Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0066/25 Telekomunikačné služby od 1.2.2025-28.2.2025 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 Slovak Telekom,a.s. 35763469 57,30 € 04.03.2025 17.03.2025 Faktúra
DFB0059/25 Za dodané výrobky od 1.2.2025-28.2.2025 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 BAGETKA s.r.o. 36226335 250,87 € 03.03.2025 10.03.2025 Faktúra
DFB0058/25 BOZP a OPP služby Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 BM plus, s.r.o. 44269277 98,40 € 03.03.2025 10.03.2025 Faktúra
DFB0060/25 Tovar podľa zoznamu - potraviny na sklad Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 Kaufland Slovenská republika v.o.s. 35790164 453,48 € 03.03.2025 10.03.2025 Faktúra
DFB0054/25 CO podľa zmluvy zo dňa 1.11.2023 za obdobie 2/2025 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 CO-COMPANY s.r.o. 52134504 30,00 € 03.03.2025 10.03.2025 Faktúra
DFB0055/25 Elektrina za obdobie 01.03.2025-31.03.2025 Krásna, Priečna, Bratislavská Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 encare, s.r.o. 52302555 561,24 € 03.03.2025 10.03.2025 Faktúra
DFB0061/25 Satelit na obdobie 1.3.2025-31.3.2025 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 DIGI SLOVAKIA, s.r.o. 35701722 23,79 € 03.03.2025 10.03.2025 Faktúra
DFB0057/25 za právne služby Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 VIA LEGE, s.r.o. 36866415 246,00 € 28.02.2025 10.03.2025 Faktúra
DFB0056/25 Prehliadka a servis - údržba kotla Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 Kubero s.r.o. 54706556 631,61 € 28.02.2025 10.03.2025 Faktúra
DFB0063/25 Kyselina soľná a banox Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 BANCHEM,s.r.o. 36227901 126,49 € 28.02.2025 10.03.2025 Faktúra
DFB0065/25 za dodaný tovar z 25.2.2025 č.d. 52/2025 a z 28.2.2025 č.d. 58/2025 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 Kovac Jan mäso, udeniny 32330561 215,38 € 28.02.2025 10.03.2025 Faktúra
DFB0064/25 Mrazená zelenina - na sklad Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 PPM LOGISTIC s. r. o. 54123267 21,16 € 28.02.2025 10.03.2025 Faktúra
DFB0062/25 pranie a žehlenie Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 VT services s.r.o. 50994077 175,90 € 26.02.2025 10.03.2025 Faktúra
DFB0052/25 za dodaný tovar z 18.2.2025 č.d.44/2025 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 Kovac Jan mäso, udeniny 32330561 211,21 € 21.02.2025 10.03.2025 Faktúra
DFB0053/25 Podľa priloženého zoznamu - tovar na sklad - potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 Kaufland Slovenská republika v.o.s. 35790164 402,24 € 21.02.2025 10.03.2025 Faktúra
DFB0050/25 Vyúčtovanie od 14.2.2024-13.2.2025 odberné miesto: Bratislavská 73/34, Galanta Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 ZVAK 36550949 20,28 € 19.02.2025 10.03.2025 Faktúra
DFB0051/25 Nebezpečný odpad z 12.2.2025 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 PolyStar,s.r.o. 36552119 58,67 € 19.02.2025 10.03.2025 Faktúra
DFK0004/25 Na základe Zmluvy o dielo zo dňa 12.10.2024 stavebné práce na stavbe "Prestavba objektu Cukráreň". Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 Savingplus, spol. s r.o. 36258547 111 933,51 € 19.02.2025 17.03.2025 Faktúra
DFB0048/25 Za právne služby a poradenstvo Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 VIA LEGE, s.r.o. 36866415 317,32 € 18.02.2025 20.02.2025 Faktúra
DFB0049/25 Seminár RZD online 17.2.2025 - Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 Seyfor Slovensko, a.s. 36237337 79,95 € 18.02.2025 10.03.2025 Faktúra
DFB0046/25 Tovar podľa zoznamu - potraviny na sklad Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 Kaufland Slovenská republika v.o.s. 35790164 294,70 € 17.02.2025 20.02.2025 Faktúra
DFB0047/25 Dezinsekcia - kuchyňa a sklad v DSS Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 REVIG s.r.o. 51748657 282,90 € 17.02.2025 20.02.2025 Faktúra
DFB0044/25 za dodaný tovar z 11.2.2025 č.d.35/2025, z 14.2.2025 č.d. 39/2025 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 Kovac Jan mäso, udeniny 32330561 150,98 € 14.02.2025 20.02.2025 Faktúra
DFB0043/25 Servisné a revízne činnosti za obdobie 1.2.2025-28.2.2025 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 173,43 € 13.02.2025 20.02.2025 Faktúra
DFB0041/25 Internet za obdobie 1.2.2025-28.2.2025 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 SWAN, a.s. 35680202 22,53 € 11.02.2025 20.02.2025 Faktúra
DFB0042/25 Tovar podľa zoznamu - potraviny na sklad Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 Kaufland Slovenská republika v.o.s. 35790164 376,25 € 11.02.2025 20.02.2025 Faktúra
DFB0033/25 Za dodaný tovar z 4.2.2025 č.d.30/2025, z 7.2.2025 č.d.34/2025 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 Kovac Jan mäso, udeniny 32330561 93,67 € 10.02.2025 20.02.2025 Faktúra
DFB0037/25 Plyn za obdobie od 1.1.2025-31.1.2025 Bratislavská 73, Bratislavská 8 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. 50060872 472,01 € 10.02.2025 20.02.2025 Faktúra
DFB0038/25 Plyn za obdobie 1.1.2025-31.1.2025 Krásna Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. 50060872 6,26 € 10.02.2025 20.02.2025 Faktúra
DFB0039/25 Plyn za obdobie od 1.1.2025-31.1.2025 Krásna Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. 50060872 1 369,43 € 10.02.2025 20.02.2025 Faktúra