Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0466/25 výmena barel vodi PI Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Lediks s.r.o. 47706848 28,50 € 15.12.2025 06.12.2025 Faktúra
DFB0487/25 výmena barel vody PI Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Lediks s.r.o. 47706848 22,80 € 12.12.2025 18.12.2025 Faktúra
DFB0489/25 tlačiareň Canon i-Sensys Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Alfa Service s.r.o. 44576447 477,25 € 12.12.2025 18.12.2025 Faktúra
DFB0488/25 ovocie,zelenina Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 QUALITED s.r.o. 36638528 535,70 € 12.12.2025 18.12.2025 Faktúra
DFB0486/25 vyúťtovanie tepla 11/25 Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Magna Teplo 46189289 570,40 € 12.12.2025 18.12.2025 Faktúra
DFB0485/25 vyúčt.elek.en.11/25 Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. 44553412 110,55 € 12.12.2025 18.12.2025 Faktúra
DFB0490/25 TKR 12/25 Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 I.Heizer-MINI SERVIS s.r.o. 46181113 92,25 € 12.12.2025 18.12.2025 Faktúra
DFB0483/25 potraviny Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 848,14 € 10.12.2025 15.12.2025 Faktúra
DFB0484/25 OOPP pre zamestnancov Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 AGAL Textil Servis, s.r.o. 47553651 5 376,06 € 10.12.2025 15.12.2025 Faktúra
DFO0095/25 za vlastné Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Seveček Mária 51994143 726,00 € 10.12.2025 15.12.2025 Faktúra
DFO0096/25 za vlastné Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 LUARI, s.r.o. 36773239 460,01 € 10.12.2025 16.12.2025 Faktúra
DFB0478/25 za kontajnera Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 FCC Slovensko 31318762 184,50 € 05.12.2025 09.12.2025 Faktúra
DFB0474/25 za telekom.služby 11/25 Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Slovak Telekom 35763469 55,45 € 05.12.2025 09.12.2025 Faktúra
DFB0477/25 za telekom.služby 11/25 Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Slovak Telekom 35763469 146,04 € 05.12.2025 09.12.2025 Faktúra
DFB0479/25 tonery Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Orbie Slovakia - Zoltán Hanák 36254916 213,40 € 05.12.2025 09.12.2025 Faktúra
DFB0476/25 kancelárske potreby Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Papierníctvo, s.r.o. 52672492 155,26 € 05.12.2025 09.12.2025 Faktúra
DFB0473/25 ovocie,zelenina Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 QUALITED s.r.o. 36638528 551,51 € 05.12.2025 09.12.2025 Faktúra
DFB0475/25 PHM 11/25 Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 slovenské pumpy s. r. o. 45932581 121,83 € 05.12.2025 09.12.2025 Faktúra
DFB0482/25 elektrické zdviháky ACHILLEAS Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 VELCON spol.s r.o. 36056677 1 537,20 € 05.12.2025 10.12.2025 Faktúra
DFO0094/25 za vlastné Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Kapsová Carmen 45002274 394,05 € 05.12.2025 15.12.2025 Faktúra
DFB0480/25 zemné práce a oprava potrubia Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Arabor Mont s.r.o. 50276018 403,44 € 05.12.2025 15.12.2025 Faktúra
DFB0481/25 BOZP nov.+dec. Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Lászlóová Klára Ing. 43125981 400,00 € 05.12.2025 15.12.2025 Faktúra
DFO0093/25 za vlastné Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 R.G. MONT, s.r.o. 36227889 707,86 € 05.12.2025 16.12.2025 Faktúra
DFB0472/25 hygieniské potreby Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 ILLE Papier,servis 36226947 90,04 € 03.12.2025 09.12.2025 Faktúra
DFB0469/25 čistiace prostriedky Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Alžbeta Szokolová - TRILAK 36918156 3 463,26 € 03.12.2025 09.12.2025 Faktúra
DFB0471/25 údržbárske potreby Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 FERROFRUCT s.r.o. 48268381 144,08 € 03.12.2025 09.12.2025 Faktúra
DFB0470/25 servisné a revízne činnosti 12/25 Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Veolia Energia Slovensko, a.s 35702257 243,54 € 03.12.2025 09.12.2025 Faktúra
DFS0004/25 darčekové poukážky Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Lidl Slovenská republika, s.r.o. 35793783 2 000,00 € 03.12.2025 09.12.2025 Faktúra
DFO0091/25 za vlastné Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Seveček Mária 51994143 660,00 € 03.12.2025 15.12.2025 Faktúra
DFB0465/25 potraviny Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 1 463,38 € 02.12.2025 06.12.2025 Faktúra