Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0378/25 potraviny Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 947,51 € 30.10.2025 16.10.2025 Faktúra
DFB0403/25 za odvoz odpadovej vody 7/25 Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Obecny urad Jahodná 00305472 494,24 € 17.10.2025 25.10.2025 Faktúra
DFB0401/25 mäso Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY 45981353 1 173,73 € 15.10.2025 25.10.2025 Faktúra
DFB0399/25 potraviny Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 1 091,80 € 15.10.2025 25.10.2025 Faktúra
DFB0402/25 mraz.špenát Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 14,28 € 15.10.2025 25.10.2025 Faktúra
DFB0389/25 TKR 10/25 Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 I.Heizer-MINI SERVIS s.r.o. 46181113 92,25 € 13.10.2025 21.10.2025 Faktúra
DFO0077/25 za vlastne Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Hajnalka Bartalos 55514677 2 727,85 € 13.10.2025 25.10.2025 Faktúra
DFB0391/25 inštalačné práce,office,myš Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Orbie Slovakia - Zoltán Hanák 36254916 186,47 € 10.10.2025 21.10.2025 Faktúra
DFB0392/25 hygieniské potreby Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 ILLE Papier,servis 36226947 90,04 € 10.10.2025 21.10.2025 Faktúra
DFB0390/25 osviežovače vzduchu Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Alžbeta Szokolová - TRILAK 36918156 62,40 € 10.10.2025 21.10.2025 Faktúra
DFB0405/25 školenie: Som profesionál Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 TATRA AKADÉMIA 42142946 600,00 € 10.10.2025 25.10.2025 Faktúra
DFB0406/25 školenie: Som profesionál Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 TATRA AKADÉMIA 42142946 600,00 € 10.10.2025 25.10.2025 Faktúra
DFB0404/25 klučka na protipožiarne dvere Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Arcus International s.r.o. 36259829 93,73 € 10.10.2025 25.10.2025 Faktúra
DFB0388/25 vyúčt. tepla 9/25 Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Magna Teplo 46189289 -1 837,92 € 10.10.2025 25.10.2025 Faktúra
DFO0076/25 za vlastne Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Seveček Mária 51994143 682,00 € 10.10.2025 25.10.2025 Faktúra
DFB0400/25 servisné a revízne činnosti 10/25 Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Veolia Energia Slovensko, a.s 35702257 243,54 € 10.10.2025 25.10.2025 Faktúra
DFB0393/25 potraviny Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 830,99 € 09.10.2025 21.10.2025 Faktúra
DFB0398/25 ovocie,zelenina Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 QUALITED s.r.o. 36638528 674,58 € 09.10.2025 25.10.2025 Faktúra
DFB0387/25 vyúčt.elek.en. 9/25 Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. 44553412 -65,38 € 09.10.2025 25.10.2025 Faktúra
DFB0386/25 výmena barel vody PI Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Lediks s.r.o. 47706848 34,20 € 08.10.2025 16.10.2025 Faktúra
DFB0381/25 za kontajnera Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 FCC Slovensko 31318762 184,50 € 06.10.2025 16.10.2025 Faktúra
DFB0383/25 za telekom.služby 9/25 Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Slovak Telekom 35763469 56,75 € 06.10.2025 16.10.2025 Faktúra
DFB0384/25 za telekom.služby 9/25 Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Slovak Telekom 35763469 137,94 € 06.10.2025 16.10.2025 Faktúra
DFB0385/25 za odvoz odpadových vôd 9/25 Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Obecny urad Jahodná 00305472 392,73 € 06.10.2025 16.10.2025 Faktúra
DFB0380/25 pekár.výr. Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Pavel Egri Bistro Royal 17730775 285,05 € 03.10.2025 16.10.2025 Faktúra
DFB0382/25 PHM 9/25 Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Pumpa SK s.r.o. 52252256 125,00 € 03.10.2025 16.10.2025 Faktúra
DFO0072/25 za vlastne Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 R.G. MONT, s.r.o. 36227889 384,82 € 03.10.2025 16.10.2025 Faktúra
DFB0395/25 hygienické potreby Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 ILLE Papier,servis 36226947 75,03 € 03.10.2025 21.10.2025 Faktúra
DFB0394/25 oprava sieťok Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Menyhárt Roland- M&M 41110897 160,00 € 03.10.2025 21.10.2025 Faktúra
DFB0397/25 ovocie,zelenina Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 QUALITED s.r.o. 36638528 498,77 € 03.10.2025 25.10.2025 Faktúra