Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0038/24 mäso Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY 45981353 293,82 € 06.02.2024 13.03.2024 Faktúra
DFB0035/24 PHM 1/24 Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Pumpa SK s.r.o. 52252256 69,37 € 05.02.2024 15.02.2024 Faktúra
DFB0030/24 pekár.výr. Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY 45981353 280,93 € 02.02.2024 13.03.2024 Faktúra
DFB0039/24 za holenie Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Hancková Anita 47916745 887,50 € 01.02.2024 15.02.2024 Faktúra
DFB0037/24 za telekom.služby 1/24 Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Slovak Telekom 35763469 52,75 € 01.02.2024 15.02.2024 Faktúra
DFB0036/24 za telekom.služby 1/24 Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Slovak Telekom 35763469 136,70 € 01.02.2024 15.02.2024 Faktúra
DFB0031/24 TKR 2/24 Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 I.Heizer-MINI SERVIS s.r.o. 46181113 90,00 € 01.02.2024 15.02.2024 Faktúra
DFO0008/24 za vlastné Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 R.G. MONT, s.r.o. 36227889 789,48 € 01.02.2024 29.02.2024 Faktúra
DFO0006/24 za vlastné Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Potraviny Baranyai, s.r.o. 47444851 475,46 € 01.02.2024 13.03.2024 Faktúra
DFB0139/24 záloha na elek.en. 2/24 Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 encare, s.r.o. 52302555 1 484,68 € 01.02.2024 06.05.2024 Faktúra
DFB0029/24 revízne činnosti 1/24 Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Veolia Energia Slovensko, a.s 35702257 469,20 € 31.01.2024 15.02.2024 Faktúra
DFB0034/24 za odvoz a zneškodnenie odpadu Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 FCC Slovensko 31318762 821,18 € 31.01.2024 15.02.2024 Faktúra
DFB0033/24 za odvoz kuchynského odpadu Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 FCC Slovensko 31318762 30,00 € 31.01.2024 15.02.2024 Faktúra
DFB0047/24 vyúčt.elek.en.1/24 Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 encare, s.r.o. 52302555 481,22 € 31.01.2024 29.02.2024 Faktúra
DFB0026/24 ovocie,zelenina Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Narias-Nagy Lorant 47514248 2 534,23 € 31.01.2024 13.03.2024 Faktúra
DFB0032/24 pekár.výr. Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Pavel Egri Bistro Royal 17730775 355,29 € 31.01.2024 13.03.2024 Faktúra
DFB0023/24 seminár PAM Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Seyfor Slovensko, a.s. 36237337 96,00 € 30.01.2024 15.02.2024 Faktúra
DFB0024/24 potraviny Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Potraviny Baranyai, s.r.o. 47444851 669,19 € 30.01.2024 13.03.2024 Faktúra
DFB0022/24 maso Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY 45981353 311,68 € 30.01.2024 13.03.2024 Faktúra
DFB0028/24 UTP kabel,router, servisné práce Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Orbie Slovakia - Zoltán Hanák 36254916 281,00 € 29.01.2024 15.02.2024 Faktúra
DFO0005/24 za vlastné Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Kapsová Carmen 45002274 315,24 € 28.01.2024 15.02.2024 Faktúra
DFB0025/24 hygienické potreby Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 ILLE Papier,servis 36226947 279,12 € 25.01.2024 15.02.2024 Faktúra
DFB0021/24 mäso Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY 45981353 174,51 € 25.01.2024 13.03.2024 Faktúra
DFB0011/24 webinár-štandard kvality Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Nezávislá platforma SocioFórum, o. z. 42263000 50,00 € 24.01.2024 01.02.2024 Faktúra
DFB0016/24 potraviny Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Potraviny Baranyai, s.r.o. 47444851 1 217,82 € 23.01.2024 13.03.2024 Faktúra
DFO0004/24 za vlastné Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 AG FOODS SK s.r.o Pezinok 34144579 452,48 € 22.01.2024 15.02.2024 Faktúra
DFB0015/24 mäso Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY 45981353 270,64 € 22.01.2024 29.02.2024 Faktúra
DFB0020/24 pekár.výr. Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Pavel Egri Bistro Royal 17730775 403,22 € 20.01.2024 15.02.2024 Faktúra
DFB0027/24 za užívania OS Cygnus Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 IRESOFT SK s. r. o. 55806538 1 358,60 € 19.01.2024 15.02.2024 Faktúra
DFB0012/24 mäso Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY 45981353 363,84 € 18.01.2024 15.02.2024 Faktúra