29/2025 |
Objednávame si u Vás výmenu motorového oleja + filter na vozidle Citroen Jumper. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Jaki Servis s.r.o. |
47463449 |
|
0,00 € |
13.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Objednávka |
DFB0191/25 |
Za dodanie mäsových výrobkov zo dňa 13.06.2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kovac Jan mäso, udeniny |
32330561 |
|
107,90 € |
13.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0195/25 |
Mzdové účtovníctvo a personalistika profi PLUS - online knižnica |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Verlag Dashofer |
35730129 |
|
310,58 € |
12.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0190/25 |
Servisný zásah - tlačiareň EPSON L62 T04D1 + prepravné |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
RM tes, s.r.o. |
31415237 |
|
111,07 € |
12.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0189/25 |
Dodanie a montáž bezpečnostných fólií na okná - Bratislavská 87/8 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Vladimír Tomčányi - A B |
30954771 |
|
1 070,00 € |
11.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0187/25 |
Za dodanie mäsových výrobkov zo dňa 06.06.2025 a 10.06.2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kovac Jan mäso, udeniny |
32330561 |
|
116,47 € |
10.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0188/25 |
Tovar - potraviny podľa priloženého zoznamu zo dňa 09.06.2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
73,81 € |
10.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0186/25 |
Internet za obdobie 01.06.2025 - 30.06.2025 - Krásna 1083, Priečna 1102 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
22,53 € |
10.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
28/2025 |
Objednávame si u Vás služby-príprava na internet a inštaláciu alarmu,kabeláž, inštalácia seriliLight ŠZ- Galanta ul. Bratislavská 87/8. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
RM tes, s.r.o. |
31415237 |
|
0,00 € |
09.06.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Objednávka |
DFB0185/25 |
Dodávka elektriny za obdobie 01.05.2025 - 31.05.2025 vyúčtovacia faktúra Krásna, Priečna, Bratislavská |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-50,73 € |
09.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
27/2025 |
Objednávame si u Vás dodanie a montáž 4 ks práškových hasiacich prístrojov, a 6kg, umiestnenie Galanta, Bratislavská 87/8 a 73/34. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
PROFIS spol.s.r.o. |
34103201 |
|
0,00 € |
06.06.2025 |
|
|
06.06.2025 |
|
|
Objednávka |
DFB0180/25 |
Mobilné služby za obdobie 01.05.2025 - 31.05.2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
O2 Slovakia,s.r.o. |
47259116 |
|
192,79 € |
06.06.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0177/25 |
Tovar - toner do tlačiarne Brother a HP |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
DRUCKER s.r.o. |
44925417 |
|
192,50 € |
06.06.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0178/25 |
Tovar - potraviny podľa priloženého zoznamu zo dňa 02.06.2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
321,02 € |
06.06.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0179/25 |
Tovar - potraviny podľa priloženého zoznamu zo dňa 06.06.2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
334,98 € |
06.06.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0181/25 |
Dodávka plynu za 01.05.2025 - 31.05.2025, Priečna 1102 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
67,82 € |
06.06.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0182/25 |
Dodávky plynu za 01.05.2025 - 31.05.2025 Krásna 1083 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
741,64 € |
06.06.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0183/25 |
Dodávky plynu za 01.05.2025 - 31.05.2025 Krásna 1083 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
30,52 € |
06.06.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0184/25 |
Dodávka plynu za 01.05.2025 - 31.05.2025, Bratislavská 73 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
49,32 € |
06.06.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
26/2025 |
Na základe Vašej cenovej ponuky, objednávame si u Vás dodanie a montáž bezpečnostných fólií na okna 29m2, objekt na ulici Bratislavská 87/8, Galanta, v cene 1073 EUR bez DPH |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Vladimír Tomčányi - A B |
30954771 |
|
0,00 € |
05.06.2025 |
|
|
05.06.2025 |
|
|
Objednávka |