Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0410/25 Čistiace potreby Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta 00354961 Lekáreň RPT, s. r. o. 52740447 944,50 € 27.12.2025 02.12.2025 Faktúra
DFS0003/25 Darčekové poukážky - dentálna hygiena Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta 00354961 Bc. Katarína Silná 42295114 900,00 € 27.11.2025 02.12.2025 Faktúra
DFB0411/25 Mrazená zelenina - potraviny na sklad Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta 00354961 PPM LOGISTIC s. r. o. 54123267 74,20 € 27.11.2025 Faktúra
DFB0409/25 Kancelársky softvér Microsoft 365 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 Alza.sk,s.r.o. 36562939 145,49 € 26.11.2025 28.11.2025 Faktúra
DFB0406/25 Potraviny podľa priloženého zoznamu Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta 00354961 Kaufland Slovenská republika v.o.s. 35790164 417,30 € 26.11.2025 02.12.2025 Faktúra
DFB0407/25 V oblasti CO podľa zmluvy zo dňa: 01.11.2023 za obdobie 10/2025 Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta 00354961 CO-COMPANY s.r.o. 52134504 30,00 € 26.11.2025 02.12.2025 Faktúra
DFB0408/25 V oblasti CO podľa zmluvy zo dňa: 01.11.2023 za obdobie 09/2025 Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta 00354961 CO-COMPANY s.r.o. 52134504 30,00 € 26.11.2025 02.12.2025 Faktúra
DFB0403/25 Za dodanie mäsových výrobkov zo dňa 18.11.2025 a 21.11.2025 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 Kovac Jan mäso, udeniny 32330561 285,04 € 25.11.2025 28.11.2025 Faktúra
DFB0400/25 Vodné a stočné za obdobie 01.10.2025-07.11.2025 odber.miesto: Krásna 1083 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 ZVAK 36550949 329,33 € 25.11.2025 28.11.2025 Faktúra
DFB0402/25 Čistiace potreby Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 Lyreco CE, SE 35958120 1 077,44 € 25.11.2025 28.11.2025 Faktúra
DFB0401/25 Internet za obdobie 01.11.2025 - 30.11.2025 - Krásna 1083, Priečna 1102 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 SWAN, a.s. 35680202 22,53 € 25.11.2025 28.11.2025 Faktúra
DFB0405/25 Interiérové vybavnie - kreslá Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 B2B Partner s.r.o. 44413467 536,28 € 25.11.2025 28.11.2025 Faktúra
DFB0404/25 Váhy triedy presnosti Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 Slovenská legálna metrológia, n. o. 37954521 87,99 € 25.11.2025 28.11.2025 Faktúra
DFB0399/25 telekomunikačné služby za 09/2025 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 O2 Slovakia,s.r.o. 47259116 262,14 € 20.11.2025 21.11.2025 Faktúra
DFB0397/25 Za dodanie mäsových výrobkov zo dňa 11.11.2025 a 15.11.2025 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 Kovac Jan mäso, udeniny 32330561 114,47 € 18.11.2025 21.11.2025 Faktúra
DFB0398/25 Faktúra za označovacie tabule Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 MultiMedia s.r.o. 36265276 492,00 € 18.11.2025 21.11.2025 Faktúra
DFK0012/25 Faktúra za vypracovanie projektovej dokumentácie, inžinierskej činnosti a odborný autorský dohľad Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 EA projekt, s.r.o. 46241965 7 749,00 € 18.11.2025 21.11.2025 Faktúra
DFB0396/25 Potraviny podľa priloženého zoznamu zo dňa 14.11.2025 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 Kaufland Slovenská republika v.o.s. 35790164 254,30 € 18.11.2025 21.11.2025 Faktúra
DFB0395/25 Faktúra za dodané jedlá a občerstvenie Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 REŠTAURÁCIA STOP, s.r.o. 36276260 728,00 € 13.11.2025 21.11.2025 Faktúra
DFB0391/25 Za odber kuchynských odpadov za 10/2025 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 ECOL Trade 45956839 14,88 € 13.11.2025 21.11.2025 Faktúra
DFB0394/25 Faktúra za sušičku bielizne Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 FAST PLUS,spol.s.r.o. 35712783 529,00 € 13.11.2025 21.11.2025 Faktúra
DFB0392/25 Vyúčtovacia faktúra za elektrinu za 10/2025 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. 44553412 48,15 € 13.11.2025 21.11.2025 Faktúra
DFB0389/25 potraviny, tovar podľa priloženého zoznamu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 Kaufland Slovenská republika v.o.s. 35790164 124,51 € 12.11.2025 21.11.2025 Faktúra
DFB0390/25 servisné a revízne činnosti 11/2025 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 173,43 € 12.11.2025 21.11.2025 Faktúra
DFB0378/25 Skupinová supervízia + cestovné náhrady Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 Mgr.Peter Kollárovič - LIFE consult 41261097 179,00 € 11.11.2025 21.11.2025 Faktúra
DFB0383/25 Dodávka elektriny za obdobie 01.10.2025 - 31.10.2025 - ul.Bratislavská 73/34 a 87/8 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 encare, s.r.o. 52302555 7,24 € 11.11.2025 21.11.2025 Faktúra
DFB0386/25 Za dodanie mäsových výrobkov zo dňa 04.11.2025 a 07.11.2025 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 Kovac Jan mäso, udeniny 32330561 160,36 € 11.11.2025 21.11.2025 Faktúra
DFB0387/25 čistenie okvapových žľabov Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 Technické služby mesta Galanta 045721 307,50 € 11.11.2025 21.11.2025 Faktúra
DFB0379/25 Dodávka plynu za 01.10.2025-31.10.2025, Krásna 1083 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. 50060872 35,14 € 11.11.2025 21.11.2025 Faktúra
DFB0380/25 Dodávka plynu za 01.10.2025 - 31.10.2025, Bratislavská 73 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. 50060872 166,82 € 11.11.2025 21.11.2025 Faktúra