 8/25 Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Pumpa SK s.r.o. 52252256 77,32 € 03.09.2025 09.09.2025 Faktúra
DFO0062/25 za vlastne Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 R.G. MONT, s.r.o. 36227889 1,68 € 03.09.2025 12.09.2025 Faktúra
DFO0063/25 za vlastné Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 R.G. MONT, s.r.o. 36227889 923,30 € 03.09.2025 12.09.2025 Faktúra
DFO0064/25 za vlastne Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Alžbeta Szokolová - TRILAK 36918156 758,70 € 03.09.2025 12.09.2025 Faktúra
DFB0336/25 potraviny Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 1 121,61 € 03.09.2025 17.09.2025 Faktúra
DFB0338/25 špenát Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 14,28 € 03.09.2025 17.09.2025 Faktúra
DFB0339/25 joghurty Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 98,50 € 03.09.2025 17.09.2025 Faktúra
DFB0327/25 ovocie,zelenina Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 QUALITED s.r.o. 36638528 508,29 € 28.08.2025 09.09.2025 Faktúra
DFB0326/25 horčica Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 27,13 € 28.08.2025 09.09.2025 Faktúra
DFB0325/25 pásiky do analyzera Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 R.G. MONT, s.r.o. 36227889 100,00 € 27.08.2025 09.09.2025 Faktúra
DFB0324/25 potraviny Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 751,99 € 26.08.2025 09.09.2025 Faktúra
DFB0323/25 montáž a oprava rozvodu vody a kompletizácia umývadla v izolačke Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Zoltán Ďurkovič - INŠTALATÉR 37231863 440,75 € 25.08.2025 09.09.2025 Faktúra
DFB0322/25 chladnička ETA Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Nay 35739487 239,00 € 22.08.2025 26.08.2025 Faktúra
DFB0313/25 maliarské práce Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Roman Domonkos 41703871 348,00 € 22.08.2025 27.08.2025 Faktúra
DFB0310/25 dodávka a motáž klimatizačného zariadenia Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 3B service s.r.o. 44721218 1 414,50 € 21.08.2025 27.08.2025 Faktúra
DFB0321/25 oprava traktorovej kosačky Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 AGROTRADE s.r.o 31424112 213,01 € 21.08.2025 27.08.2025 Faktúra
DFB0312/25 pekár.výrobky Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Pavel Egri Bistro Royal 17730775 231,80 € 21.08.2025 27.08.2025 Faktúra
DFB0311/25 ovocie,zelenina Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 QUALITED s.r.o. 36638528 542,23 € 21.08.2025 27.08.2025 Faktúra
DFO0061/25 za vlastne Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 AG FOODS SK s.r.o Pezinok 34144579 578,18 € 21.08.2025 05.09.2025 Faktúra