Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0119/23 Za dodané výrobky od 1.2.2023-28.2.2023 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 BAGETKA s.r.o. 36226335 217,76 € 28.02.2023 19.04.2023 Faktúra
DFB0064/23 Kancelarske potreby - papier A4, sáčky a register 1/3 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 3P slúži Vám, s.r.o. 50975455 256,27 € 23.02.2023 06.03.2023 Faktúra
DFB0079/23 Satelit za obdobie 1.3.2023-31.3.2023 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 DIGI Slovakia 35701722 22,90 € 22.02.2023 09.03.2023 Faktúra
DFB0061/23 Tovar podľa zoznamu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 Kaufland Slovenská republika v.o.s. 35790164 174,51 € 21.02.2023 06.03.2023 Faktúra
DFB0063/23 Administratívny poplatok za zmenu v zmluve Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 PolyStar,s.r.o. 36552119 18,90 € 17.02.2023 06.03.2023 Faktúra
DFB0121/23 Za dodaný tovar 14.2.2023 - 17.2.2023 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 Kovac Jan mäso, udeniny 32330561 112,82 € 17.02.2023 19.04.2023 Faktúra
DFB0062/23 Nebezpečný odpad z 1.2.2023 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 PolyStar,s.r.o. 36552119 33,90 € 15.02.2023 06.03.2023 Faktúra
DFB0060/23 Tovar podľa zoznamu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 Kaufland Slovenská republika v.o.s. 35790164 269,75 € 14.02.2023 28.02.2023 Faktúra
DFB0120/23 Dodaný tovar od 3.2.2023-10.2.2023 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 Kovac Jan mäso, udeniny 32330561 106,70 € 10.02.2023 19.04.2023 Faktúra
DFB0058/23 Vyúčtovanie elektriny za obdobie 1.1.2023-31.1.2023 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 MAGNA E.A. 35743565 196,74 € 09.02.2023 21.02.2023 Faktúra
DFB0059/23 Tovar podľa priloženého zoznamu - potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 Kaufland Slovenská republika v.o.s. 35790164 267,42 € 08.02.2023 21.02.2023 Faktúra
DFB0056/23 Telekomunikačné služby - mobil 1.1.2023-31.1.2023 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 O2 Slovakia,s.r.o. 47259116 110,40 € 07.02.2023 21.02.2023 Faktúra
DFB0053/23 BOZP a OPP za mesiac 01/2023 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 BM plus, s.r.o. 44269277 96,00 € 03.02.2023 21.02.2023 Faktúra
DFB0051/23 Internet za obdobie 1.2.2023-28.2.2023 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 SWAN,a.s. 47258314 25,99 € 02.02.2023 21.02.2023 Faktúra
DFB0046/23 Mrazené výrobky - zelenina Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 A-FOODS, spol. s.r.o 45963436 53,19 € 02.02.2023 21.02.2023 Faktúra
DFK0002/23 Dokumentácia jednostupňová pre stavebné povolenie a realizáciu stavby - kaderníctvo Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 VIZIA Slovakia,s.r.o. 50793535 14 400,00 € 02.02.2023 13.03.2023 Faktúra
DFB0043/23 Satelit za obdobie 1.2.2023-28.2.2023 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 DIGI Slovakia 35701722 22,90 € 01.02.2023 21.02.2023 Faktúra
DFB0057/23 Telekomunikačné služby - pevná linka + Magio M 01.02.2023-28.02.2023 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 Slovak Telekom,a.s. 35763469 57,74 € 01.02.2023 21.02.2023 Faktúra
DFB0050/23 Elektrina za obdobie 1.2.2023-28.2.2023 Priečna, Galanta Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 MAGNA E.A. 35743565 114,92 € 01.02.2023 21.02.2023 Faktúra
DFB0049/23 Elektrina za obdobie 1.2.2023-28.02.2023 Krásna, Galanta Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 MAGNA E.A. 35743565 238,03 € 01.02.2023 21.02.2023 Faktúra
DFB0042/23 Odber plynu za obdobie 1.1.2023-28.2.2023 Bratislavská 87/8, Galanta Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 SPP a.s. 35815256 76,00 € 01.02.2023 21.02.2023 Faktúra
DFB0041/23 Odber plynu za obdobie 1.1.2023-28.2.2023 Priečna 1102, Galanta Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 SPP a.s. 35815256 432,00 € 01.02.2023 21.02.2023 Faktúra
DFB0040/23 Plyn za obdobie 1.1.2023-28.2.2023 Krásna 1083, Galanta Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 SPP a.s. 35815256 1 673,00 € 01.02.2023 21.02.2023 Faktúra
DFB0039/23 Za dodanie plynu 1.1.2023-28.2.2023 Krásna 1083, Galanta Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 SPP a.s. 35815256 40,00 € 01.02.2023 21.02.2023 Faktúra
DFB0038/23 Plyn za obdobie 1.1.2023-28.2.2023 Bratislavská 73, Galanta Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 SPP a.s. 35815256 765,00 € 01.02.2023 21.02.2023 Faktúra
DFB0047/23 Za dodaný tovar od 24.1.2023-31.1.2023 - mäso Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 Kovac Jan mäso, udeniny 32330561 167,85 € 31.01.2023 21.02.2023 Faktúra
DFB0054/23 Tovar podľa zoznamu - potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 Kaufland Slovenská republika v.o.s. 35790164 252,49 € 31.01.2023 21.02.2023 Faktúra
DFB0045/23 Dodané výrobky od 3.1.2023-31.1.2023 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 BAGETKA s.r.o. 36226335 212,14 € 31.01.2023 21.02.2023 Faktúra
DFB0048/23 Strava dodaná za 01/2023 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 Centrum sociálnych služieb pre starších občanov Samaritán 36091405 204,00 € 31.01.2023 02.03.2023 Faktúra
DFB0095/23 v oblasti CO podľa zmluvy zo dňa 1.11.2021 za obdobie 1/2023 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 CO-COMPANY s.r.o. 52134504 30,00 € 31.01.2023 04.04.2023 Faktúra