DFB0266/24 |
čipový prívesok |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
84,00 € |
03.07.2024 |
|
|
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0242/24 |
za užívanie programu cygnus 7-9/2024 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
1 358,60 € |
02.07.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0245/24 |
toner a servisné práce |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Orbie Slovakia - Zoltán Hanák |
36254916 |
|
919,80 € |
02.07.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0243/24 |
TKR7/2024 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
I.Heizer-MINI SERVIS s.r.o. |
46181113 |
|
90,00 € |
01.07.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0234/24 |
služby BOZP máj-jún |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Lászlóová Klára Ing. |
43125981 |
|
360,00 € |
01.07.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0237/24 |
za telekom.služby 6/24 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
53,29 € |
01.07.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0236/24 |
za telekom.služby 6/24 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
107,98 € |
01.07.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0247/24 |
záloha na elek.en.7/24 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 484,68 € |
01.07.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0258/24 |
za holenie |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Hancková Anita |
47916745 |
|
695,00 € |
01.07.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0249/24 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
236,44 € |
01.07.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFO0050/24 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Alžbeta Szokolová - TRILAK |
36918156 |
|
651,02 € |
01.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0246/24 |
vyúčt.elek.en. 6/24 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-76,59 € |
30.06.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFO0049/24 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Kapsová Carmen |
45002274 |
|
394,05 € |
30.06.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0240/24 |
pekár.výr. |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
277,73 € |
30.06.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0241/24 |
odvoz kuchyanského odpadu |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
FCC Slovensko |
31318762 |
|
30,00 € |
30.06.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0238/24 |
služby, zneškodnenie odpadu |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
FCC Slovensko |
31318762 |
|
1 022,10 € |
30.06.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFO0047/24 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
DREVEX - Tomanovics Juraj, s.r.o. |
50592017 |
|
330,00 € |
29.06.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFO0051/24 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
R.G. MONT, s.r.o. |
36227889 |
|
690,63 € |
29.06.2024 |
|
|
22.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0231/24 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
435,41 € |
27.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0218/24 |
občerstvenie na zábavné stretnutie v CSS Jahodná dňa 26.06.2024 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
TRIO DS s.r.o. |
47335050 |
|
168,00 € |
26.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0230/24 |
ovocie,zelenina |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Narias-Nagy Lorant |
47514248 |
|
2 430,59 € |
26.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFO0046/24 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Alexander Belovics KNICK - KNACK |
41844157 |
|
200,00 € |
26.06.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0239/24 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Potraviny Baranyai, s.r.o. |
47444851 |
|
1 035,40 € |
25.06.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0227/24 |
kancelárske potreby |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Papierníctvo, s.r.o. |
52672492 |
|
246,81 € |
24.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0226/24 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
362,49 € |
24.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0229/24 |
pekár.výrobky |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
308,27 € |
22.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0228/24 |
za elektromontážne práce |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ján Mucska ELEKTRA |
35017368 |
|
130,00 € |
21.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFO0048/24 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Hancková Anita |
47916745 |
|
305,50 € |
21.06.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0225/24 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
372,01 € |
20.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0233/24 |
údržbárske potreby,iné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
ZOÁR s. r. o. |
53244940 |
|
203,14 € |
19.06.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |