DFB0433/23 |
Korková nástennka 1+1 zadarmo 1200x900 mm |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
54,00 € |
01.12.2023 |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0429/23 |
Tovar podľa zoznamu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
DAREX s.r.o. |
34096981 |
|
447,47 € |
30.11.2023 |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0424/23 |
Koberce 160x230 3ks, 120x180, 140x190, 120x170, 200x290 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
IN-DOM s.r.o. |
34126279 |
|
704,00 € |
29.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0422/23 |
Tovar podľa objednávky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
CROW-TECH,spol.s.r.o. |
36271420 |
|
388,38 € |
29.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0428/23 |
Tovar podľa zoznamu - sanitár |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Vojtech Bende - BETAKER |
35365544 |
|
675,32 € |
29.11.2023 |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0425/23 |
Korková tabula+ hliník rám 60x90 1ks |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
21,23 € |
29.11.2023 |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0427/23 |
Tovar podľa zoznam |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
EMA veľkoobch.s elmat. |
35201924 |
|
269,47 € |
29.11.2023 |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0418/23 |
Za dodaný tovar z 28.11.2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kovac Jan mäso, udeniny |
32330561 |
|
89,02 € |
28.11.2023 |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0426/23 |
Kancelarske potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
1 884,65 € |
28.11.2023 |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0423/23 |
Dodaná strava za obdobie November 2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Centrum sociálnych služieb pre starších občanov Samaritán |
36091405 |
|
264,00 € |
28.11.2023 |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0416/23 |
Úradná skúška technického zdvíhacieho zariadenia |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
TECHNICKÁ INŠPEKCIA,a.s. |
36653004 |
|
318,00 € |
23.11.2023 |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0415/23 |
Za dodaný tovar z 21.11.2023 a 23.11.2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kovac Jan mäso, udeniny |
32330561 |
|
125,52 € |
23.11.2023 |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0417/23 |
Váhy triedy presnosti III a IIII do 20kg vrátane overenie - 2ks |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Slovenská legálna metrológia,n.o. |
0037954521 |
|
78,00 € |
22.11.2023 |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFS0001/23 |
poukážka na dentálnu hygienu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Bc. Katarína Silná |
42295114 |
|
1 634,00 € |
22.11.2023 |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0414/23 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
276,35 € |
21.11.2023 |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0407/23 |
Užívateľské služby za mesiac 11-12/2023 - pobytová starostlivosť |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
IRESOFT s.r.o. |
26297850 |
|
516,10 € |
20.11.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0413/23 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
COOP Jednota |
00168840 |
|
74,46 € |
20.11.2023 |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0409/23 |
Za dodaný tovar z 14.11. a 16.11.2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kovac Jan mäso, udeniny |
32330561 |
|
181,72 € |
16.11.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0412/23 |
pranie a žehlenie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
L&L TEXTILE SERVICE,s.r.o. |
47411848 |
|
54,10 € |
16.11.2023 |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0410/23 |
Za školenie vzdelávacej činnosti - epidemiologicky závažné činnosti |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Akadémia lektorov Slovenska |
42165903 |
|
100,00 € |
13.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0406/23 |
Potraviny podľa objednávky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
229,71 € |
13.11.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0408/23 |
Tlač fotografií 10x15cm |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Bc. Ladislav Győrög - PHOTOO.SK |
32343001 |
|
40,20 € |
13.11.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0411/23 |
Obnovenie prevádzkovej plomby - Bratislavská 34, Galanta |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Zapadoslovenska energ. |
0004 |
|
34,99 € |
13.11.2023 |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFK0009/23 |
Na základe zmluvy "Prestavba objektu kaderníctvo" |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
YUKO spol. s r.o |
31439926 |
|
37 977,64 € |
12.11.2023 |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0405/23 |
Za dodaný tovar z 7.11.2023-10.11.2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kovac Jan mäso, udeniny |
32330561 |
|
89,56 € |
10.11.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFK0008/23 |
Na základe zmluvy o dielo zo dňa 24.8.2022 - Prestavba objektu cukráreň, prestavba objektu kaderníctvo - vypracovanie projektovej dokumentácie pre DSS Galanta |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
VIZIA Slovakia,s.r.o. |
50793535 |
|
1 200,00 € |
09.11.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0403/23 |
Implementacia IS Cygnus |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
IRESOFT s.r.o. |
26297850 |
|
1 128,00 € |
08.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0401/23 |
Tovar podľa objednávky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
190,96 € |
07.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0402/23 |
BOZP a OPP za mesiac 10/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
BM plus, s.r.o. |
44269277 |
|
96,00 € |
07.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0396/23 |
Faktúra za obdobie 1.10.2023-31.10.2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
O2 Slovakia,s.r.o. |
47259116 |
|
135,20 € |
06.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |