51/2025 |
Objednávame si u Vás vpichové teplomery na kontrolu teploty jedál v počte 4 ks a teplomery do chladničiek a mrazničiek v počte 3 ks v hodnote 240,- Eur. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
PRENX s.r.o. |
36172812 |
|
228,00 € |
25.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Objednávka |
50/2025 |
V zmysle cenovej ponuky č. 25CP2561 si objednávame u Vás overenie váhy triedy presnosti III a IIII do 20 kg vrátane v sume 35,77 Eur. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Slovenská legálna metrológia,n.o. |
0037954521 |
|
35,77 € |
23.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Objednávka |
49/2025 |
Objednávame si u Vás prevádzkové poriadky na objekty ŠZ a Zariad.podporovaného bývania na Bratislavskej ulici, a dokumentáciu HACCP na obidva objekty, predpokladaná suma: 1.500,- Eur. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
AT CONSULT spol. s r.o. |
35824671 |
|
1 500,00 € |
19.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
|
|
Objednávka |
48/2025 |
Objednávame si u vás opravu konvektomatu, predpokladaná suma 800,- Eur. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
GAMA HOLDING Slovakia s.r.o. |
35801484 |
|
800,00 € |
19.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
|
|
Objednávka |
DFB0307/25 |
Za dodanie mäsových výrobkov zo dňa 16.09.2025 a 19.09.2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kovac Jan mäso, udeniny |
32330561 |
|
163,20 € |
19.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0306/25 |
Za potraviny podľa priloženého zoznamu zo dňa 16.09.2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
197,68 € |
18.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0305/25 |
Za dodanie mäsových výrobkov zo dňa 09.09.2025 a 12.09.2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kovac Jan mäso, udeniny |
32330561 |
|
155,79 € |
17.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0304/25 |
Sirup dia - potraviny na sklad |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
COOP Jednota |
00168840 |
|
11,55 € |
17.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
|
|
Faktúra |
47/2025 |
Objednávame si u Vás rozbor vody v objektoch Bratislavská 73/34 a 87/8, Galanta, predpokladaná hodnota 500,- EUR s DPH |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
ZVAK |
36550949 |
|
0,00 € |
10.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Objednávka |
DFB0303/25 |
Tovar - toner do tlačiarne Brother, Epson a HP |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
DRUCKER s.r.o. |
44925417 |
|
161,87 € |
10.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0302/25 |
Za odber kuchynských odpadov za 01.08.2025 - 31.08.2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
ECOL Trade |
45956839 |
|
18,08 € |
10.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0301/25 |
Internet S na obdobie 01.09.2025-30.09.2025 Krásna, Priečna |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
22,53 € |
10.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0300/25 |
Tovar - potraviny podľa priloženého zoznamu zo dňa 08.09.2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
414,80 € |
09.09.2025 |
|
|
13.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0298/25 |
Mobilné služby za obdobie 01.08.2025-31.08.2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
O2 Slovakia,s.r.o. |
47259116 |
|
253,13 € |
09.09.2025 |
|
|
13.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0299/25 |
Preplatok za 01.08.2025 - 31.08.2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-97,71 € |
09.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
Zmluva č. 14/2025/DSSGa |
Dohoda o príležitostnom spoločnom verejnom obstarávaní - Centrum podporných služieb |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta, Krásna 1083, 924 00 Galanta |
00354961 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
0,00 € |
08.09.2025 |
12.09.2025 |
|
11.09.2025 |
Mgr. Veronika Fazekas |
riaditeľka DSS |
Zmluva |
DFB0296/25 |
Servisný zásah - TP Link switch + prepravné |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
RM tes, s.r.o. |
31415237 |
|
165,88 € |
08.09.2025 |
|
|
13.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0292/25 |
Dodávka plynu za 01.08.2025-31.08.2025, Bratislavská 73 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
17,55 € |
08.09.2025 |
|
|
13.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0293/25 |
Dodávka plynu za 01.08.2025-31.08.2025, Krásna 1083 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
351,80 € |
08.09.2025 |
|
|
13.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0294/25 |
Dodávka plynu za 01.08.2025-31.08.2025, Krásna 1083 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
27,85 € |
08.09.2025 |
|
|
13.09.2025 |
|
|
Faktúra |