Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0283/25 ovocie,zelenina Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 QUALITED s.r.o. 36638528 596,97 € 31.07.2025 05.08.2025 Faktúra
DFB0286/25 mäso Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY 45981353 1 945,19 € 31.07.2025 07.08.2025 Faktúra
DFB0284/25 za odvoz kuchynského odpadu Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 FCC Slovensko 31318762 30,75 € 31.07.2025 07.08.2025 Faktúra
DFB0287/25 zneškodnenie odpadu, prenájom kontajnera Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 FCC Slovensko 31318762 1 299,34 € 31.07.2025 07.08.2025 Faktúra
DFB0285/25 pekár.výr. Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Pavel Egri Bistro Royal 17730775 253,34 € 31.07.2025 07.08.2025 Faktúra
DFB0282/25 mat.na opravu trávneho traktora Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 AGROTRADE s.r.o 31424112 156,49 € 30.07.2025 05.08.2025 Faktúra
DFB0281/25 oprava a čistenie sušičky D15-E Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 PRAGOPERUN SK s.r.o. 35901896 180,81 € 30.07.2025 05.08.2025 Faktúra
DFB0280/25 trofeje Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 VEGA - TAKÁČ, s.r.o. 44550359 32,58 € 30.07.2025 05.08.2025 Faktúra
DFB0277/25 pekár.výrobky Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Pavel Egri Bistro Royal 17730775 198,92 € 29.07.2025 05.08.2025 Faktúra
DFB0278/25 potraviny Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 975,65 € 29.07.2025 05.08.2025 Faktúra
DFB0279/25 vyúčtovanie za odber plynu 1.polrok Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Magna Teplo 46189289 1 941,48 € 29.07.2025 05.08.2025 Faktúra
DFB0276/25 PHM 7/25 Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Pumpa SK s.r.o. 52252256 58,26 € 24.07.2025 01.08.2025 Faktúra
DFB0275/25 za pohrebné a kremačné služby- neb.Rafaelová Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Henrieta Mészárosová - GLÓRIA pohrebná služba 35281383 1 004,60 € 23.07.2025 01.08.2025 Faktúra
DFB0273/25 potraviny Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 931,75 € 23.07.2025 01.08.2025 Faktúra
DFO0054/25 za vlastne Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 COOP Jednota spotrebné družstvo 00168831 691,91 € 22.07.2025 26.07.2025 Faktúra
DFB0274/25 pekár.výrobky Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Pavel Egri Bistro Royal 17730775 245,94 € 22.07.2025 01.08.2025 Faktúra
DFB0272/25 trofeje Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 VEGA - TAKÁČ, s.r.o. 44550359 217,64 € 22.07.2025 01.08.2025 Faktúra
DFO0052/25 za vlastne Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 LUARI, s.r.o. 36773239 426,00 € 15.07.2025 24.07.2025 Faktúra
DFB0271/25 mäso Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY 45981353 1 600,16 € 15.07.2025 25.07.2025 Faktúra
DFB0269/25 potraviny Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 1 071,38 € 15.07.2025 25.07.2025 Faktúra
DFB0270/25 mraz.kornútok Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 142,66 € 15.07.2025 25.07.2025 Faktúra
DFB0266/25 výmena barel vody PI Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Lediks s.r.o. 47706848 62,70 € 14.07.2025 24.07.2025 Faktúra
DFB0268/25 krovinorez a nôž na trávu Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 AGROTRADE s.r.o 31424112 568,90 € 14.07.2025 24.07.2025 Faktúra
DFB0265/25 sieť na bránu Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Tajbi sport SK s. r. o. 56000910 189,00 € 14.07.2025 24.07.2025 Faktúra
DFB0267/25 úprava parametrov dssjahodna Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Websupport 36421928 8,07 € 14.07.2025 24.07.2025 Faktúra
DFO0053/25 za vlastne Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Mediaprint-Kapa Pressegrosso 35792281 266,35 € 14.07.2025 26.07.2025 Faktúra
DFB0251/25 TKR 7/25 Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 I.Heizer-MINI SERVIS s.r.o. 46181113 92,25 € 11.07.2025 25.07.2025 Faktúra
DFB0263/25 BOZP Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Lászlóová Klára Ing. 43125981 400,00 € 09.07.2025 15.07.2025 Faktúra
DFB0262/25 za zhotovenie pamätníka Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 STONETEC, s.r.o. 50807421 1 690,00 € 09.07.2025 15.07.2025 Faktúra
DFB0264/25 vyúčt.tepla jún 2025 Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Magna Teplo 46189289 -2 161,69 € 09.07.2025 24.07.2025 Faktúra