Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0440/25 preprava tovaru/búdky pre teľatá/ Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Zele jurta s. r. o. 52109194 158,67 € 13.11.2025 20.11.2025 Faktúra
DFB0445/25 ovocie,zelenina Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 QUALITED s.r.o. 36638528 448,62 € 13.11.2025 20.11.2025 Faktúra
DFO0082/25 za vlastné Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Hajnalka Bartalos 55514677 1 408,35 € 11.11.2025 15.11.2025 Faktúra
DFB0431/25 skupinová supervízia Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Mgr. Peter Kollárovič - LIFE consult 41261097 214,00 € 11.11.2025 20.11.2025 Faktúra
DFB0434/25 výmena barel vody PI Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Lediks s.r.o. 47706848 39,90 € 11.11.2025 20.11.2025 Faktúra
DFB0436/25 za opavu a údržbu zásobníka TUV a tlak.nádob Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Zoltán Ďurkovič - INŠTALATÉR 37231863 180,00 € 11.11.2025 20.11.2025 Faktúra
DFB0437/25 za vodoinštalatérske práce na úprave rozvodu pre pisoárov Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Zoltán Ďurkovič - INŠTALATÉR 37231863 687,30 € 11.11.2025 20.11.2025 Faktúra
DFB0435/25 inštal.práce, office, tonery Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Orbie Slovakia - Zoltán Hanák 36254916 382,17 € 11.11.2025 20.11.2025 Faktúra
DFB0442/25 ovocie,zelenina Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 QUALITED s.r.o. 36638528 441,77 € 11.11.2025 20.11.2025 Faktúra
DFO0083/25 za vlastné Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 R.G. MONT, s.r.o. 36227889 0,57 € 11.11.2025 20.11.2025 Faktúra
DFO0084/25 za vlastné Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 R.G. MONT, s.r.o. 36227889 822,15 € 11.11.2025 20.11.2025 Faktúra
DFB0443/25 potraviny Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 1 005,18 € 11.11.2025 20.11.2025 Faktúra
DFB0439/25 vyúčt.elek.en. 10/25 Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. 44553412 135,19 € 11.11.2025 20.11.2025 Faktúra
DFB0444/25 BOZP 11-12/25 Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Lászlóová Klára Ing. 43125981 400,00 € 11.11.2025 20.11.2025 Faktúra
DFB0438/25 TKR 11/25 Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 I.Heizer-MINI SERVIS s.r.o. 46181113 92,25 € 11.11.2025 20.11.2025 Faktúra
DFB0441/25 revízne činnosti 11/25 Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Veolia Energia Slovensko, a.s 35702257 243,54 € 11.11.2025 20.11.2025 Faktúra
DFB0419/25 odvoz odpad.vôd 10/2025 Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Obecny urad Jahodná 00305472 487,58 € 04.11.2025 14.11.2025 Faktúra
DFO0081/25 za vlastne Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Kapsová Carmen 45002274 315,24 € 04.11.2025 15.11.2025 Faktúra
DFB0420/25 školenie Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v Slovenskej republike, občianske združenie 42170460 177,00 € 04.11.2025 18.11.2025 Faktúra
DFB0430/25 potraviny Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 1 004,57 € 04.11.2025 20.11.2025 Faktúra
DFB0429/25 PHM10/25 Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 slovenské pumpy s. r. o. 45932581 176,53 € 04.11.2025 20.11.2025 Faktúra
DFB0425/25 mäso Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY 45981353 2 322,81 € 03.11.2025 20.11.2025 Faktúra
DFB0424/25 odvoz kuchynského odpadu 10/25 Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 FCC Slovensko 31318762 30,75 € 03.11.2025 20.11.2025 Faktúra
DFB0426/25 za kontajnera, zneškodnenie odpadu Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 FCC Slovensko 31318762 1 235,92 € 03.11.2025 20.11.2025 Faktúra
DFB0428/25 za telefonické služby 10/2025 Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Slovak Telekom 35763469 56,36 € 03.11.2025 20.11.2025 Faktúra
DFB0427/25 pekár.výrobky Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Pavel Egri Bistro Royal 17730775 363,55 € 03.11.2025 20.11.2025 Faktúra
DFB0432/25 údržbárske potreby Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 FERROFRUCT s.r.o. 48268381 209,63 € 03.11.2025 20.11.2025 Faktúra
DFB0378/25 potraviny Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 947,51 € 30.10.2025 16.10.2025 Faktúra
DFB0421/25 oprava šikmej plošiny Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 ARES, spol. s r.o. 31363822 431,73 € 30.10.2025 14.11.2025 Faktúra
DFB0418/25 potraviny Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 1 096,40 € 30.10.2025 14.11.2025 Faktúra