Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0501/25 ovocie,zelenina Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 QUALITED s.r.o. 36638528 326,97 € 18.12.2025 23.12.2025 Faktúra
DFB0499/25 oprava čerpacej stanice odpad.vôd Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 ROTAS spol. s r.o. 31424121 953,25 € 18.12.2025 23.12.2025 Faktúra
DFB0500/25 ročná servisná prehliadka protipožiarnych dverí Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Arcus International s.r.o. 36259829 605,16 € 18.12.2025 23.12.2025 Faktúra
DFB0504/25 záchranné transportné plachty Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Slovamed s.r.o. 46829954 669,74 € 18.12.2025 23.12.2025 Faktúra
DFB0502/25 nábytok do kuchyne Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Gellért Végh - Výroba nábytku 43381987 1 620,00 € 17.12.2025 23.12.2025 Faktúra
DFB0503/25 stolárske práce Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Gellért Végh - Výroba nábytku 43381987 700,00 € 17.12.2025 23.12.2025 Faktúra
DFB0496/25 mäso Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY 45981353 1 864,07 € 16.12.2025 19.12.2025 Faktúra
DFB0498/25 kancelárske potreby Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Papierníctvo, s.r.o. 52672492 807,86 € 16.12.2025 19.12.2025 Faktúra
DFB0494/25 špenát Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 14,28 € 16.12.2025 19.12.2025 Faktúra
DFB0495/25 potraviny Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 1 163,52 € 16.12.2025 19.12.2025 Faktúra
DFB0497/25 seminár PAM 40.04 online Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Seyfor Slovensko, a.s. 36237337 98,40 € 16.12.2025 19.12.2025 Faktúra
DFB0466/25 výmena barel vodi PI Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Lediks s.r.o. 47706848 28,50 € 15.12.2025 06.12.2025 Faktúra
DFB0492/25 pekár.výr. Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Pavel Egri Bistro Royal 17730775 236,48 € 15.12.2025 19.12.2025 Faktúra
DFB0493/25 čistiace prostriedky Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Alžbeta Szokolová - TRILAK 36918156 4 594,46 € 15.12.2025 19.12.2025 Faktúra
DFO0098/25 za vlastné Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Theracare s.r.o. 51400294 89,70 € 15.12.2025 20.12.2025 Faktúra
DFO0099/25 za vlastné Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Theracare s.r.o. 51400294 92,30 € 15.12.2025 20.12.2025 Faktúra
DFO0100/25 za vlastné Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Theracare s.r.o. 51400294 92,30 € 15.12.2025 20.12.2025 Faktúra
DFO0101/25 za vlastné Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Theracare s.r.o. 51400294 92,30 € 15.12.2025 20.12.2025 Faktúra
DFO0102/25 za vlastné Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Theracare s.r.o. 51400294 107,50 € 15.12.2025 20.12.2025 Faktúra
DFB0487/25 výmena barel vody PI Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Lediks s.r.o. 47706848 22,80 € 12.12.2025 18.12.2025 Faktúra
DFB0489/25 tlačiareň Canon i-Sensys Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Alfa Service s.r.o. 44576447 477,25 € 12.12.2025 18.12.2025 Faktúra
DFB0488/25 ovocie,zelenina Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 QUALITED s.r.o. 36638528 535,70 € 12.12.2025 18.12.2025 Faktúra
DFB0486/25 vyúťtovanie tepla 11/25 Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Magna Teplo 46189289 570,40 € 12.12.2025 18.12.2025 Faktúra
DFB0485/25 vyúčt.elek.en.11/25 Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. 44553412 110,55 € 12.12.2025 18.12.2025 Faktúra
DFB0490/25 TKR 12/25 Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 I.Heizer-MINI SERVIS s.r.o. 46181113 92,25 € 12.12.2025 18.12.2025 Faktúra
DFO0097/25 za vlastné Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 AG FOODS SK s.r.o Pezinok 34144579 877,08 € 12.12.2025 20.12.2025 Faktúra
DFB0483/25 potraviny Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 848,14 € 10.12.2025 15.12.2025 Faktúra
DFB0484/25 OOPP pre zamestnancov Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 AGAL Textil Servis, s.r.o. 47553651 5 376,06 € 10.12.2025 15.12.2025 Faktúra
DFO0095/25 za vlastné Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Seveček Mária 51994143 726,00 € 10.12.2025 15.12.2025 Faktúra
DFO0096/25 za vlastné Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 LUARI, s.r.o. 36773239 460,01 € 10.12.2025 16.12.2025 Faktúra