Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFS0002/25 9 ks darcekove karty po 30 EUR Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 dm drogerie markt, s.r.o. 31393781 270,00 € 26.05.2025 28.05.2025 Faktúra
DFB0158/25 Za dodanie mäsových výrobkov zo dňa 13.05.2025 a 16.05.2025 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 Kovac Jan mäso, udeniny 32330561 118,59 € 16.05.2025 21.05.2025 Faktúra
DFB0157/25 Kurz mzdového účtovníctva a personalistiky level 1 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 Maxim s. r. o. 47529474 484,62 € 13.05.2025 13.05.2025 Faktúra
DFB0155/25 Skupinová supervízia zo dňa 07.05.2025, DSS a ŠZ GA Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 Mgr.Peter Kollárovič - LIFE consult 41261097 179,00 € 13.05.2025 21.05.2025 Faktúra
DFB0156/25 Tovar - potraviny podľa priloženého zoznamu zo dňa 12.05.2025 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 Kaufland Slovenská republika v.o.s. 35790164 334,53 € 13.05.2025 21.05.2025 Faktúra
DFB0154/25 Internet za obdobie 01.05.2025 - 31.05.2025 - Krásna 1083, Priečna 1102 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 SWAN, a.s. 35680202 22,53 € 12.05.2025 21.05.2025 Faktúra
DFB0149/25 Dodávka elektriny za 01.04.2025 - 30.04.2025 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 encare, s.r.o. 52302555 -54,96 € 09.05.2025 21.05.2025 Faktúra
DFB0148/25 Za dodanie mäsových výrobkov zo dňa 06.05.2025 a 09.05.2025 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 Kovac Jan mäso, udeniny 32330561 157,09 € 09.05.2025 21.05.2025 Faktúra
DFB0150/25 Dodávky plynu za 01.04.2025 - 30.04.2025 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. 50060872 117,77 € 09.05.2025 21.05.2025 Faktúra
DFB0151/25 Dodávky plynu za 01.04.2025 - 30.04.2025 Krásna 1083 - vyúčtovanie Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. 50060872 29,53 € 09.05.2025 21.05.2025 Faktúra
DFB0152/25 Dodávka plynu za 01.04.2025 - 30.04.2025 Krásna 1083 - vyúčtovanie Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. 50060872 790,82 € 09.05.2025 21.05.2025 Faktúra
DFB0153/25 Dodávka plynu za 01.04.2025 - 30.04.2025 Priečna 1102 - vyúčtovanie Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. 50060872 112,51 € 09.05.2025 21.05.2025 Faktúra
DFB0145/25 mobilné služby za obdobie od 01.04.2025 do 30.04.2025 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 O2 Slovakia,s.r.o. 47259116 154,85 € 07.05.2025 21.05.2025 Faktúra
DFB0147/25 Tovar-potraviny podľa priloženého zoznamu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 Kaufland Slovenská republika v.o.s. 35790164 370,12 € 07.05.2025 21.05.2025 Faktúra
DFB0146/25 Servisné a revízne činnosti 01052025 - 31052025 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 173,43 € 07.05.2025 21.05.2025 Faktúra
DFK0007/25 Na základe Zmluvy o dielo zo dňa 21.10.24 za stavebné práce na projekte "Cukráreň" Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 Savingplus, spol. s r.o. 36258547 113 770,30 € 05.05.2025 12.05.2025 Faktúra
DFB0143/25 Kontrola hasiacich prístrojov Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 PROFIS spol.s.r.o. 34103201 184,50 € 05.05.2025 13.05.2025 Faktúra
DFB0144/25 Odvoz nebezpečného odpadu z 16.04.2025 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 PolyStar,s.r.o. 36552119 58,67 € 05.05.2025 13.05.2025 Faktúra
DFB0141/25 Poplatky za pevnú sieť za 04/2025 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 Slovak Telekom,a.s. 35763469 57,30 € 05.05.2025 13.05.2025 Faktúra
DFB0142/25 Poplatok za Satelit za 01.05.2025 - 31.05.2025 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 DIGI SLOVAKIA, s.r.o. 35701722 23,79 € 05.05.2025 13.05.2025 Faktúra
DFB0140/25 Dodávka elektriny za 05/2025 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 encare, s.r.o. 52302555 561,24 € 02.05.2025 13.05.2025 Faktúra
DFB0137/25 Za dodané pekárenské výrobky za 04/2025. Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 BAGETKA s.r.o. 36226335 280,22 € 02.05.2025 13.05.2025 Faktúra
DFB0139/25 Na základe Zmluvy o zabezpečení BOZP a OPP Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 BM plus, s.r.o. 44269277 98,40 € 02.05.2025 13.05.2025 Faktúra
DFB0138/25 Právne poradenstvo a služby Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 VIA LEGE, s.r.o. 36866415 439,65 € 30.04.2025 13.05.2025 Faktúra
DFB0134/25 Za dodaný tovar-potraviny-mäso Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 Kovac Jan mäso, udeniny 32330561 118,98 € 30.04.2025 13.05.2025 Faktúra
DFB0136/25 Za dodanú stravu za 04/2025 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 Centrum sociálnych služieb pre starších občanov Samaritán 36091405 220,00 € 30.04.2025 13.05.2025 Faktúra
DFB0135/25 V oblasti CO podľa zmluvy zo dňa: 01.11.2023 za obdobie 04/2025 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 CO-COMPANY s.r.o. 52134504 30,00 € 30.04.2025 13.05.2025 Faktúra
DFB0133/25 Tovar-potraviny podľa priloženého zoznamu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 Kaufland Slovenská republika v.o.s. 35790164 350,80 € 29.04.2025 13.05.2025 Faktúra
DFB0132/25 pranie a žehlenie Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 VT services s.r.o. 50994077 119,30 € 28.04.2025 30.04.2025 Faktúra
DFB0130/25 Za dodaný tovar z 23.4.2025 č.d.110/2025 a z 25.4.2025 č.d.114/2025 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 Kovac Jan mäso, udeniny 32330561 76,71 € 25.04.2025 30.04.2025 Faktúra