Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0076/23 maso Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY 45981353 531,78 € 16.03.2023 17.04.2023 Faktúra
DFB0072/23 pekár.výr. Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Pavel Egri Bistro Royal 17730775 234,08 € 15.03.2023 25.03.2023 Faktúra
DFO0018/23 za vlastné Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Chiros Medical 36204587 648,00 € 15.03.2023 05.04.2023 Faktúra
DFB0069/23 mäso Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY 45981353 512,84 € 11.03.2023 12.04.2023 Faktúra
DFO0017/23 za vlastné Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Seveček Mária 51994143 558,00 € 10.03.2023 17.03.2023 Faktúra
DFB0068/23 potraviny Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Potraviny Baranyai, s.r.o. 47444851 2 226,64 € 09.03.2023 12.04.2023 Faktúra
DFB0070/23 servisné a revízne činnsti Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Veolia Energia Slovensko, a.s 35702257 196,80 € 08.03.2023 25.03.2023 Faktúra
DFB0071/23 vyúčtovanie tepla 2/23 Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Magna Teplo 46189289 2 598,58 € 08.03.2023 25.03.2023 Faktúra
DFO0015/23 za vlastné Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Alžbeta Szokolová - TRILAK 36918156 212,45 € 05.03.2023 12.04.2023 Faktúra
DFB0053/23 za právo užívaní IS Cygnus 3/23 pobyt.star., strav.prev. Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 IReSoft 26297850 409,84 € 02.03.2023 13.03.2023 Faktúra
DFB0054/23 PHM 2/23 Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Pumpa SK s.r.o. 52252256 107,45 € 02.03.2023 13.03.2023 Faktúra
DFB0055/23 za odvoz nebezpečného odpadu Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 PolyStar 36552119 30,90 € 02.03.2023 13.03.2023 Faktúra
DFB0056/23 za holenie 2/23 Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Hancková Anita 47916745 767,50 € 02.03.2023 13.03.2023 Faktúra
DFB0057/23 potraviny Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Potraviny Baranyai, s.r.o. 47444851 57,43 € 02.03.2023 03.04.2023 Faktúra
DFB0067/23 maso Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY 45981353 566,47 € 02.03.2023 03.04.2023 Faktúra
DFO0012/23 za vlastné Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Alžbeta Szokolová - TRILAK 36918156 572,40 € 02.03.2023 12.04.2023 Faktúra
DFB0051/23 TKR 3/23 Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 I.Heizer-MINI SERVIS s.r.o. 46181113 90,00 € 01.03.2023 13.03.2023 Faktúra
DFB0059/23 elek.en. 3/23 Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 MAGNA ENERGIA a.s 35743565 1 332,04 € 01.03.2023 13.03.2023 Faktúra
DFB0058/23 servisné a inštalačné práce,podložka po klá. Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Orbie Slovakia - Zoltán Hanák 36254916 251,00 € 01.03.2023 13.03.2023 Faktúra
DFB0062/23 za telekomunikačné služby 2/23 Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Slovak Telekom 35763469 81,99 € 01.03.2023 13.03.2023 Faktúra
DFB0061/23 za telekomunikačné služby 2/23 Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Slovak Telekom 35763469 56,02 € 01.03.2023 13.03.2023 Faktúra
DFO0016/23 za vlastné Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 R.G. MONT, s.r.o. 36227889 619,96 € 01.03.2023 16.03.2023 Faktúra
DFB0073/23 služby BOZP Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Lászlóová Klára Ing. 43125981 260,00 € 01.03.2023 03.04.2023 Faktúra
DFO0013/23 za vlastné Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Potraviny Baranyai, s.r.o. 47444851 339,92 € 01.03.2023 05.04.2023 Faktúra
DFB0063/23 údržbársky materiál Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 FERROFRUCT s.r.o. 48268381 366,49 € 28.02.2023 13.03.2023 Faktúra
DFB0060/23 za odvoz odpadovej vody 2/23 Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Obecny urad Jahodná 00305472 383,04 € 28.02.2023 13.03.2023 Faktúra
DFB0064/23 vyúčt.elek.en 2/23 Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 MAGNA ENERGIA a.s 35743565 761,48 € 28.02.2023 13.03.2023 Faktúra
DFB0066/23 za odvoz kuchynského odpadu 2/23 Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 FCC Slovensko 31318762 30,00 € 28.02.2023 13.03.2023 Faktúra
DFB0065/23 zneškodnenie odpadu, manipulácia, prenájom kontajnera Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 FCC Slovensko 31318762 729,46 € 28.02.2023 13.03.2023 Faktúra
DFS0001/23 kozmetické balíčky ku dňu žien Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Alžbeta Szokolová - TRILAK 36918156 318,70 € 28.02.2023 16.03.2023 Faktúra