DFB0028/23 |
Vyúčtovanie za vodné a stočné Za obdobie 1.10.2022-31.12.2022 Priečna, ŠZ Galanta |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
ZVAK |
36550949 |
|
221,90 € |
31.12.2022 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0003/23 |
O2 hlasové služby a poplatky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
O2 Slovakia,s.r.o. |
47259116 |
|
113,20 € |
31.12.2022 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0002/23 |
BOZP a OPP |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
BM plus, s.r.o. |
44269277 |
|
96,00 € |
31.12.2022 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0027/23 |
Vyúčtovanie za vodné a stočné Za obdobie 1.10.2022-31.12.2022 Krásna Galanta |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
ZVAK |
36550949 |
|
381,20 € |
31.12.2022 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0013/23 |
Vyúčtovanie vodné a stočné za obdobie 1.10.2022-31.12.2022 Krásna |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
ZVAK |
36550949 |
|
381,20 € |
31.12.2022 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0012/23 |
Vyúčtovanie vodné a stočné 01.10.2022-31.12.2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
ZVAK |
36550949 |
|
221,90 € |
31.12.2022 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0022/23 |
Vyúčtovanie za obdobie 12/2022 - elektrina Krásna Galanta |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
134,04 € |
31.12.2022 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0006/23 |
Elektrina za obdobie 01.01.2022-31.12.2022 - vyúčtovanie - Priečna |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
72,06 € |
31.12.2022 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0008/23 |
Tovar za mesiac 1.12.2022-29.12.2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
BAGETKA s.r.o. |
36226335 |
|
193,16 € |
31.12.2022 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0014/23 |
Vyúčtovanie vodné a stočné za obdobie 1.10.2022-31.12.2022 Bratislavská 73/34, GA - reklamované |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
ZVAK |
36550949 |
|
586,03 € |
31.12.2022 |
|
|
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0004/23 |
pranie a žehlenie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
L&L TEXTILE SERVICE,s.r.o. |
47411848 |
|
37,50 € |
30.12.2022 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0460/22 |
Za dodaný tovar od 6.12.2022 - 20.12.2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kovac Jan mäso, udeniny |
32330561 |
|
327,06 € |
23.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0459/22 |
Dodaný tovar z 23.12.2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kovac Jan mäso, udeniny |
32330561 |
|
67,12 € |
23.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0462/22 |
Školenie prvej pomoci pre 42 osôb |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
RESCUE ACADEMY s.r.o. |
44823657 |
|
970,80 € |
22.12.2022 |
|
|
24.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0463/22 |
Učebné pomôcky pre deti |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
DRÁČIK-DIVI s.r.o. |
46118985 |
|
95,91 € |
22.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0461/22 |
Projektová dokumentácia - prestavba objektu cukráreň |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
VIZIA Slovakia,s.r.o. |
50793535 |
|
7 200,00 € |
21.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0451/22 |
Učebné pomôcky - maliarske stojany Monet |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
ARTMIE, spol. s r.o. |
36731684 |
|
839,10 € |
21.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0453/22 |
Mrazený tovar podľa objednávky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
A-FOODS, spol. s.r.o |
45963436 |
|
31,61 € |
21.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0457/22 |
Záťažová prikrývka a deka pre deti |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Zoras, s. r. o. |
53042212 |
|
447,00 € |
21.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0001/23 |
Satelit Štandard |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
DIGI Slovakia |
35701722 |
|
22,90 € |
21.12.2022 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0441/22 |
Tovar podľa objednávky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
247,59 € |
20.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0447/22 |
Učebné pomôcky na malovanie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
DAREX s.r.o. |
34096981 |
|
183,60 € |
20.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0454/22 |
Seminár PAM online 20.12.2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
60,00 € |
20.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0456/22 |
Revízia plynovodu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Oto Culinka-montaz.sluzby |
17594430 |
|
252,00 € |
20.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0458/22 |
pranie a žehlenie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
L&L TEXTILE SERVICE,s.r.o. |
47411848 |
|
35,20 € |
20.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0435/22 |
Pracovný obuv a odev |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
AGAL Textil Servis, s.r.o. |
47553651 |
|
2 933,59 € |
19.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0434/22 |
Rohož Iron Horse XL, 85x150cm |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
AGAL Textil Servis, s.r.o. |
47553651 |
|
93,19 € |
19.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0439/22 |
Učebné pomôcky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
ASTAS s.r.o |
36224553 |
|
293,66 € |
19.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFS0003/22 |
Vitamín balíčky Arteflu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
3P slúži Vám, s.r.o. |
50975455 |
|
333,00 € |
19.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0449/22 |
Kancelarske potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
3P slúži Vám, s.r.o. |
50975455 |
|
1 633,36 € |
19.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |