| DFO0021/26 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Tünde Nagy |
56222297 |
|
448,00 € |
16.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0074/26 |
oprava kanc. techniky, cartridge |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
CanTon |
35803916 |
|
90,00 € |
13.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0022/26 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Kapsová Carmen |
45002274 |
|
315,24 € |
13.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0070/26 |
TKR 3/26 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
I.Heizer-MINI SERVIS s.r.o. |
46181113 |
|
92,25 € |
11.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/26 |
vyúčt.elek.en. 2/26 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
243,43 € |
11.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/26 |
servisné a revízne služby 3/26 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Veolia Energia Slovensko, a.s |
35702257 |
|
355,47 € |
11.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0020/26 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Chiros Medical |
36204587 |
|
664,20 € |
11.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0019/26 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Seveček Mária |
51994143 |
|
564,00 € |
10.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0065/26 |
za kontajnera |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
FCC Slovensko |
31318762 |
|
172,20 € |
05.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0018/26 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
COOP Jednota spotrebné družstvo |
00168831 |
|
552,74 € |
05.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0062/26 |
4TT rackety hobby |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
DALI s.r.o. |
31435335 |
|
63,60 € |
05.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0068/26 |
oprava kopír.stroja Canon + toner |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
CanTon |
35803916 |
|
101,99 € |
05.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0017/26 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
AG FOODS SK s.r.o Pezinok |
34144579 |
|
748,94 € |
05.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0060/26 |
za telekom.služby 2/26 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
102,50 € |
05.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0061/26 |
za telekom.služby 2/26 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
55,35 € |
05.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0064/26 |
vyúčtovania tepla 2/26 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Magna Teplo |
46189289 |
|
1 082,86 € |
05.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0059/26 |
PHM 2/26 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
slovenské pumpy s. r. o. |
45932581 |
|
87,81 € |
05.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/26 |
2x hasiací prístroj |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Veolia Energia Slovensko, a.s |
35702257 |
|
115,13 € |
05.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0053/26 |
zakablovanie a montáž el.šporákov, dodanie LED trubíc a žiaroviek |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Gabriel Tóth - ELEKTRO |
43222170 |
|
673,00 € |
03.03.2026 |
|
|
07.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0052/26 |
za odvoz kuchynského odpadu 2/26 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
FCC Slovensko |
31318762 |
|
30,75 € |
03.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0056/26 |
údržbárske potreby |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
FERROFRUCT s.r.o. |
48268381 |
|
173,62 € |
03.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0051/26 |
oprava gastronomickej technologie v kuchyni |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
ROAX s.r.o. |
44526075 |
|
205,41 € |
03.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0058/26 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
K&T mäso |
36546411 |
|
1 378,95 € |
03.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0054/26 |
odvoz odpad.vôd 2/26 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Obecny urad Jahodná |
00305472 |
|
372,29 € |
03.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0016/26 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
R.G. MONT, s.r.o. |
36227889 |
|
1 036,98 € |
27.02.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0050/26 |
licencia ESET home security |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
ITP Invest, s.r.o. |
35947713 |
|
86,26 € |
27.02.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/26 |
výbava do lekárničky |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
R.G. MONT, s.r.o. |
36227889 |
|
168,84 € |
27.02.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0049/26 |
ovocie,zelenina |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
DARÁZSVIN s.r.o. |
45470642 |
|
1 096,61 € |
26.02.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0047/26 |
Seminár RZD-online |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
79,95 € |
25.02.2026 |
|
|
07.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0046/26 |
pekár.výrobky |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
264,33 € |
24.02.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |