DFB0197/24 |
Právne služby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
VIA LEGE, s.r.o. |
36866415 |
|
480,00 € |
09.05.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0159/24 |
Za dodaný tovar z 3.5.2024 129/2024, z 7.5.2024 134/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kovac Jan mäso, udeniny |
32330561 |
|
68,38 € |
07.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0158/24 |
Mobilné služby za obdobie 1.4.2024-30.4.2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
O2 Slovakia,s.r.o. |
47259116 |
|
135,20 € |
06.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0152/24 |
Internet za obdobie 1.5.2024-31.5.2024, Krásna |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
11,00 € |
02.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0157/24 |
Telekomunikačné služby za obdobie 01.04.2024-30.04.2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
55,97 € |
01.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0151/24 |
BOZP, OPP a iné školenia a služby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
BM plus, s.r.o. |
44269277 |
|
96,00 € |
01.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0147/24 |
Elektrina za obdobie 1.5.2024-31.5.2024 Bratislavská 34, 8 ; Krásna |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
213,48 € |
01.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0146/24 |
Elektrina za obdobie 1.5.2024-31.5.2024 Priečna |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
107,66 € |
01.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0145/24 |
Plyn za obdobie 1.5.2024-31.5.2024 Krásna, Priečna |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
686,98 € |
01.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0149/24 |
Plyn za obdobie od 1.5.2024-31.5.2024 Bratislavská 73/, Galanta |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
56,00 € |
01.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0148/24 |
Plyn za obdobie 1.5.2024-31.5.2024 Bratislavská 87/8 , Galanta |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
9,00 € |
01.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0154/24 |
Kyslíková fľaša Oxy kit 1l |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
AMIREX, a.s. |
36522295 |
|
374,00 € |
30.04.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0150/24 |
CO podľa zmluvy zo dňa 1.11.2023 za obdobie 4/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
CO-COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
30,00 € |
30.04.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0142/24 |
Tovar podľa zoznamu - potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
280,58 € |
30.04.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0143/24 |
za dodaný tovar z 15.4.2024 - všeobecný materiál do kuchyni |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
COOP Jednota |
00168840 |
|
96,00 € |
30.04.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0141/24 |
Za dodaný tovar z 30.04.2024 č.127/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kovac Jan mäso, udeniny |
32330561 |
|
198,05 € |
30.04.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0144/24 |
Za dodané výrobky od 2.4.2024-30.4.2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
BAGETKA s.r.o. |
36226335 |
|
217,20 € |
30.04.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0164/24 |
Kontrola hasiacich prístrojov |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
PROFIS spol.s.r.o. |
34103201 |
|
219,60 € |
30.04.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0155/24 |
Elektrina vyúčtovanie za obdobie 1.4.2024 - 30.4.2024 Bratislavská 34, Bratislavská 8, Krásna, Galanta |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
147,92 € |
30.04.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0153/24 |
Strava za obdobie od 1.4.2024-28.4.2024 na ŠZ |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Centrum sociálnych služieb pre starších občanov Samaritán |
36091405 |
|
176,00 € |
30.04.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0137/24 |
Za dodaný tovar z 23.4.2024 č. 120/2024, 26.4.2024 č. 124/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kovac Jan mäso, udeniny |
32330561 |
|
82,06 € |
26.04.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0139/24 |
Sada Resustitačná v plastovom boxe 2A, Silikónový ambuvak pre dospelých |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
SELVIT, spol. s r.o. |
36370053 |
|
82,80 € |
26.04.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0138/24 |
Defibrilátor DefiSign Life Automat |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MEDIHUM, s.r.o. |
35952580 |
|
1 590,00 € |
25.04.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0135/24 |
Za vykonané práce - čistenie kanalizácie strojom Rems a prečistenie odpadov kyselinou |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Zuzana Ostrožanská |
47203650 |
|
270,00 € |
24.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0136/24 |
Tovar podľa zoznamu - potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
241,65 € |
24.04.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0140/24 |
pranie a žehlenie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
L&L TEXTILE SERVICE,s.r.o. |
47411848 |
|
32,40 € |
23.04.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0156/24 |
Satelit za obdobie 1.5.2024-31.5.2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
23,20 € |
22.04.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0132/24 |
Za dodaný tovar z 16.4.2024 č.112/2024, z 19.4.2024 č.118/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kovac Jan mäso, udeniny |
32330561 |
|
226,76 € |
19.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0134/24 |
Nebezpečné odpady z 3.4.2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
PolyStar,s.r.o. |
36552119 |
|
46,68 € |
17.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0130/24 |
Zelenina mrazená - potraviny na sklad |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
PPM LOGISTIC s. r. o. |
54123267 |
|
61,60 € |
16.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |