Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0048/25 Za právne služby a poradenstvo Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 VIA LEGE, s.r.o. 36866415 317,32 € 17.02.2025 20.02.2025 Faktúra
DFB0047/25 Dezinsekcia - kuchyňa a sklad v DSS Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 REVIG s.r.o. 51748657 282,90 € 15.02.2025 20.02.2025 Faktúra
DFB0044/25 za dodaný tovar z 11.2.2025 č.d.35/2025, z 14.2.2025 č.d. 39/2025 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 Kovac Jan mäso, udeniny 32330561 150,98 € 14.02.2025 20.02.2025 Faktúra
DFB0046/25 Tovar podľa zoznamu - potraviny na sklad Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 Kaufland Slovenská republika v.o.s. 35790164 294,70 € 14.02.2025 20.02.2025 Faktúra
DFB0043/25 Servisné a revízne činnosti za obdobie 1.2.2025-28.2.2025 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 173,43 € 13.02.2025 20.02.2025 Faktúra
DFB0041/25 Internet za obdobie 1.2.2025-28.2.2025 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 SWAN, a.s. 35680202 22,53 € 10.02.2025 20.02.2025 Faktúra
DFB0042/25 Tovar podľa zoznamu - potraviny na sklad Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 Kaufland Slovenská republika v.o.s. 35790164 376,25 € 10.02.2025 20.02.2025 Faktúra
DFB0032/25 Servisné a revízne činnosti za obdobie 01.01.2025-31.01.2025 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 173,43 € 07.02.2025 20.02.2025 Faktúra
DFB0033/25 Za dodaný tovar z 4.2.2025 č.d.30/2025, z 7.2.2025 č.d.34/2025 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 Kovac Jan mäso, udeniny 32330561 93,67 € 07.02.2025 20.02.2025 Faktúra
DFB0037/25 Plyn za obdobie od 1.1.2025-31.1.2025 Bratislavská 73, Bratislavská 8 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. 50060872 472,01 € 07.02.2025 20.02.2025 Faktúra
DFB0038/25 Plyn za obdobie 1.1.2025-31.1.2025 Krásna Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. 50060872 6,26 € 07.02.2025 20.02.2025 Faktúra
DFB0039/25 Plyn za obdobie od 1.1.2025-31.1.2025 Krásna Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. 50060872 1 369,43 € 07.02.2025 20.02.2025 Faktúra
DFB0040/25 Plyn za obdobie 1.1.2025-31.1.2025 Priečna Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. 50060872 300,32 € 07.02.2025 20.02.2025 Faktúra
DFB0031/25 Mobilné služby za obdobie 1.1.2025-31.1.2025 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 O2 Slovakia,s.r.o. 47259116 128,44 € 06.02.2025 20.02.2025 Faktúra
DFB0028/25 Dávkovač liekov a pulzný oxymeter Beurer po 30 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 Zdravotnícke potreby 33895457 163,75 € 04.02.2025 13.02.2025 Faktúra
DFB0022/25 BOZP, OPP za mesiac mesiac Január 2025 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 BM plus, s.r.o. 44269277 98,40 € 03.02.2025 13.02.2025 Faktúra
DFB0023/25 Verejná správa SR - ročný prístup Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 Poradca podnikatela 31592503 233,70 € 02.02.2025 13.02.2025 Faktúra
DFB0027/25 Telekomunikačné služby a Magio 1.1.2025-31.1.2025 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 Slovak Telekom,a.s. 35763469 57,37 € 01.02.2025 13.02.2025 Faktúra
DFB0024/25 Elektrina za obdobie 01.02.2025-28.02.2025 Krásna, Bratislavská 73, Priečna, Bratislavská 87/8 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 encare, s.r.o. 52302555 560,05 € 01.02.2025 13.02.2025 Faktúra
DFB0021/25 Za dodané pečivo za obdobie od 3.1.2025-31.01.2025 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 BAGETKA s.r.o. 36226335 232,69 € 31.01.2025 13.02.2025 Faktúra
DFB0014/25 za dodaný tovar z 28.1.2025 č.d.28/2025, 31.1.2025 č.d. 29/2025 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 Kovac Jan mäso, udeniny 32330561 297,33 € 31.01.2025 13.02.2025 Faktúra
DFB0025/25 Dodanie stravy na ŠZ - od 4.1.2025 - 6.1.2025 celkom 60 obedov Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 Centrum sociálnych služieb pre starších občanov Samaritán 36091405 240,00 € 31.01.2025 13.02.2025 Faktúra
DFB0020/25 CO podľa zmluvy zo dňa 1.11.2023 za obdobie 1/2025 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 CO-COMPANY s.r.o. 52134504 30,00 € 31.01.2025 13.02.2025 Faktúra
DFB0030/25 pranie a žehlenie Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 L&L TEXTILE SERVICE,s.r.o. 47411848 52,50 € 31.01.2025 17.02.2025 Faktúra
DFB0045/25 Elektrina za obdobie od 1.1.2025-31.1.2025 Bratislavská 73/34, Krásna 43, Bratislavská 87/8, Priečna 1102 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 encare, s.r.o. 52302555 253,60 € 31.01.2025 20.02.2025 Faktúra
DFB0019/25 Servisné práce konvektomat Lainox HVE 61P Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 GAMA HOLDING Slovakia s.r.o. 35801484 157,19 € 29.01.2025 13.02.2025 Faktúra
DFB0018/25 Epson - servisné práce L4260 TD04 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 RM tes, s.r.o. 31415237 73,80 € 28.01.2025 13.02.2025 Faktúra
DFB0026/25 Tovar podľa zoznamu - potraviny na sklad Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 Kaufland Slovenská republika v.o.s. 35790164 325,19 € 27.01.2025 13.02.2025 Faktúra
DFB0017/25 Mrazená zelenina - na sklad Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 PPM LOGISTIC s. r. o. 54123267 10,08 € 27.01.2025 13.02.2025 Faktúra
DFB0015/25 Za dodaný tovar z 21.1.2025 č.d.19/2025 , z 24.01.2025 č.d. 24/2025 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 Kovac Jan mäso, udeniny 32330561 92,01 € 24.01.2025 13.02.2025 Faktúra
1 2 »