DFB0149/24 |
pekár.výr. |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
320,38 € |
30.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFO0029/24 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
AG FOODS SK s.r.o Pezinok |
34144579 |
|
67,89 € |
29.04.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0150/24 |
maso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
381,10 € |
29.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFO0034/24 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
R.G. MONT, s.r.o. |
36227889 |
|
512,95 € |
29.04.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFO0028/24 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Kapsová Carmen |
45002274 |
|
315,24 € |
28.04.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0145/24 |
CRP testy |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
R.G. MONT, s.r.o. |
36227889 |
|
85,70 € |
26.04.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0144/24 |
Kniha: Čarovná Dunajská Streda |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
CBS dspol, s.r.o. |
36754749 |
|
475,20 € |
25.04.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0143/24 |
maso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
484,61 € |
25.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0147/24 |
odvoz nebezpeč.odpadu |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
PolyStar |
36552119 |
|
69,36 € |
23.04.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0138/24 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Potraviny Baranyai, s.r.o. |
47444851 |
|
2 130,72 € |
23.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFO0026/24 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Potraviny Baranyai, s.r.o. |
47444851 |
|
378,22 € |
23.04.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0122/24 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
293,47 € |
22.04.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
DFB0141/24 |
online vzdel.: Základné ľudské práva" |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
ADEVEC s.r.o. |
36558117 |
|
60,00 € |
22.04.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFO0027/24 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Alžbeta Szokolová - TRILAK |
36918156 |
|
799,50 € |
22.04.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0142/24 |
pekár.výr. |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
366,13 € |
20.04.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0152/24 |
kyslíková flaša |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
AMIREX, a.s. |
36522295 |
|
414,00 € |
19.04.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0136/24 |
webinár: zásady komunikácie s rodinnými príslušníkmi |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
ADEVEC s.r.o. |
36558117 |
|
150,00 € |
18.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0137/24 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
436,84 € |
18.04.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0135/24 |
webinár:riziká |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Nezávislá platforma SocioFórum, o. z. |
42263000 |
|
180,00 € |
17.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0133/24 |
PHM 4/24 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pumpa SK s.r.o. |
52252256 |
|
89,94 € |
17.04.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0146/24 |
opr.kanc.techniky, toner CRG719H rec. |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
CanTon |
35803916 |
|
80,40 € |
17.04.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFO0025/24 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
AG FOODS SK s.r.o Pezinok |
34144579 |
|
459,18 € |
16.04.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0131/24 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
280,14 € |
15.04.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0129/24 |
čistiace prost. |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Alžbeta Szokolová - TRILAK |
36918156 |
|
1 085,47 € |
14.04.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0130/24 |
skupinová supervízia |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Mgr. Peter Kollárovič - LIFE consult |
41261097 |
|
198,00 € |
11.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0126/24 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
516,67 € |
11.04.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0110/24 |
za uloženie privodného kábla k vrátnici |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ján Mucska ELEKTRA |
35017368 |
|
3 000,00 € |
10.04.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0132/24 |
talč a laminovanie |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
CanTon |
35803916 |
|
15,00 € |
10.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFO0022/24 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Chiros Medical |
36204587 |
|
648,00 € |
10.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0128/24 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
284,04 € |
10.04.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |