DFB0119/23 |
Za dodané výrobky od 1.2.2023-28.2.2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
BAGETKA s.r.o. |
36226335 |
|
217,76 € |
28.02.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0064/23 |
Kancelarske potreby - papier A4, sáčky a register 1/3 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
3P slúži Vám, s.r.o. |
50975455 |
|
256,27 € |
23.02.2023 |
|
|
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0079/23 |
Satelit za obdobie 1.3.2023-31.3.2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
DIGI Slovakia |
35701722 |
|
22,90 € |
22.02.2023 |
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0061/23 |
Tovar podľa zoznamu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
174,51 € |
21.02.2023 |
|
|
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0063/23 |
Administratívny poplatok za zmenu v zmluve |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
PolyStar,s.r.o. |
36552119 |
|
18,90 € |
17.02.2023 |
|
|
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0121/23 |
Za dodaný tovar 14.2.2023 - 17.2.2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kovac Jan mäso, udeniny |
32330561 |
|
112,82 € |
17.02.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0062/23 |
Nebezpečný odpad z 1.2.2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
PolyStar,s.r.o. |
36552119 |
|
33,90 € |
15.02.2023 |
|
|
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0060/23 |
Tovar podľa zoznamu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
269,75 € |
14.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0120/23 |
Dodaný tovar od 3.2.2023-10.2.2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kovac Jan mäso, udeniny |
32330561 |
|
106,70 € |
10.02.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0058/23 |
Vyúčtovanie elektriny za obdobie 1.1.2023-31.1.2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
196,74 € |
09.02.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0059/23 |
Tovar podľa priloženého zoznamu - potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
267,42 € |
08.02.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0056/23 |
Telekomunikačné služby - mobil 1.1.2023-31.1.2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
O2 Slovakia,s.r.o. |
47259116 |
|
110,40 € |
07.02.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0053/23 |
BOZP a OPP za mesiac 01/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
BM plus, s.r.o. |
44269277 |
|
96,00 € |
03.02.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0051/23 |
Internet za obdobie 1.2.2023-28.2.2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
SWAN,a.s. |
47258314 |
|
25,99 € |
02.02.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0046/23 |
Mrazené výrobky - zelenina |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
A-FOODS, spol. s.r.o |
45963436 |
|
53,19 € |
02.02.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DFK0002/23 |
Dokumentácia jednostupňová pre stavebné povolenie a realizáciu stavby - kaderníctvo |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
VIZIA Slovakia,s.r.o. |
50793535 |
|
14 400,00 € |
02.02.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0043/23 |
Satelit za obdobie 1.2.2023-28.2.2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
DIGI Slovakia |
35701722 |
|
22,90 € |
01.02.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0057/23 |
Telekomunikačné služby - pevná linka + Magio M 01.02.2023-28.02.2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
57,74 € |
01.02.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0050/23 |
Elektrina za obdobie 1.2.2023-28.2.2023 Priečna, Galanta |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
114,92 € |
01.02.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0049/23 |
Elektrina za obdobie 1.2.2023-28.02.2023 Krásna, Galanta |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
238,03 € |
01.02.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0042/23 |
Odber plynu za obdobie 1.1.2023-28.2.2023 Bratislavská 87/8, Galanta |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
76,00 € |
01.02.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0041/23 |
Odber plynu za obdobie 1.1.2023-28.2.2023 Priečna 1102, Galanta |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
432,00 € |
01.02.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0040/23 |
Plyn za obdobie 1.1.2023-28.2.2023 Krásna 1083, Galanta |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
1 673,00 € |
01.02.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0039/23 |
Za dodanie plynu 1.1.2023-28.2.2023 Krásna 1083, Galanta |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
40,00 € |
01.02.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0038/23 |
Plyn za obdobie 1.1.2023-28.2.2023 Bratislavská 73, Galanta |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
765,00 € |
01.02.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0047/23 |
Za dodaný tovar od 24.1.2023-31.1.2023 - mäso |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kovac Jan mäso, udeniny |
32330561 |
|
167,85 € |
31.01.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0054/23 |
Tovar podľa zoznamu - potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
252,49 € |
31.01.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0045/23 |
Dodané výrobky od 3.1.2023-31.1.2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
BAGETKA s.r.o. |
36226335 |
|
212,14 € |
31.01.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0048/23 |
Strava dodaná za 01/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Centrum sociálnych služieb pre starších občanov Samaritán |
36091405 |
|
204,00 € |
31.01.2023 |
|
|
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0095/23 |
v oblasti CO podľa zmluvy zo dňa 1.11.2021 za obdobie 1/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
CO-COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
30,00 € |
31.01.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |