Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0197/24 Právne služby Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 VIA LEGE, s.r.o. 36866415 480,00 € 09.05.2024 17.06.2024 Faktúra
DFB0159/24 Za dodaný tovar z 3.5.2024 129/2024, z 7.5.2024 134/2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 Kovac Jan mäso, udeniny 32330561 68,38 € 07.05.2024 21.05.2024 Faktúra
DFB0158/24 Mobilné služby za obdobie 1.4.2024-30.4.2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 O2 Slovakia,s.r.o. 47259116 135,20 € 06.05.2024 21.05.2024 Faktúra
DFB0152/24 Internet za obdobie 1.5.2024-31.5.2024, Krásna Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 SWAN, a.s. 35680202 11,00 € 02.05.2024 16.05.2024 Faktúra
DFB0157/24 Telekomunikačné služby za obdobie 01.04.2024-30.04.2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 Slovak Telekom,a.s. 35763469 55,97 € 01.05.2024 16.05.2024 Faktúra
DFB0151/24 BOZP, OPP a iné školenia a služby Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 BM plus, s.r.o. 44269277 96,00 € 01.05.2024 16.05.2024 Faktúra
DFB0147/24 Elektrina za obdobie 1.5.2024-31.5.2024 Bratislavská 34, 8 ; Krásna Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 MAGNA E.A. 35743565 213,48 € 01.05.2024 16.05.2024 Faktúra
DFB0146/24 Elektrina za obdobie 1.5.2024-31.5.2024 Priečna Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 MAGNA E.A. 35743565 107,66 € 01.05.2024 16.05.2024 Faktúra
DFB0145/24 Plyn za obdobie 1.5.2024-31.5.2024 Krásna, Priečna Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 MAGNA E.A. 35743565 686,98 € 01.05.2024 16.05.2024 Faktúra
DFB0149/24 Plyn za obdobie od 1.5.2024-31.5.2024 Bratislavská 73/, Galanta Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 SPP a.s. 35815256 56,00 € 01.05.2024 16.05.2024 Faktúra
DFB0148/24 Plyn za obdobie 1.5.2024-31.5.2024 Bratislavská 87/8 , Galanta Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 SPP a.s. 35815256 9,00 € 01.05.2024 16.05.2024 Faktúra
DFB0154/24 Kyslíková fľaša Oxy kit 1l Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 AMIREX, a.s. 36522295 374,00 € 30.04.2024 10.05.2024 Faktúra
DFB0150/24 CO podľa zmluvy zo dňa 1.11.2023 za obdobie 4/2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 CO-COMPANY s.r.o. 52134504 30,00 € 30.04.2024 13.05.2024 Faktúra
DFB0142/24 Tovar podľa zoznamu - potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 Kaufland Slovenská republika v.o.s. 35790164 280,58 € 30.04.2024 13.05.2024 Faktúra
DFB0143/24 za dodaný tovar z 15.4.2024 - všeobecný materiál do kuchyni Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 COOP Jednota 00168840 96,00 € 30.04.2024 13.05.2024 Faktúra
DFB0141/24 Za dodaný tovar z 30.04.2024 č.127/2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 Kovac Jan mäso, udeniny 32330561 198,05 € 30.04.2024 13.05.2024 Faktúra
DFB0144/24 Za dodané výrobky od 2.4.2024-30.4.2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 BAGETKA s.r.o. 36226335 217,20 € 30.04.2024 13.05.2024 Faktúra
DFB0164/24 Kontrola hasiacich prístrojov Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 PROFIS spol.s.r.o. 34103201 219,60 € 30.04.2024 21.05.2024 Faktúra
DFB0155/24 Elektrina vyúčtovanie za obdobie 1.4.2024 - 30.4.2024 Bratislavská 34, Bratislavská 8, Krásna, Galanta Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 MAGNA E.A. 35743565 147,92 € 30.04.2024 21.05.2024 Faktúra
DFB0153/24 Strava za obdobie od 1.4.2024-28.4.2024 na ŠZ Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 Centrum sociálnych služieb pre starších občanov Samaritán 36091405 176,00 € 30.04.2024 21.05.2024 Faktúra
DFB0137/24 Za dodaný tovar z 23.4.2024 č. 120/2024, 26.4.2024 č. 124/2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 Kovac Jan mäso, udeniny 32330561 82,06 € 26.04.2024 06.05.2024 Faktúra
DFB0139/24 Sada Resustitačná v plastovom boxe 2A, Silikónový ambuvak pre dospelých Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 SELVIT, spol. s r.o. 36370053 82,80 € 26.04.2024 06.05.2024 Faktúra
DFB0138/24 Defibrilátor DefiSign Life Automat Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 MEDIHUM, s.r.o. 35952580 1 590,00 € 25.04.2024 06.05.2024 Faktúra
DFB0135/24 Za vykonané práce - čistenie kanalizácie strojom Rems a prečistenie odpadov kyselinou Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 Zuzana Ostrožanská 47203650 270,00 € 24.04.2024 29.04.2024 Faktúra
DFB0136/24 Tovar podľa zoznamu - potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 Kaufland Slovenská republika v.o.s. 35790164 241,65 € 24.04.2024 06.05.2024 Faktúra
DFB0140/24 pranie a žehlenie Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 L&L TEXTILE SERVICE,s.r.o. 47411848 32,40 € 23.04.2024 06.05.2024 Faktúra
DFB0156/24 Satelit za obdobie 1.5.2024-31.5.2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 DIGI SLOVAKIA, s.r.o. 35701722 23,20 € 22.04.2024 13.05.2024 Faktúra
DFB0132/24 Za dodaný tovar z 16.4.2024 č.112/2024, z 19.4.2024 č.118/2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 Kovac Jan mäso, udeniny 32330561 226,76 € 19.04.2024 29.04.2024 Faktúra
DFB0134/24 Nebezpečné odpady z 3.4.2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 PolyStar,s.r.o. 36552119 46,68 € 17.04.2024 29.04.2024 Faktúra
DFB0130/24 Zelenina mrazená - potraviny na sklad Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 PPM LOGISTIC s. r. o. 54123267 61,60 € 16.04.2024 29.04.2024 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »