Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0089/25 Publikácia "Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2025" Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 Regionálne vzdelávacie centrum Senica n.o. 37986635 50,10 € 18.03.2025 26.03.2025 Faktúra
DFK0005/25 Na základe zmluvy "Prestavba objektu kaderníctvo" Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 YUKO spol. s r.o 31439926 16 573,60 € 18.03.2025 27.03.2025 Faktúra
DFB0085/25 Forton UPS - záložný zdroj FSP UPS FP600 VA Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 RM tes, s.r.o. 31415237 131,24 € 17.03.2025 24.03.2025 Faktúra
DFB0084/25 Náklady na expedíciu a vyhlásenie ohlásenia za kalendárny rok 2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 PolyStar,s.r.o. 36552119 48,22 € 14.03.2025 24.03.2025 Faktúra
DFB0083/25 Za dodaný tovar z 11.3.2025 č.d.66/2025 a 14.3.2025 č.d. 69/2025 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 Kovac Jan mäso, udeniny 32330561 130,18 € 14.03.2025 24.03.2025 Faktúra
DFB0082/25 Tovar - Toner do HP a Brother Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 DRUCKER s.r.o. 44925417 145,39 € 12.03.2025 24.03.2025 Faktúra
DFB0079/25 Mrazená zelenina - na sklad Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 PPM LOGISTIC s. r. o. 54123267 23,78 € 11.03.2025 24.03.2025 Faktúra
DFB0080/25 Internet za obdobie od 1.3.2025-31.3.2025 - Krásna, Priečna Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 SWAN,a.s. 47258314 22,53 € 11.03.2025 24.03.2025 Faktúra
DFB0078/25 Dodaná strava na ŠZ za mesiac 02/2025 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 Centrum sociálnych služieb pre starších občanov Samaritán 36091405 192,00 € 11.03.2025 24.03.2025 Faktúra
DFB0077/25 Vyúčtovacia faktúra za obdobie od 1.2.2025-28.2.2025 za všetky odberné miesta - Bratislavská 73/34, Krásna, Bratislavská 87/8, Priečna Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 encare, s.r.o. 52302555 233,54 € 10.03.2025 24.03.2025 Faktúra
DFB0076/25 Servisné a revízne činnosti za obdobie od 1.3.2025-31.3.2025 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 173,43 € 07.03.2025 24.03.2025 Faktúra
DFB0074/25 Vyúčtovanie plynu za obdobie od 1.2.2025-28.2.2025 - Krásna Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. 50060872 28,56 € 07.03.2025 24.03.2025 Faktúra
DFB0075/25 Vyúčtovanie plynu za obdobie 1.2.2025-28.2.2025 Bratislavská 73 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. 50060872 394,34 € 07.03.2025 24.03.2025 Faktúra
DFB0072/25 Vyúčtovanie za plyn za obdobie od 1.2.2025-28.2.2025 Priečna Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. 50060872 253,75 € 07.03.2025 24.03.2025 Faktúra
DFB0073/25 Vyúčtovanie plynu za obdobie od 1.2.2025-28.2.2025 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. 50060872 1 318,97 € 07.03.2025 24.03.2025 Faktúra
DFB0071/25 Za dodaný tovar z 4.3.2025 č.d. 59/2025 a z 7.3.2025 č.d. 62/2025 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 Kovac Jan mäso, udeniny 32330561 166,09 € 07.03.2025 24.03.2025 Faktúra
DFB0070/25 Telekomunikačné služby za obdobie 1.2.2025-28.2.2025 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 O2 Slovakia,s.r.o. 47259116 131,44 € 06.03.2025 24.03.2025 Faktúra
DFB0068/25 Mrazená zelenina - na sklad - potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 PPM LOGISTIC s. r. o. 54123267 32,68 € 06.03.2025 24.03.2025 Faktúra
DFB0069/25 Na základe objednávky - čistenie kanalizácie tlakovým strojom Azbring a strojom Rems. Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 Zuzana Ostrožanská 47203650 383,76 € 06.03.2025 17.03.2025 Faktúra
DFK0003/25 Prestavba objektu kaderníctvo Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 YUKO spol. s r.o 31439926 56 224,73 € 05.03.2025 10.03.2025 Faktúra
DFB0067/25 Tovar podľa zoznamu - potraviny na sklad Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 Kaufland Slovenská republika v.o.s. 35790164 347,04 € 05.03.2025 17.03.2025 Faktúra
DFB0066/25 Telekomunikačné služby od 1.2.2025-28.2.2025 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 Slovak Telekom,a.s. 35763469 57,30 € 04.03.2025 17.03.2025 Faktúra
DFB0059/25 Za dodané výrobky od 1.2.2025-28.2.2025 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 BAGETKA s.r.o. 36226335 250,87 € 03.03.2025 10.03.2025 Faktúra
DFB0058/25 BOZP a OPP služby Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 BM plus, s.r.o. 44269277 98,40 € 03.03.2025 10.03.2025 Faktúra
DFB0060/25 Tovar podľa zoznamu - potraviny na sklad Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 Kaufland Slovenská republika v.o.s. 35790164 453,48 € 03.03.2025 10.03.2025 Faktúra
DFB0054/25 CO podľa zmluvy zo dňa 1.11.2023 za obdobie 2/2025 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 CO-COMPANY s.r.o. 52134504 30,00 € 03.03.2025 10.03.2025 Faktúra
DFB0055/25 Elektrina za obdobie 01.03.2025-31.03.2025 Krásna, Priečna, Bratislavská Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 encare, s.r.o. 52302555 561,24 € 03.03.2025 10.03.2025 Faktúra
DFB0061/25 Satelit na obdobie 1.3.2025-31.3.2025 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 DIGI SLOVAKIA, s.r.o. 35701722 23,79 € 03.03.2025 10.03.2025 Faktúra
DFB0057/25 za právne služby Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 VIA LEGE, s.r.o. 36866415 246,00 € 28.02.2025 10.03.2025 Faktúra
DFB0056/25 Prehliadka a servis - údržba kotla Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 Kubero s.r.o. 54706556 631,61 € 28.02.2025 10.03.2025 Faktúra