Faktúra č. DFB0319/25

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta
  • IČO: 00354961
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0319/25
  • Popis fakturovaného plnenia: Preplatok za obdobie 01.09.2025-14.09.2025
  • Dátum doručenia: 30.09.2025
  • Celková hodnota: -302,97 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 17.10.2025
  • Poznámka:
Tlačiť