Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0348/25 za servisné revízne činn.9/25 Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Veolia Energia Slovensko, a.s 35702257 243,54 € 11.09.2025 17.09.2025 Faktúra
DFB0346/25 mraz.tekvica Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 25,49 € 09.09.2025 17.09.2025 Faktúra
DFB0347/25 potraviny Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 941,47 € 09.09.2025 17.09.2025 Faktúra
DFB0345/25 čistiace prostriedky Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Alžbeta Szokolová - TRILAK 36918156 3 463,05 € 09.09.2025 17.09.2025 Faktúra
DFB0344/25 TKR 9/25 Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 I.Heizer-MINI SERVIS s.r.o. 46181113 92,25 € 09.09.2025 17.09.2025 Faktúra
DFB0349/25 tonery, inštal.práce Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Orbie Slovakia - Zoltán Hanák 36254916 126,75 € 08.09.2025 17.09.2025 Faktúra
DFO0066/25 za vlastné Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Kapsová Carmen 45002274 394,05 € 08.09.2025 18.09.2025 Faktúra
DFO0067/25 za vlastne Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Seveček Mária 51994143 550,00 € 08.09.2025 18.09.2025 Faktúra
DFB0340/25 zákusky Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Csilla Antal - Z S E R B Ó 34433856 140,40 € 05.09.2025 17.09.2025 Faktúra
DFB0335/25 nanuk Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 31,70 € 04.09.2025 09.09.2025 Faktúra
DFO0065/25 za vlastne Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 MÜLLER a MÜLLEROVÁ, s.r.o. 36537853 35,51 € 04.09.2025 12.09.2025 Faktúra
DFB0341/25 výmena barel vody PI Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Lediks s.r.o. 47706848 66,20 € 04.09.2025 17.09.2025 Faktúra
DFB0342/25 za kontajnera Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 FCC Slovensko 31318762 190,65 € 04.09.2025 17.09.2025 Faktúra
DFB0337/25 ovocie,zelenina Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 QUALITED s.r.o. 36638528 436,09 € 04.09.2025 17.09.2025 Faktúra
DFB0333/25 mäso Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY 45981353 1 520,34 € 03.09.2025 09.09.2025 Faktúra
DFB0332/25 odvoz kuch.odpadu 8/25 Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 FCC Slovensko 31318762 30,75 € 03.09.2025 09.09.2025 Faktúra
DFB0330/25 za telekom.služby 8/25 Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Slovak Telekom 35763469 131,94 € 03.09.2025 09.09.2025 Faktúra
DFB0331/25 za telekom.služby 8/25 Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Slovak Telekom 35763469 55,25 € 03.09.2025 09.09.2025 Faktúra
DFB0334/25 pekár.výr. Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Pavel Egri Bistro Royal 17730775 241,41 € 03.09.2025 09.09.2025 Faktúra
DFB0329/25 odvoz odpad.vôd 8/2025 Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Obecny urad Jahodná 00305472 409,37 € 03.09.2025 09.09.2025 Faktúra
DFB0328/25 PHM 8/25 Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Pumpa SK s.r.o. 52252256 77,32 € 03.09.2025 09.09.2025 Faktúra
DFO0062/25 za vlastne Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 R.G. MONT, s.r.o. 36227889 1,68 € 03.09.2025 12.09.2025 Faktúra
DFO0063/25 za vlastné Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 R.G. MONT, s.r.o. 36227889 923,30 € 03.09.2025 12.09.2025 Faktúra
DFO0064/25 za vlastne Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Alžbeta Szokolová - TRILAK 36918156 758,70 € 03.09.2025 12.09.2025 Faktúra
DFB0336/25 potraviny Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 1 121,61 € 03.09.2025 17.09.2025 Faktúra
DFB0338/25 špenát Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 14,28 € 03.09.2025 17.09.2025 Faktúra
DFB0339/25 joghurty Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 98,50 € 03.09.2025 17.09.2025 Faktúra
DFB0327/25 ovocie,zelenina Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 QUALITED s.r.o. 36638528 508,29 € 28.08.2025 09.09.2025 Faktúra
DFB0326/25 horčica Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 27,13 € 28.08.2025 09.09.2025 Faktúra
DFB0325/25 pásiky do analyzera Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 R.G. MONT, s.r.o. 36227889 100,00 € 27.08.2025 09.09.2025 Faktúra