Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFS0001/26 DK darčekové karty Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 dm drogerie markt, s.r.o. 31393781 720,00 € 23.02.2026 26.02.2026 Faktúra
DFB0043/26 mäso Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 K&T mäso 36546411 1 796,71 € 16.02.2026 24.02.2026 Faktúra
DFB0044/26 servisné a revízne služby 2/26 Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Veolia Energia Slovensko, a.s 35702257 355,47 € 16.02.2026 24.02.2026 Faktúra
DFO0012/26 za vlastné Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 COOP Jednota spotrebné družstvo 00168831 698,45 € 12.02.2026 24.02.2026 Faktúra
DFB0038/26 ovocie,zelenina Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 DARÁZSVIN s.r.o. 45470642 747,66 € 12.02.2026 24.02.2026 Faktúra
DFB0039/26 skupinová supervízia Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Mgr. Soňa Kollárovičová - Consult plus 47361221 223,00 € 12.02.2026 24.02.2026 Faktúra
DFB0045/26 TKR 2/26 Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 I.Heizer-MINI SERVIS s.r.o. 46181113 92,25 € 12.02.2026 24.02.2026 Faktúra
DFB0034/26 výmena barel vody PI Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Lediks s.r.o. 47706848 34,20 € 12.02.2026 24.02.2026 Faktúra
DFB0037/26 odvoz odp.vody 1/26 Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Obecny urad Jahodná 00305472 427,41 € 12.02.2026 24.02.2026 Faktúra
DFB0036/26 vyúčt. za odber tepla 1/26 Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Magna Teplo 46189289 2 318,14 € 12.02.2026 24.02.2026 Faktúra
DFB0035/26 elek.en.1/26 Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. 44553412 400,47 € 12.02.2026 24.02.2026 Faktúra
DFB0040/26 pekár.výrobky Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Pavel Egri Bistro Royal 17730775 211,90 € 12.02.2026 27.02.2026 Faktúra
DFB0041/26 zákusky Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Csilla Antal - Zserbó 34433856 191,90 € 12.02.2026 27.02.2026 Faktúra
DFO0013/26 za vlastné Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Kapsová Carmen 45002274 394,05 € 05.02.2026 24.02.2026 Faktúra
DFO0014/26 za vlastné Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 AG FOODS SK s.r.o Pezinok 34144579 762,70 € 05.02.2026 25.02.2026 Faktúra
DFO0015/26 za vlastné Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Seveček Mária 51994143 708,00 € 05.02.2026 25.02.2026 Faktúra
DFB0032/26 počítačové služby Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Alfa Service s.r.o. 44576447 156,20 € 04.02.2026 24.02.2026 Faktúra
DFB0033/26 TP-link usb adapter Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Alfa Service s.r.o. 44576447 14,50 € 04.02.2026 24.02.2026 Faktúra
DFB0026/26 za odvoz kuchynského odpadu 1/26 Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 FCC Slovensko 31318762 30,75 € 04.02.2026 24.02.2026 Faktúra
DFB0030/26 za kontajnera Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 FCC Slovensko 31318762 190,65 € 04.02.2026 24.02.2026 Faktúra
DFB0027/26 za telekom.služby 1/26 Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Slovak Telekom 35763469 55,74 € 04.02.2026 24.02.2026 Faktúra
DFB0028/26 za telekom.služby 1/26 Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Slovak Telekom 35763469 121,50 € 04.02.2026 24.02.2026 Faktúra
DFB0018/26 hygienické potreby Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 ILLE Papier,servis 36226947 15,01 € 04.02.2026 24.02.2026 Faktúra
DFB0021/26 údržbárske potreby Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 FERROFRUCT s.r.o. 48268381 88,75 € 04.02.2026 24.02.2026 Faktúra
DFB0031/26 vyúčtovanie za odber plynu 7-12/25 Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Magna Teplo 46189289 813,66 € 04.02.2026 24.02.2026 Faktúra
DFB0023/26 mäso Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 K&T mäso 36546411 1 759,30 € 04.02.2026 24.02.2026 Faktúra
DFO0011/26 za vlastné Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Tünde Nagy 56222297 408,00 € 04.02.2026 24.02.2026 Faktúra
DFB0029/26 PHM 1/26 Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 slovenské pumpy s. r. o. 45932581 117,47 € 04.02.2026 24.02.2026 Faktúra
DFB0025/26 pekár.výr. Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Pavel Egri Bistro Royal 17730775 315,97 € 04.02.2026 27.02.2026 Faktúra
DFB0024/26 potraviny Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 QUALITED s.r.o. 36638528 2 352,16 € 04.02.2026 27.02.2026 Faktúra