Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0112/24 záloha na elek.en. 4/24 Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 encare, s.r.o. 52302555 1 484,68 € 01.04.2024 19.04.2024 Faktúra
DFB0120/24 odvoz odp.vôd Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Obecny urad Jahodná 00305472 542,50 € 01.04.2024 19.04.2024 Faktúra
DFB0107/24 odvoz kuchynského odpadu Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 FCC Slovensko 31318762 30,00 € 31.03.2024 12.04.2024 Faktúra
DFB0106/24 zneškodnenie odpadu Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 FCC Slovensko 31318762 807,28 € 31.03.2024 12.04.2024 Faktúra
DFB0123/24 vyúčt.elek.en. 3/24 Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 encare, s.r.o. 52302555 44,58 € 31.03.2024 19.04.2024 Faktúra
DFB0101/24 pekár.výr. Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Pavel Egri Bistro Royal 17730775 400,63 € 31.03.2024 19.04.2024 Faktúra
DFO0019/24 za vlastné Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Kapsová Carmen 45002274 394,05 € 31.03.2024 22.04.2024 Faktúra
DFB0099/24 kancelárske potreby Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Papierníctvo, s.r.o. 52672492 274,26 € 28.03.2024 12.04.2024 Faktúra
DFO0020/24 za vlastné Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 R.G. MONT, s.r.o. 36227889 751,79 € 28.03.2024 22.04.2024 Faktúra
DFB0100/24 mäso Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY 45981353 759,84 € 28.03.2024 11.06.2024 Faktúra
DFB0102/24 vyúčtovanie tepla za rok 2023 Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Magna Teplo 46189289 27 249,58 € 27.03.2024 15.04.2024 Faktúra
DFB0098/24 čistiace prostriedky Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Alžbeta Szokolová - TRILAK 36918156 1 653,22 € 27.03.2024 19.04.2024 Faktúra
DFB0094/24 ovocie,zelenina Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Narias-Nagy Lorant 47514248 2 784,33 € 27.03.2024 22.07.2024 Faktúra
DFB0095/24 mäso Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY 45981353 793,87 € 26.03.2024 12.04.2024 Faktúra
DFB0096/24 potraviny Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Potraviny Baranyai, s.r.o. 47444851 2 792,66 € 26.03.2024 19.04.2024 Faktúra
DFB0097/24 pracovná odev,obuv Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Alžbeta Szokolová - TRILAK 36918156 273,00 € 25.03.2024 12.04.2024 Faktúra
DFO0018/24 za vlastné Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 AG FOODS SK s.r.o Pezinok 34144579 256,69 € 25.03.2024 15.04.2024 Faktúra
DFB0088/24 zástavy Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 2U spol. s.r.o. 17315786 82,80 € 22.03.2024 28.03.2024 Faktúra
DFB0089/24 náhrada do osviežovača Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 EXACT Invest s. r. o. 51119838 94,75 € 22.03.2024 12.04.2024 Faktúra
DFB0090/24 mat.na údržbu,iné Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 ZOÁR s. r. o. 53244940 347,89 € 21.03.2024 12.04.2024 Faktúra
DFB0091/24 hygienické potreby Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 ILLE Papier,servis 36226947 279,12 € 21.03.2024 12.04.2024 Faktúra
DFB0092/24 pekár.výr. Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Pavel Egri Bistro Royal 17730775 342,12 € 20.03.2024 12.04.2024 Faktúra
DFB0093/24 mäso Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY 45981353 335,00 € 20.03.2024 12.04.2024 Faktúra
DFB0086/24 paplon,vankúš Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 HUMISS, spol. s r.o. 36616923 3 552,00 € 18.03.2024 28.03.2024 Faktúra
DFO0016/24 za vlastné Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 TriCare s.r.o. 51053608 2 736,00 € 18.03.2024 15.04.2024 Faktúra
DFB0087/24 vyhotovenie ohlásenia Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 PolyStar 36552119 43,08 € 15.03.2024 12.04.2024 Faktúra
DFB0085/24 mäso Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY 45981353 421,87 € 15.03.2024 12.04.2024 Faktúra
DFO0017/24 za vlastné Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 TriCare s.r.o. 51053608 9 120,00 € 15.03.2024 15.04.2024 Faktúra
DFB0084/24 Tréningový seminár 5P-progr.podpory zdravia Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Navzájom lepší 51564882 920,00 € 14.03.2024 12.04.2024 Faktúra
DFB0076/24 výmena a montáž ohrie.telesa na bojleri v kuchyni Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Gabriel Tóth - ELEKTRO 43222170 390,00 € 12.03.2024 20.03.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »