Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0288/25 Dodávka elektriny za obdobie 01.09.2025 - 30.09.2025 - Krásna, Priečna, Bratislavská Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 encare, s.r.o. 52302555 561,24 € 01.09.2025 05.09.2025 Faktúra
DFB0278/25 Za dodané pekárenské výrobky za obdobie 01.08.2025 - 31.08.2025 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 BAGETKA s.r.o. 36226335 189,45 € 01.09.2025 05.09.2025 Faktúra
DFB0286/25 Za dodanú stravu za mesiac 08/2025 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 Centrum sociálnych služieb pre starších občanov Samaritán 36091405 341,00 € 01.09.2025 05.09.2025 Faktúra
DFB0279/25 Pranie a žehlenie za 08/2025 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 VT services s.r.o. 50994077 120,50 € 01.09.2025 05.09.2025 Faktúra
DFB0280/25 Servisný zásah - tlačiareň EPSON L4260 TD04 + prepravné Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 RM tes, s.r.o. 31415237 77,00 € 01.09.2025 05.09.2025 Faktúra
DFB0281/25 BOZP a OPP za obdobie 08/2025 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 BM plus, s.r.o. 44269277 98,40 € 01.09.2025 05.09.2025 Faktúra
DFB0277/25 Pranie rohožky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 AGAL Textil Servis, s.r.o. 47553651 17,59 € 01.09.2025 05.09.2025 Faktúra
DFB0287/25 Mrazená zelenina - potraviny na sklad Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 PPM LOGISTIC s. r. o. 54123267 55,10 € 01.09.2025 05.09.2025 Faktúra
DFB0284/25 Odvoz nebezpečného odpadu zo dňa 06.08.2025 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 PolyStar,s.r.o. 36552119 67,28 € 01.09.2025 05.09.2025 Faktúra
DFB0282/25 V oblasti CO podľa zmluvy zo dňa: 01.11.2023 za obdobie 08/2025 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 CO-COMPANY s.r.o. 52134504 30,00 € 01.09.2025 05.09.2025 Faktúra
DFB0283/25 V oblasti CO podľa zmluvy zo dňa: 01.11.2023 za školenie CO zamestnancov Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 CO-COMPANY s.r.o. 52134504 50,00 € 01.09.2025 05.09.2025 Faktúra
DFB0285/25 Poplatok za Satelit za 01.09.2025 - 30.09.2025 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 DIGI SLOVAKIA, s.r.o. 35701722 23,79 € 01.09.2025 05.09.2025 Faktúra
DFB0276/25 Za dodanie mäsových výrobkov zo dňa 26.08.2025 a 28.08.2025 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 Kovac Jan mäso, udeniny 32330561 127,59 € 28.08.2025 03.09.2025 Faktúra
DFB0275/25 Tovar - potraviny podľa priloženého zoznamu zo dňa 25.08.2025 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 Kaufland Slovenská republika v.o.s. 35790164 252,28 € 26.08.2025 03.09.2025 Faktúra
DFB0274/25 Pracovný odev a obuv podľa objednávky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 AGAL Textil Servis, s.r.o. 47553651 4 599,71 € 25.08.2025 05.09.2025 Faktúra
DFB0273/25 Za dodanie mäsových výrobkov zo dňa 19.08.2025 a 22.08.2025 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 Kovac Jan mäso, udeniny 32330561 170,25 € 22.08.2025 03.09.2025 Faktúra
DFB0272/25 Vyúčtovanie od 1.10.2023-6.8.2025 odberné miesto: Bratislavská 87/8, Galanta Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 ZVAK 36550949 64,22 € 20.08.2025 29.08.2025 Faktúra
DFB0271/25 Za potraviny zo dňa 18.08.2025 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 Kaufland Slovenská republika v.o.s. 35790164 270,10 € 19.08.2025 22.08.2025 Faktúra
DFB0267/25 Montáž fólií na okná Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 Vladimír Tomčányi - A B 30954771 129,15 € 13.08.2025 21.08.2025 Faktúra
DFB0266/25 Za potraviny zo dňa 11.08.2025 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 Kaufland Slovenská republika v.o.s. 35790164 451,27 € 13.08.2025 21.08.2025 Faktúra
DFB0269/25 Internet S na obdobie 1.8.2025-31.8.2025 Krásna, Priečna Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 SWAN, a.s. 35680202 22,53 € 13.08.2025 21.08.2025 Faktúra
DFB0268/25 V oblasti CO podľa zmluvy zo dňa: 01.11.2023 za obdobie 07/2025 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 CO-COMPANY s.r.o. 52134504 30,00 € 13.08.2025 21.08.2025 Faktúra
DFB0270/25 O2 za obdobie 1.7.2025-31.7.2025 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 O2 Slovakia,s.r.o. 47259116 220,43 € 13.08.2025 21.08.2025 Faktúra
DFB0265/25 Za dodanie mäsových výrobkov zo dňa 12.08.2025 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 Kovac Jan mäso, udeniny 32330561 187,73 € 12.08.2025 19.08.2025 Faktúra
DFB0263/25 Preplatok za 01.07.2025 - 31.07.2025 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 encare, s.r.o. 52302555 -31,22 € 11.08.2025 19.08.2025 Faktúra
DFB0262/25 Servisné a revízne činnosti Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 162,36 € 08.08.2025 13.08.2025 Faktúra
DFB0256/25 Za právne poradenstvo a služby Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 VIA LEGE, s.r.o. 36866415 430,50 € 07.08.2025 13.08.2025 Faktúra
DFB0258/25 Dodávky plynu za 01.07.2025-31.07.2025, Priečna 1102 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. 50060872 33,59 € 07.08.2025 13.08.2025 Faktúra
DFB0259/25 Dodávka plynu za 01.07.2025-31.07.2025, Krásna 1083 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. 50060872 339,42 € 07.08.2025 13.08.2025 Faktúra
DFB0260/25 Dodávka plynu za 01.07.2025-31.07.2025, Krásna 1083 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. 50060872 28,84 € 07.08.2025 13.08.2025 Faktúra