DFB0113/25 |
Za dodaný tovar z 1.4.2025 č.d.90/2025 a z 4.4.2025 č.d.95/2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kovac Jan mäso, udeniny |
32330561 |
|
260,81 € |
04.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0111/25 |
vodné a stočné za obdobie 1.1.2025 - 31.3.2025 - Krásna |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
ZVAK |
36550949 |
|
392,12 € |
04.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0112/25 |
Telekom za obdobie 1.3.2025-31.3.2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
57,30 € |
04.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0100/25 |
Za užívanie IS Cygnus SK za (4-6/2025) pobytová starostlivosť a stravovacia prevádzka |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
1 219,51 € |
03.04.2025 |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0115/25 |
Monitoring tepelného čerpadla |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kubero s.r.o. |
54706556 |
|
96,68 € |
03.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0114/25 |
Odborná prehliadka HZ Dhollandia S.n. 17091277 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MS Car-tech s.r.o. |
44386621 |
|
113,16 € |
03.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0116/25 |
Satelit na obdobie od 1.4.2025-30.4.2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
23,79 € |
03.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
18/2025 |
Objednávame si u Vás servis hydraulického zariadenia na vozidle Citroen v sume 150,- Eur. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MS Car-tech s.r.o. |
44386621 |
|
0,00 € |
02.04.2025 |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Objednávka |
DFB0099/25 |
Za dodanú stravu - príjem na sklad za mesiac Marec 2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Centrum sociálnych služieb pre starších občanov Samaritán |
36091405 |
|
244,00 € |
02.04.2025 |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0098/25 |
Dodané výrobky od 1.3.2025 - 31.3.2025 - tovar na sklad - potraviny - pečivo |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
BAGETKA s.r.o. |
36226335 |
|
281,69 € |
01.04.2025 |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0095/25 |
BOZP a OPP na základe zmluvy |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
BM plus, s.r.o. |
44269277 |
|
98,40 € |
01.04.2025 |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0096/25 |
Tovar podľa zoznamu - potraviny na sklad |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
471,95 € |
01.04.2025 |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0097/25 |
Elektrina za obdobie 1.4.2025-30.4.2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
561,24 € |
01.04.2025 |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0094/25 |
CO podľa zmluvy zo dňa 1.11.2023 za obdobie 3/2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
CO-COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
30,00 € |
31.03.2025 |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0092/25 |
pranie a žehlenie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
VT services s.r.o. |
50994077 |
|
130,60 € |
28.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0093/25 |
Dodaný tovar z 25.3.2025 č.d. 81/2025 a z 28.3.2025 č.d. 89/2025 - na sklad |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kovac Jan mäso, udeniny |
32330561 |
|
123,45 € |
28.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
19/2025 |
Objednávame si u Vás, montáž strešných roliet Velux v počte 12 ks, predpokladaná cena 120,- EUR s DPH. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Milan Petrák |
53264941 |
|
0,00 € |
28.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Objednávka |
20/2025 |
Objednávame si u Vás, montáž strešných roliet Velux v počte 12 ks, predpokladaná cena 120,- EUR s DPH. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Milan Petrák |
53264941 |
|
0,00 € |
28.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Objednávka |
Dodatok č. 11 (Zmluva č. 1/2025/DSSGa) |
Dodatok č. 1 k Zmluve o združenej dodávke plynu zo dňa 18.12.2024, č.Zmluvy: MVMCEESK00358G2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta, Krásna 1083, 924 00 Galanta |
00354961 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o |
50060872 |
|
0,00 € |
26.03.2025 |
27.03.2025 |
01.04.2025 |
26.03.2025 |
Mgr. Veronika Fazekas |
riaditeľka DSS |
Zmluva |
Zmluva č. 11/2025/DSSGa |
Zmluva o združenej dodávke plynu č.MVMCEESK00029G2025 zo dňa 26.03.2025 - MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta, Krásna 1083, 924 00 Galanta |
00354961 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o |
50060872 |
|
21 321,00 € |
26.03.2025 |
28.03.2025 |
01.01.2026 |
27.03.2025 |
Veronika Fazekas |
riaditeľka DSS |
Zmluva |