DFB0322/25 |
chladnička ETA |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Nay |
35739487 |
|
239,00 € |
22.08.2025 |
|
|
26.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0313/25 |
maliarské práce |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Roman Domonkos |
41703871 |
|
348,00 € |
22.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0310/25 |
dodávka a motáž klimatizačného zariadenia |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
3B service s.r.o. |
44721218 |
|
1 414,50 € |
21.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0321/25 |
oprava traktorovej kosačky |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
AGROTRADE s.r.o |
31424112 |
|
213,01 € |
21.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0312/25 |
pekár.výrobky |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
231,80 € |
21.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0311/25 |
ovocie,zelenina |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
542,23 € |
21.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFO0061/25 |
za vlastne |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
AG FOODS SK s.r.o Pezinok |
34144579 |
|
578,18 € |
21.08.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0314/25 |
activia |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
59,94 € |
19.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0315/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
976,08 € |
19.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0317/25 |
špenát |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
14,28 € |
19.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFO0060/25 |
za vlastne |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
COOP Jednota spotrebné družstvo |
00168831 |
|
575,05 € |
19.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0299/25 |
vyúčtovanie tepla 7/25 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Magna Teplo |
46189289 |
|
-2 165,17 € |
15.08.2025 |
|
|
26.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFO0059/25 |
za vlastne |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Seveček Mária |
51994143 |
|
638,00 € |
15.08.2025 |
|
|
26.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0320/25 |
ročný prístup |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Poradca podnikatela |
31592503 |
|
233,70 € |
15.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0318/25 |
pekár.výrobky |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
238,22 € |
15.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0319/25 |
ovocie,zelenina |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
668,39 € |
15.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0316/25 |
špenát |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
989,92 € |
15.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0300/25 |
vyúčt.elek.en. 7/25 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
-110,24 € |
15.08.2025 |
|
|
29.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0307/25 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
1 403,89 € |
15.08.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0306/25 |
výmena barel vody PI |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Lediks s.r.o. |
47706848 |
|
62,70 € |
15.08.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0304/25 |
hygienické potreby |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
ILLE Papier,servis |
36226947 |
|
90,04 € |
15.08.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0308/25 |
označenie zvierat biletou |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik, skrátený názov: Plemenárske služby SR, š.p. |
36856096 |
|
6,45 € |
15.08.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0305/25 |
TKR 8/25 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
I.Heizer-MINI SERVIS s.r.o. |
46181113 |
|
92,25 € |
15.08.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0309/25 |
dlažba |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Vojtech Bende - BETAKER |
35365544 |
|
92,79 € |
11.08.2025 |
|
|
26.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0303/25 |
hygienické potreby |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
ILLE Papier,servis |
36226947 |
|
75,03 € |
07.08.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0301/25 |
ovocie,zelenina |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
515,04 € |
07.08.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0302/25 |
servisné a revízne činnosti 8/25 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Veolia Energia Slovensko, a.s |
35702257 |
|
243,54 € |
07.08.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DFO0058/25 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
R.G. MONT, s.r.o. |
36227889 |
|
360,78 € |
05.08.2025 |
|
|
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0293/25 |
ovocie,zelenina |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
611,45 € |
05.08.2025 |
|
|
20.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0294/25 |
ovocie,zelenina |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
643,28 € |
05.08.2025 |
|
|
20.08.2025 |
|
|
Faktúra |