DFB0098/23 |
užívanie prog. Cygnus ponyt.star. a strav.prev. |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
IReSoft |
26297850 |
|
1 229,51 € |
03.04.2023 |
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0092/23 |
TKR 4/23 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
I.Heizer-MINI SERVIS s.r.o. |
46181113 |
|
90,00 € |
01.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0094/23 |
ele.en. 4/23 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
MAGNA ENERGIA a.s |
35743565 |
|
1 332,04 € |
01.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0089/23 |
za telekom.služby 3/23 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
175,94 € |
01.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0088/23 |
za telekom.služby 3/23 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
59,33 € |
01.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0093/23 |
za prenájom kontajnera |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
FCC Slovensko |
31318762 |
|
148,80 € |
31.03.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0096/23 |
za odvoz odp.vody 3/23 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Obecny urad Jahodná |
00305472 |
|
722,65 € |
31.03.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0097/23 |
za odvoz kuchynského odpadu |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
FCC Slovensko |
31318762 |
|
30,00 € |
31.03.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0101/23 |
vyúčt.elek.en. 3/23 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
MAGNA ENERGIA a.s |
35743565 |
|
838,47 € |
31.03.2023 |
|
|
21.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DFO0027/23 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
R.G. MONT, s.r.o. |
36227889 |
|
932,73 € |
31.03.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DFO0024/23 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Potraviny Baranyai, s.r.o. |
47444851 |
|
371,65 € |
31.03.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0091/23 |
pekárenské výrobky |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
262,02 € |
31.03.2023 |
|
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DFO0025/23 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
TriCare s.r.o. |
51053608 |
|
12 932,40 € |
30.03.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0086/23 |
maso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
384,93 € |
30.03.2023 |
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0084/23 |
ovocie,zelenina |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Narias-Nagy Lorant |
47514248 |
|
1 816,10 € |
29.03.2023 |
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0082/23 |
skupinová supervízia |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Mgr. Peter Kollárovič - LIFE consult |
41261097 |
|
168,00 € |
27.03.2023 |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DFO0022/23 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Alžbeta Szokolová - TRILAK |
36918156 |
|
95,40 € |
27.03.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DFO0023/23 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Kapsová Carmen |
45002274 |
|
315,24 € |
26.03.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0081/23 |
vyúčtovanie tepla r.2022 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Magna Teplo |
46189289 |
|
4 714,38 € |
24.03.2023 |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DFO0020/23 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
AG FOODS SK s.r.o Pezinok |
34144579 |
|
391,10 € |
24.03.2023 |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0083/23 |
likvidácia nebezpečného odpadu |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
PolyStar |
36552119 |
|
137,76 € |
24.03.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DFO0021/23 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Bartalos Csaba EDEN textil |
40567494 |
|
740,60 € |
24.03.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0085/23 |
maso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
583,19 € |
24.03.2023 |
|
|
21.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0080/23 |
za váharské práce |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
MELAV s.r.o. |
47756012 |
|
194,40 € |
22.03.2023 |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0079/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Potraviny Baranyai, s.r.o. |
47444851 |
|
2 317,48 € |
22.03.2023 |
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DFO0019/23 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
R.G. MONT, s.r.o. |
36227889 |
|
212,84 € |
21.03.2023 |
|
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0074/23 |
Seminár 5P 13.03.23 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Navzájom lepší |
51564882 |
|
400,00 € |
20.03.2023 |
|
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0075/23 |
Seminár 5P 20.03.23 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Navzájom lepší |
51564882 |
|
400,00 € |
20.03.2023 |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0078/23 |
pekárenské výrobky |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
236,39 € |
20.03.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0077/23 |
oprava šikmej schodiskovej plošiny |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
ARES, spol. s r.o. |
31363822 |
|
337,20 € |
17.03.2023 |
|
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |