Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0368/25 Za dodanú stravu za obdobie 01.10.2025 - 31.10.2025 ŠZ Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 Centrum sociálnych služieb pre starších občanov Samaritán 36091405 280,50 € 30.10.2025 05.11.2025 Faktúra
DFB0364/25 Program podpory zdravia - rehabilitačný a regeneračný workshop zo dňa 22.09.2025 pre 2 osoby Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 Navzájom lepší 51564882 220,00 € 30.10.2025 05.11.2025 Faktúra
DFB0363/25 Odborná prehliadka zdvíhacieho zariadenia na vozidle Citroen Jumper Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 MS Car-tech s.r.o. 44386621 113,16 € 30.10.2025 05.11.2025 Faktúra
DFB0365/25 Odvoz nebezpečného odpadu zo dňa 15.10.2025 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 PolyStar,s.r.o. 36552119 58,67 € 30.10.2025 05.11.2025 Faktúra
DFB0366/25 Poplatok za Satelit za 01.11.2025 - 30.11.2025 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 DIGI SLOVAKIA, s.r.o. 35701722 23,79 € 30.10.2025 05.11.2025 Faktúra
DFB0360/25 Mrazená zelenina - potraviny na sklad Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 PPM LOGISTIC s. r. o. 54123267 57,72 € 29.10.2025 05.11.2025 Faktúra
DFB0361/25 Tovar - potraviny podľa priloženého zoznamu zo dňa 27.10.2025 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 Kaufland Slovenská republika v.o.s. 35790164 347,98 € 29.10.2025 05.11.2025 Faktúra
DFB0362/25 Kurz Excel 7x a kurz Word 8x od základov po pokročilých Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 Alma Career Slovakia s. r. o. 35800861 752,02 € 29.10.2025 05.11.2025 Faktúra
DFB0359/25 Za dodanie mäsových výrobkov zo dňa 21.10.2025 a 24.10.2025 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 Kovac Jan mäso, udeniny 32330561 213,28 € 24.10.2025 31.10.2025 Faktúra
DFB0358/25 Pracovný odev - tričká Sols Regent, plášť WK828 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 AGAL Textil Servis, s.r.o. 47553651 51,91 € 23.10.2025 31.10.2025 Faktúra
DFB0357/25 Odborno-poradenské činnosti pri audite prevádzky, vypracovanie prevádzkového poriadku Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 AT CONSULT spol. s r.o. 35824671 1 488,30 € 21.10.2025 25.10.2025 Faktúra
DFB0355/25 Za potraviny zo dňa 20.10.2025 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 Kaufland Slovenská republika v.o.s. 35790164 413,84 € 21.10.2025 31.10.2025 Faktúra
DFB0354/25 Za dodanie mäsových výrobkov zo dňa 14.10.2025 a 17.10.2025 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 Kovac Jan mäso, udeniny 32330561 160,82 € 17.10.2025 23.10.2025 Faktúra
DFB0353/25 Za potraviny podľa priloženého zoznamu zo dňa 13.10.2025 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 Kaufland Slovenská republika v.o.s. 35790164 398,58 € 14.10.2025 21.10.2025 Faktúra
DFB0352/25 Sevisné a revízne činnosti za obdobie 01.10.2025-31.10.2025 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 173,43 € 14.10.2025 21.10.2025 Faktúra
DFB0351/25 Akreditovaný kurz prvej pomoci - DSS Galanta, ŠZ Galanta Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 RESCUE ACADEMY s.r.o. 44823657 762,60 € 13.10.2025 21.10.2025 Faktúra
DFB0348/25 Monitoring tepelného čerpadla Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 Kubero s.r.o. 54706556 96,68 € 10.10.2025 15.10.2025 Faktúra
DFB0349/25 Za odber kuchynských odpadov za 01.09.2025 - 30.09.2025 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 ECOL Trade 45956839 15,01 € 10.10.2025 15.10.2025 Faktúra
DFB0350/25 Na základe Zmluvy dodávka elektriny za obdobie 15.09.2025-30.09.2025 Krásna, Priečna Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. 44553412 243,43 € 10.10.2025 15.10.2025 Faktúra
DFK0010/25 Prestavba objektu Cukráreň - Špecializované zariadenie - odborný autorský dohľad Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 VIZIA Slovakia,s.r.o. 50793535 2 091,00 € 10.10.2025 05.11.2025 Faktúra
DFK0011/25 Prestavba objektu kaderníctvo - zariadenie podpor.bývania - vypracovanie projektovej dokumentácie Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 VIZIA Slovakia,s.r.o. 50793535 1 476,00 € 10.10.2025 05.11.2025 Faktúra
DFB0347/25 Kancelársky softvér Microsoft 365 Family SK Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 Alza.sk,s.r.o. 36562939 145,49 € 09.10.2025 10.10.2025 Faktúra
DFB0346/25 Za dodanie mäsových výrobkov zo dňa 07.10.2025 a 09.10.2025 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 Kovac Jan mäso, udeniny 32330561 147,77 € 09.10.2025 14.10.2025 Faktúra
DFB0336/25 Dodávka elektriny za obdobie 01.09.2025 - 30.09.2025 - ul.Bratislavská 73/34 a 87/8 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 encare, s.r.o. 52302555 8,39 € 08.10.2025 11.10.2025 Faktúra
DFB0335/25 Servis elektr. zabezpečovacieho systému Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 Jozef Nyári - N SYSTEM 46746111 100,00 € 08.10.2025 11.10.2025 Faktúra
DFB0334/25 Za elektroinštalačné práce na ul. Bratislavská 87/8 a 73/34 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 Ladislav Bánovec 43554067 123,00 € 08.10.2025 11.10.2025 Faktúra
DFB0340/25 Dodávka plynu za 01.09.2025-30.09.2025 za Priečna 1102 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. 50060872 40,36 € 08.10.2025 11.10.2025 Faktúra
DFB0338/25 Dodávka plynu za 01.09.2025-30.09.2025, Bratislavská 73, 8 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. 50060872 17,55 € 08.10.2025 11.10.2025 Faktúra
DFB0339/25 Dodávka plynu za 01.09.2025-30.09.2025, Krásna 1083 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. 50060872 475,12 € 08.10.2025 11.10.2025 Faktúra
DFB0337/25 Dodávka plynu za 01.09.2025-30.09.2025 Krásna 1083 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. 50060872 30,61 € 08.10.2025 11.10.2025 Faktúra