| DFB0045/25 |
zákusky |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Csilla Antal - Z S E R B Ó |
34433856 |
|
130,00 € |
05.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0046/25 |
TKR 2/25 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
I.Heizer-MINI SERVIS s.r.o. |
46181113 |
|
92,25 € |
05.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0011/25 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
AG FOODS SK s.r.o Pezinok |
34144579 |
|
400,74 € |
05.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0035/25 |
tímová supervízia |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Mgr. Peter Kollárovič - LIFE consult |
41261097 |
|
214,00 € |
04.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0027/25 |
odvoz kuchynského odpadu 1/25 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
FCC Slovensko |
31318762 |
|
30,75 € |
04.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0031/25 |
za telekom.sl 1/25 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
54,50 € |
04.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0032/25 |
za telekom.sl 1/25 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
113,04 € |
04.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0042/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
1 024,69 € |
04.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0036/25 |
servisné a revízne činnosti 1/25 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Veolia Energia Slovensko, a.s |
35702257 |
|
243,54 € |
04.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0006/25 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
R.G. MONT, s.r.o. |
36227889 |
|
772,91 € |
04.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0040/25 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
669,07 € |
04.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0009/25 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Arabor Mont s.r.o. |
50276018 |
|
2 544,02 € |
04.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0010/25 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Jednota COOP SD |
00168831 |
|
534,83 € |
04.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0005/25 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
DREVEX - Tomanovics Juraj, s.r.o. |
50592017 |
|
565,80 € |
03.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0008/25 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
LUARI, s.r.o. |
36773239 |
|
140,00 € |
31.01.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0014/25 |
tonery, inšt.práce |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Orbie Slovakia - Zoltán Hanák |
36254916 |
|
482,88 € |
30.01.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0023/25 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
379,44 € |
30.01.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0024/25 |
ovocie,zelenina |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
505,61 € |
30.01.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0026/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
1 012,45 € |
28.01.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0025/25 |
vyúčtovanie za odber plynu r.2024 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Magna Teplo |
46189289 |
|
2 492,18 € |
28.01.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0007/25 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Kapsová Carmen |
45002274 |
|
315,24 € |
28.01.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0001/25 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Chiros Medical |
36204587 |
|
664,20 € |
28.01.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0013/25 |
za elektromontážnu prácu |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Gabriel Tóth - ELEKTRO |
43222170 |
|
165,00 € |
27.01.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0022/25 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
174,00 € |
27.01.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0002/25 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
R.G. MONT, s.r.o. |
36227889 |
|
11,63 € |
23.01.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0021/25 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
522,98 € |
23.01.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0009/25 |
ovocie,zelenina |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
466,70 € |
22.01.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0019/25 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
247,52 € |
22.01.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0020/25 |
pekár.výrobky |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
240,93 € |
22.01.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0011/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
946,59 € |
21.01.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |