| DFB0378/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
947,51 € |
30.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0416/25 |
Program podpory zdravia pre 5 osôb a 10 z 10 pre 2 osoby v celkovej hodnote 1050.-EUR |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Navzájom lepší |
51564882 |
|
1 050,00 € |
27.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0414/25 |
ovocie,zelenina |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
520,11 € |
24.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0415/25 |
šalát |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
42,84 € |
24.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0412/25 |
deratizácia |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Trio-D |
43962351 |
|
246,00 € |
22.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0410/25 |
pekár.výrobky |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
212,27 € |
22.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0413/25 |
pekár.výrobky |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
225,14 € |
22.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0411/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
1 147,72 € |
22.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0407/25 |
výbava do kuchyne |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Karol Sipos |
32304544 |
|
341,85 € |
21.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0078/25 |
za vlastne |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
COOP Jednota spotrebné družstvo |
00168831 |
|
606,15 € |
20.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0409/25 |
ovocie,zelenina |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
464,02 € |
20.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0408/25 |
PHM10/25 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pumpa SK s.r.o. |
52252256 |
|
127,68 € |
20.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0403/25 |
za odvoz odpadovej vody 7/25 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Obecny urad Jahodná |
00305472 |
|
494,24 € |
17.10.2025 |
|
|
25.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0401/25 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
1 173,73 € |
15.10.2025 |
|
|
25.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0399/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
1 091,80 € |
15.10.2025 |
|
|
25.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0402/25 |
mraz.špenát |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
14,28 € |
15.10.2025 |
|
|
25.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0389/25 |
TKR 10/25 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
I.Heizer-MINI SERVIS s.r.o. |
46181113 |
|
92,25 € |
13.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0077/25 |
za vlastne |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Hajnalka Bartalos |
55514677 |
|
2 727,85 € |
13.10.2025 |
|
|
25.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0391/25 |
inštalačné práce,office,myš |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Orbie Slovakia - Zoltán Hanák |
36254916 |
|
186,47 € |
10.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0392/25 |
hygieniské potreby |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
ILLE Papier,servis |
36226947 |
|
90,04 € |
10.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0390/25 |
osviežovače vzduchu |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Alžbeta Szokolová - TRILAK |
36918156 |
|
62,40 € |
10.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0405/25 |
školenie: Som profesionál |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
TATRA AKADÉMIA |
42142946 |
|
600,00 € |
10.10.2025 |
|
|
25.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0406/25 |
školenie: Som profesionál |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
TATRA AKADÉMIA |
42142946 |
|
600,00 € |
10.10.2025 |
|
|
25.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0404/25 |
klučka na protipožiarne dvere |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Arcus International s.r.o. |
36259829 |
|
93,73 € |
10.10.2025 |
|
|
25.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0388/25 |
vyúčt. tepla 9/25 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Magna Teplo |
46189289 |
|
-1 837,92 € |
10.10.2025 |
|
|
25.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0076/25 |
za vlastne |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Seveček Mária |
51994143 |
|
682,00 € |
10.10.2025 |
|
|
25.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0400/25 |
servisné a revízne činnosti 10/25 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Veolia Energia Slovensko, a.s |
35702257 |
|
243,54 € |
10.10.2025 |
|
|
25.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0393/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
830,99 € |
09.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0398/25 |
ovocie,zelenina |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
674,58 € |
09.10.2025 |
|
|
25.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0387/25 |
vyúčt.elek.en. 9/25 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
-65,38 € |
09.10.2025 |
|
|
25.10.2025 |
|
|
Faktúra |