DFB0446/24 |
Počítače 2ks, germicídny žiarič, Alarm 1 a 2, wifi sieť a montáž podľa faktúry |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Sokrates systems, s.r.o. |
51234122 |
|
9 665,93 € |
17.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0443/24 |
Montessori hračky podľa zoznamu - ŠZ Bratislavská |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Lefay s.r.o. |
02243211 |
|
1 568,40 € |
13.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0437/24 |
Za dodaný tovar zo 13.12.2024 č.d. 347/2024, z 10.12.2024 č.d. 348/2024, z 13.12.2024 č.d.355/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kovac Jan mäso, udeniny |
32330561 |
|
228,05 € |
13.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0441/24 |
Knihy podľa zoznamu ŠZ Bratislavská |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
403,34 € |
13.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0440/24 |
maliarske potreby - učebné pomôcky ŠZ Bratislavská |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
ARTMIE, spol. s r.o. |
36731684 |
|
993,30 € |
13.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0442/24 |
Záťazová prikrývka 6kg a 3kg - podľa dodacieho listu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
NIDU s. r. o. |
54553326 |
|
884,40 € |
13.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0445/24 |
Rolety podľa objednávky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
VELUX SLOVENSKO spol. s r.o. |
31348611 |
|
918,58 € |
13.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DFS0004/24 |
Darčekový set v krabičke - vianočné balenie s potlačou loga DSS Galanta |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
VISI INVEST s. r. o. |
47815507 |
|
510,30 € |
13.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0435/24 |
Strúhač elektrický 1ks |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
FAST PLUS,spol.s.r.o. |
35712783 |
|
75,99 € |
11.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0436/24 |
Revízia a oprava kotla Bratislavská 73/34 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Peter Lipovský ml. - LIPOGAS |
47427230 |
|
732,25 € |
11.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0432/24 |
Elektronické príslušenstvá a všeobecný materiál - podľa zoznamu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
EMA veľkoobch.s elmat. |
35201924 |
|
220,63 € |
11.12.2024 |
|
|
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0439/24 |
Eletronické príslušenstvá - podľa zoznamu - Bratislavská ŠZ |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
FAST PLUS,spol.s.r.o. |
35712783 |
|
3 640,95 € |
11.12.2024 |
|
|
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0433/24 |
Dymo páska do stroja LetraTag 12mm 5ks |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Gigaprint.sk s.r.o. |
50370294 |
|
30,00 € |
10.12.2024 |
|
|
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0434/24 |
učebné pomôcky pre deti ŠZ |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
DRÁČIK-DIVI s.r.o. |
46118985 |
|
79,37 € |
10.12.2024 |
|
|
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0438/24 |
pranie a žehlenie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
L&L TEXTILE SERVICE,s.r.o. |
47411848 |
|
49,70 € |
10.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0426/24 |
Tena Wash Glove umývacia žinka 175ks / 39ks ŠZ |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Lekáreň RPT, s. r. o. |
52740447 |
|
748,02 € |
09.12.2024 |
|
|
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0421/24 |
Za dodaný tovar z 3.12.2024 č.d. 341/2024, z 6.12.2024 č.d. 345/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kovac Jan mäso, udeniny |
32330561 |
|
195,45 € |
09.12.2024 |
|
|
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0429/24 |
Tovar podľa zoznamu - potraviny na sklad |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
343,63 € |
09.12.2024 |
|
|
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0428/24 |
Internet S za mesiac 01.12.2024-31.12.2024 Krásna, Priečna |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
21,98 € |
09.12.2024 |
|
|
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0427/24 |
Vyúčtovacia faktúra za obdobie 01.01.2024-30.11.2024 Bratislavská 73, Galanta |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
3 655,48 € |
09.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0430/24 |
Školské a kreatívne potreby pre deti |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
ASTAS s.r.o |
36224553 |
|
659,87 € |
09.12.2024 |
|
|
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0425/24 |
Ariel prací prášok Professional +13kg / 6ks |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
246,17 € |
06.12.2024 |
|
|
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DFS0003/24 |
Darčeková poukážka - thajská aromaterapeutická olejová masáž 60 min. - 24ks |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
ERAWAN MASSAGE s.r.o. |
46939709 |
|
902,00 € |
05.12.2024 |
|
|
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0423/24 |
Zdravotnícke potreby podla zoznamu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Zdravotnícke potreby |
33895457 |
|
116,88 € |
05.12.2024 |
|
|
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0420/24 |
Mobilné služby za obdobie 1.11.2024-30.11.2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
O2 Slovakia,s.r.o. |
47259116 |
|
126,55 € |
05.12.2024 |
|
|
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0417/24 |
Všeobecný tovar do kuchyne - na sklad |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
150,60 € |
04.12.2024 |
|
|
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0416/24 |
Tovar podľa zoznamu - potraviny na sklad |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
338,31 € |
04.12.2024 |
|
|
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0422/24 |
Interaktívna tabuľa Pro Board 78 na ŠZ Bratislavská |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Gabriel Dobosi - GDTech |
56178387 |
|
1 580,00 € |
04.12.2024 |
|
|
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0418/24 |
Mrazená zelenina - potraviny na sklad |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
PPM LOGISTIC s. r. o. |
54123267 |
|
24,86 € |
04.12.2024 |
|
|
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0415/24 |
Kancelarske potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
55,38 € |
03.12.2024 |
|
|
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |