Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0308/23 vyúčt.elek.en.9/23 Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 MAGNA ENERGIA a.s 35743565 441,99 € 30.09.2023 16.10.2023 Faktúra
DFB0293/23 zneškodnenie odpadu Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 FCC Slovensko 31318762 883,10 € 30.09.2023 16.10.2023 Faktúra
DFB0291/23 za odvoz kuchynského odpadu Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 FCC Slovensko 31318762 30,00 € 30.09.2023 16.10.2023 Faktúra
DFB0301/23 pekár.výr. Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Pavel Egri Bistro Royal 17730775 400,41 € 30.09.2023 19.10.2023 Faktúra
DFO0066/23 za vlastné Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Kapsová Carmen 45002274 394,05 € 30.09.2023 19.10.2023 Faktúra
DFB0310/23 dssjahodna doména Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Websupport 36421928 17,88 € 29.09.2023 19.10.2023 Faktúra
DFO0068/23 za vlastné Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 R.G. MONT, s.r.o. 36227889 579,67 € 29.09.2023 19.10.2023 Faktúra
DFB0286/23 maso Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY 45981353 561,03 € 28.09.2023 19.10.2023 Faktúra
DFB0285/23 ovocie,zelenina Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Narias-Nagy Lorant 47514248 1 366,26 € 27.09.2023 19.10.2023 Faktúra
DFB0284/23 potraviny Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Potraviny Baranyai, s.r.o. 47444851 2 491,21 € 26.09.2023 19.10.2023 Faktúra
DFB0287/23 školenie Vema Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Seyfor Slovensko, a.s. 36237337 60,00 € 25.09.2023 13.10.2023 Faktúra
DFB0281/23 The hosting dssjah Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Websupport 36421928 31,67 € 21.09.2023 13.10.2023 Faktúra
DFB0282/23 maso Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY 45981353 343,78 € 21.09.2023 16.10.2023 Faktúra
DFO0064/23 za vlastné Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Chiros Medical 36204587 648,00 € 21.09.2023 19.10.2023 Faktúra
DFO0063/23 za vlastné Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 AG FOODS SK s.r.o Pezinok 34144579 445,78 € 21.09.2023 19.10.2023 Faktúra
DFO0065/23 za vlastné Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Potraviny Baranyai, s.r.o. 47444851 369,78 € 21.09.2023 24.10.2023 Faktúra
DFB0290/23 čiernobielá tlač Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 CanTon 35803916 124,32 € 20.09.2023 13.10.2023 Faktúra
DFB0283/23 pekárenské výrobky Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Pavel Egri Bistro Royal 17730775 387,69 € 20.09.2023 16.10.2023 Faktúra
DFB0288/23 čistiace prostriedky Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Alžbeta Szokolová - TRILAK 36918156 1 971,82 € 18.09.2023 16.10.2023 Faktúra
DFB0280/23 servisné a revízne činnosti 9/23 Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Veolia Energia Slovensko, a.s 35702257 196,80 € 18.09.2023 16.10.2023 Faktúra
DFO0062/23 za vlastné Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Hajnalka Bartalos 55514677 1 206,20 € 18.09.2023 19.10.2023 Faktúra
DFO0060/23 za vlastné Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Hancková Anita 47916745 133,00 € 14.09.2023 02.10.2023 Faktúra
DFO0059/23 za vlastné Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Hancková Anita 47916745 160,00 € 14.09.2023 02.10.2023 Faktúra
DFB0276/23 oprava pračky Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Ládi Tibor 14060884 101,60 € 14.09.2023 03.10.2023 Faktúra
DFB0278/23 mäso Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY 45981353 624,34 € 14.09.2023 16.10.2023 Faktúra
DFB0273/23 za výmenu barel Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Lediks s.r.o. 47706848 51,00 € 13.09.2023 21.09.2023 Faktúra
DFB0279/23 potraviny Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Potraviny Baranyai, s.r.o. 47444851 1 612,76 € 13.09.2023 16.10.2023 Faktúra
DFB0277/23 pekár.výr. Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Pavel Egri Bistro Royal 17730775 357,53 € 10.09.2023 13.10.2023 Faktúra
DFB0271/23 za vyúčtovanie tepla 8/23 Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Magna Teplo 46189289 -4 049,93 € 08.09.2023 20.09.2023 Faktúra
DFB0275/23 tonery,kanc.mat,inštal.práce Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Orbie Slovakia - Zoltán Hanák 36254916 951,90 € 08.09.2023 21.09.2023 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »