Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0117/25 Tovar podľa zoznamu - potraviny na sklad Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 Kaufland Slovenská republika v.o.s. 35790164 358,05 € 08.04.2025 17.04.2025 Faktúra
DFB0104/25 Plyn za obdobie od 1.3.2025 - 31.3.2025 - Priečna Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. 50060872 190,50 € 08.04.2025 17.04.2025 Faktúra
DFB0105/25 Plyn za obdobie od 1.3.2025 - 31.3.2025 - Krásna Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. 50060872 33,03 € 08.04.2025 17.04.2025 Faktúra
DFB0106/25 Plyn za obdobie od 1.3.2025 - 31.3.2025 - Krásna Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. 50060872 1 152,21 € 08.04.2025 17.04.2025 Faktúra
DFB0107/25 Plyn za obdobie od 1.3.2025 - 31.3.2025 - Bratislavská Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. 50060872 234,47 € 08.04.2025 17.04.2025 Faktúra
DFB0103/25 Elektrina za obdobie 1.3.2025-30.3.2025 - vyúčtovacia faktúra Bratislavská, Krásna, Priečna Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 encare, s.r.o. 52302555 78,11 € 08.04.2025 17.04.2025 Faktúra
DFB0102/25 Za obdobie od 1.3.2025-31.3.2025 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 O2 Slovakia,s.r.o. 47259116 146,18 € 08.04.2025 17.04.2025 Faktúra
DFB0118/25 Internet S na obdobie 1.4.2025-30.4.2025 Krásna, Priečna Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 SWAN, a.s. 35680202 22,53 € 08.04.2025 17.04.2025 Faktúra
DFB0108/25 Mrazená zelenina - potraviny na sklad Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 PPM LOGISTIC s. r. o. 54123267 45,27 € 07.04.2025 17.04.2025 Faktúra
DFB0109/25 Mrazená zelenina - potraviny na sklad Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 PPM LOGISTIC s. r. o. 54123267 19,04 € 07.04.2025 17.04.2025 Faktúra
DFB0110/25 Montáž strešných roliet v počte 12ks Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 Milan Petrák 53264941 120,00 € 04.04.2025 10.04.2025 Faktúra
DFB0113/25 Za dodaný tovar z 1.4.2025 č.d.90/2025 a z 4.4.2025 č.d.95/2025 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 Kovac Jan mäso, udeniny 32330561 260,81 € 04.04.2025 17.04.2025 Faktúra
DFB0111/25 vodné a stočné za obdobie 1.1.2025 - 31.3.2025 - Krásna Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 ZVAK 36550949 392,12 € 04.04.2025 17.04.2025 Faktúra
DFB0112/25 Telekom za obdobie 1.3.2025-31.3.2025 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 Slovak Telekom,a.s. 35763469 57,30 € 04.04.2025 17.04.2025 Faktúra
DFB0100/25 Za užívanie IS Cygnus SK za (4-6/2025) pobytová starostlivosť a stravovacia prevádzka Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 IRESOFT SK s. r. o. 55806538 1 219,51 € 03.04.2025 10.04.2025 Faktúra
DFB0115/25 Monitoring tepelného čerpadla Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 Kubero s.r.o. 54706556 96,68 € 03.04.2025 17.04.2025 Faktúra
DFB0114/25 Odborná prehliadka HZ Dhollandia S.n. 17091277 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 MS Car-tech s.r.o. 44386621 113,16 € 03.04.2025 17.04.2025 Faktúra
DFB0116/25 Satelit na obdobie od 1.4.2025-30.4.2025 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 DIGI SLOVAKIA, s.r.o. 35701722 23,79 € 03.04.2025 17.04.2025 Faktúra
18/2025 Objednávame si u Vás servis hydraulického zariadenia na vozidle Citroen v sume 150,- Eur. Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 MS Car-tech s.r.o. 44386621 0,00 € 02.04.2025 02.04.2025 Objednávka
DFB0099/25 Za dodanú stravu - príjem na sklad za mesiac Marec 2025 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 Centrum sociálnych služieb pre starších občanov Samaritán 36091405 244,00 € 02.04.2025 10.04.2025 Faktúra