Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0129/23 za dodaný tovar od 4.4.2023-6.4.2023 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 Kovac Jan mäso, udeniny 32330561 123,56 € 06.04.2023 27.04.2023 Faktúra
DFB0173/23 Tovar podľa zoznamu - potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 Kaufland Slovenská republika v.o.s. 35790164 425,22 € 06.04.2023 29.05.2023 Faktúra
DFB0110/23 BOZP a OPP za mesiac 03/2023 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 BM plus, s.r.o. 44269277 96,00 € 05.04.2023 19.04.2023 Faktúra
DFB0111/23 Internet za obdobie 1.4.2023-30.4.2023 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 SWAN,a.s. 47258314 20,99 € 04.04.2023 19.04.2023 Faktúra
DFB0107/23 Tovar podľa zoznamu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 COOP Jednota 00168840 140,66 € 03.04.2023 12.04.2023 Faktúra
DFB0126/23 Mrazené výrobky - zelenina Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 A-FOODS, spol. s.r.o 45963436 48,33 € 03.04.2023 19.04.2023 Faktúra
DFB0109/23 Elektrina za obdobie 01.04.2023-30.04.2023 Priečna Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 MAGNA E.A. 35743565 114,92 € 01.04.2023 12.04.2023 Faktúra
DFB0108/23 Elektrina za obdobie 1.4.2023-30.04.2023 Krásna Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 MAGNA E.A. 35743565 238,03 € 01.04.2023 12.04.2023 Faktúra
DFB0104/23 Elektrina za obdobie 1.4.2023-30.4.2023 Bratislavská 34/Bratislavská 8 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 MAGNA E.A. 35743565 73,65 € 01.04.2023 12.04.2023 Faktúra
DFB0103/23 Plyn za obdobie 1.4.2023-30.4.2023 Bratislavská 73 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 SPP a.s. 35815256 765,00 € 01.04.2023 12.04.2023 Faktúra
DFB0102/23 Plyn za obdobie 1.4.2023-30.4.2023 Bratislavská 87/8 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 SPP a.s. 35815256 76,00 € 01.04.2023 12.04.2023 Faktúra
DFB0101/23 Plyn na obdobie 1.4.2023-30.4.2023 - Priečna Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 SPP a.s. 35815256 432,00 € 01.04.2023 12.04.2023 Faktúra
DFB0100/23 Plyn za obdobie 1.4.2023-30.4.2023 Krásna Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 SPP a.s. 35815256 1 673,00 € 01.04.2023 12.04.2023 Faktúra
DFB0115/23 Magio Televízia za obdobie 1.4.2023-30.4.2023 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 Slovak Telekom,a.s. 35763469 56,64 € 01.04.2023 19.04.2023 Faktúra
DFB0174/23 Za fakturačné obdobie 1.4.2023-30.4.2023 Krásna Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 SPP a.s. 35815256 40,00 € 01.04.2023 31.05.2023 Faktúra
DFB0098/23 CO podľa zmluvy zo dňa 1.11.2021 za obdobie 3/2023 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 CO-COMPANY s.r.o. 52134504 30,00 € 31.03.2023 12.04.2023 Faktúra
DFB0106/23 Strava dodaná od 4.3.2023 - 26.03.2023 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 Centrum sociálnych služieb pre starších občanov Samaritán 36091405 168,00 € 31.03.2023 12.04.2023 Faktúra
DFB0118/23 Elektrina za obdobie 01.03.2023-31.03.2023 Krásna Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 MAGNA E.A. 35743565 191,52 € 31.03.2023 19.04.2023 Faktúra
DFB0127/23 za dodaný tovar od 24.3.2023-31.3.2023 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 Kovac Jan mäso, udeniny 32330561 206,21 € 31.03.2023 19.04.2023 Faktúra
DFB0125/23 Dodané výrobky od 1.3.2023-31.3.2023 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 BAGETKA s.r.o. 36226335 267,43 € 31.03.2023 19.04.2023 Faktúra
DFB0133/23 Vyúčtovanie za obdobie 1.3.2023 - 31.3.2023 - preplatok / Bratislavská 34 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 MAGNA E.A. 35743565 -54,33 € 31.03.2023 26.04.2023 Faktúra
DFB0113/23 Vyúčtovanie vodné a stočné Priečna za obdobie 1.1.2023-31.3.2023 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 ZVAK 36550949 201,18 € 31.03.2023 27.04.2023 Faktúra
DFB0112/23 vyúčtovanie Vodné a stočné za obdobie od 1.1.2023-31.3.2023 Krásna Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 ZVAK 36550949 474,91 € 31.03.2023 27.04.2023 Faktúra
DFB0096/23 Tovar podľa zoznamu - potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 Kaufland Slovenská republika v.o.s. 35790164 215,30 € 30.03.2023 12.04.2023 Faktúra
DFB0097/23 Odborná prehliadka HZ Dhollandia S.n. 17091277 - Citroen Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 MS Car-tech s.r.o. 44386621 110,96 € 30.03.2023 12.04.2023 Faktúra
DFB0105/23 pranie a žehlenie Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 L&L TEXTILE SERVICE,s.r.o. 47411848 61,10 € 30.03.2023 12.04.2023 Faktúra
DFB0094/23 Tréningový seminár 5P " Model reziliencie a postcovidová rehabilitácia" v dňoch 24.3.-26.03.2023 pre 4 osoby Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 Navzájom lepší 51564882 960,00 € 27.03.2023 04.04.2023 Faktúra
DFB0099/23 Satelit Štandard 1.4.2023-30.4.2023 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 DIGI Slovakia 35701722 22,90 € 22.03.2023 12.04.2023 Faktúra
DFB0092/23 Tovar podľa zoznamu - potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 Kaufland Slovenská republika v.o.s. 35790164 426,69 € 21.03.2023 28.03.2023 Faktúra
DFB0128/23 za dodaný tovar od 14.3.2023-21.3.2023 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 Kovac Jan mäso, udeniny 32330561 162,16 € 21.03.2023 27.04.2023 Faktúra